Можно ли в книгу доходов и расходов записать запись (за наличный расчет) «Выручка от реализации от такого то покупателя» или можно все выручку наличными за день писать общей суммой за день просто «Выручка от реализации»?

В 2008 году ИП работал на ОСНО (оптовая торговля продуктами).

С 2009 года перешел на УСН «Доходы минус расходы».

Подготавливаем две декларации за 2008 год.

3-НДФЛ, и годовой отчет ЕСН с доходов.

Если их подать до 30 апреля 2009 года, можно ли оплатить позже эти суммы, так как на расчетном счете денег пока нет?

Если возможно! То до какого срока?

Можно ли заплатить не сразу общей суммой?

Приехало одно РАЙПО, взяло товар, чек только потребовало и список товара на бумажке и возможно оно больше и не приедет, а мне как быть, может ли ТОРГ-12 быть без печати покупателя и его реквизитов, получается накладная как бы мне нужна для показания отпуска товара со склада, чек то мы пробили им.

Можно ли в книгу доходов и расходов записать запись (за наличный расчет) «Выручка от реализации от такого то покупателя» или можно все выручку наличными за день писать общей суммой за день просто «Выручка от реализации»?

Можно ли заплатить годовую сумму в ПФ сразу и уменьшить на эту сумму авансовые платежи по единому налогу за первый квартал?

ИП на УСН «Доходы».

Как я понял, с 2009 года не требуется подавать квартальные декларации, однако, налог по окончании квартала уплачивать всё равно требуется. Верно?

Как исчислить этот налог, ведь ранее была возможность уменьшить его на сумму обязательных платежей за квартал в ПФ. А как сейчас?

На какую сумму можно уменьшить налог, и как быть с тем, что в страховой сумме в этом году снова появились копейки, которые в декларациях, как известно, не указываются?

Можно ли заплатить годовую сумму в ПФ сразу и уменьшить на эту сумму авансовые платежи по единому налогу за первый квартал?

Как в 1С правильно оформить расходы по результатам деятельности?

ООО на УСН «Доходы», работников нет,только директор и учредитель.

ООО зарегистрировано в мае 2008 года.

В период с мая по декабрь 2008 г. доход был только в октябре и все .Естественно никаких движений по расчетному счету в течение всего этого времени (кроме октября) не было, но в то же время в течение всего этого периода были расходы на офисную технику, аренду, телефон, рекламу из собственных средств учредителя.

А также в ноябре 2008 года за счет средств учредителя была совершена директором командировка за границу.

С полученного дохода банк снял за свои услуги, комисси, были уплачены 6%.Зарплату тогда я не начисляла,поскольку доход был незначительным, а вот по глупости уплатила в ФСС и ОПС.

Бухгалтерия до сегодняшнего дня вообще не велась,пока банк не запросил документы по ведению кассовых операций.В январе решила задним числом восстановить бухгалтерию в программе 1С,приобретенной в январе также со средств учредителя.

Нужно ли показывать расходы или это не должно никого касаться, ведь деятельности (доходов) как таковой не было, а расходы были, или все же для налоговой это приманка и угроза для меня?

Решила найти выход и задним числом составить договора беспроцентного займа с учредителем и через ПКО-РКО-авансовый отчет совершать необходимые затраты на вышеперечисленные расходы через кассу предприятия минуя расчетный счет в банке,что скорее всего-также угроза для меня со стороны банка?

Может эти расходы в 2008 году вообще не показывать? И не только за прошлый год, а вообще не показывать?

Кроме того уставной капитал был сформирован имуществом (на 10000 рублей), который в 1С я внесла как материалы и списала в расходы, также я поступила с офисной техникой (на суммы 19500 рублей и 11500 рублей, купленные в разные даты), который я провела по договору займа через кассу предприятия, списав как материалы в общехозяйственные расходы. Правильно ли я сделала?

Как поступить с НДФЛ, ведь заработная плата не начислялась, а ФСС и ОПС был оплачен?

Как мне поступить,чтобы избежать нарушений?

Какие штрафы мне грозят?

Как исправить уже имеющиеся ошибки?

