Нужна ли лицензия или какие-нибудь дополнительные документы на услуги гадания?
Достаточно ли ИП?
Алёна
Нужна ли лицензия или какие-нибудь дополнительные документы на услуги гадания?
Достаточно ли ИП?
Алёна
УСН.
Деятельность — сдача в наём помещения.
Хотим открыть еще один вид деятельности — оформление шарами.
Сможем ли мы остаться на УСН, открыв только дополнительный код ОКВЭД?
Может ли налоговая заставить нас перейти с УСН на ЕНВД и вести два вида деятельности на ЕНВД?
ЯВОРСКАЯ СВЕТЛАНА
ООО на УСН «Доходы».
Учавствовали в международной выставке.
Помимо этого, вели торговлю с лотков /нестационарная сеть/ DVD-дисками с документальными фильмами собственного производства, а также сувенирной продукцией /кружки, тарелки и магниты/.
Вся перечисленная продукция фирменная несмотря на то, что пользовались услугами сторонных фирм для изготовления, дизайн изделий наш.
Также использовали собственную упаковку.
Территория на которой проходит выставка, относится к налоговой инспекции в которой стоим