Roza

Как правильно вести деятельность ИП на УСН6% занимающегося компьютерным сопровождением (программирование, ремонт и консультации)?

Зарегистрировался как ИП на УСН «Доходы». Деятельность по компьютерному сопровождению
(программирование, ремонт и консультации).

За свои услуги я выставляю организации счет и акт выполненных работ. Так как я по закону не являюсь плательщиком НДС я его не указываю. Правильно?

В ходе деятельности возникает необходимость приобретать расходные материалы и запчасти для установки клиенту. Как тут быть?

Должен я как-то фиксировать что и почем я покупаю, и за сколько продаю клиенту?

Как продавать ведь работы и услуги можно оформить актом, а товар нужно ведь оформлять накладную хотя бы и счет?

В накладной и счете указать товар без НДС?

Имею ли я право что-либо продавать организации если при регистрации указаны коды ОКВЭД 72.хх ?

Какие налоги я должен платить и в какие сроки?

Допустим взносы в ПФ, так как я после 1966 г.р. мне надо платить и
страховую часть -3864 р. и накопительную -1288 р. Так?

Василий

Курсовые разницы при импорте услуг

ИП на УСН «Доходы минус расходы».

Вопрос про курсовые разницы.
В примерах, часто, рассматривают ситуации экспорта товаров, услуг. У меня импорт услуг.

Дайте ответ на мой конкретный случай, который я распространю на все контракты.

Мой первый платеж нерезиденту:
Банк списал 75504,00 руб. за покупку 2200,00 евро 24.10.08
Банк зачисли 2200,00 евро по курсу 34,5767 (=76068,74 руб.) 24.10.08
Банк списал нерезиденту 2200,00 евро по курсу 34,4144 (=75711,68)
27.10.08

Мой второй платеж нерезиденту:
Банк списал 111840,00 руб. за покупку 3200,00 евро 11.11.08
Банк зачисли 3200,00 евро по курсу 34,5677 (=110616,64 руб.) 11.11.08
Банк списал нерезиденту 3200,00 евро по курсу 34,8064 (=111380,48)
12.11.08

Буров Анатолий

Какому коду ОКВЭД соответствует сдача в субаренду «несобственного» недвижимого имущества другим юридическим лицам?

ИП на УСН «Доходы» намерен арендовать нежилое недвижимое имущество у юридического лица с целью сдачи в субаренду «несобственного» недвижимого имущества другим юридическим лицам.

Какому коду ОКВЭД соответствует этот вид деятельности?

И какие ограничения существуют при осуществлении этого вида деятельности?

«Арендатор»

Фирма на УСН6% при декларировании заплатила таможенную пошлину и НДС, имеем ли мы право вернуть НДС?

Фирма на УСН «Доходы», в августе 2008 года закупили 2 погрузчика из Китая стоимостью 2 300 000 рублей.

При декларировании заплатили таможенную пошлину 10% и НДС 18%, имеем ли мы право вернуть НДС?

Посоветовали перейти на ОСНО ,в 2009 году ,мол в этом случае вернуть НДС возможно.

Что делать в сложившейся ситуации? Сумма НДС немаленькая
Администрация ООО»Конкорд-M»
«Administration Ltd. Concord-M

Как учитывать суммы входного НДС, предъявленные поставщиками при приобретении основного средства?

Фирма на УСН «Доходы».

Можно ли учитывать суммы входного НДС, предъявленные поставщиками товаров, работ, услуг в составе стоимости приобретенных ценностей?

Как учитывать суммы входного НДС, предъявленные поставщиками при приобретении основного средства?

Мухамеджанова Оксана

Какой налог необходимо заплатить от продажи грузовика?

 ИП на УСН и ЕНВД.

Продал за 500 000 рублей грузовик, который использовал для предпринимательской деятельности, не связанной с грузоперевозками

Какой налог необходимо заплатить?

Как правильно рассчитать расходы на УСН?

Купили 10 января 2009 года для розничной продажи товара на 1 000 000 рублей

Продали за I квартал этого товара на 200 000 рублей (без учета наценок).

Учесть в расходах при УСН можно только 200 000 рублей?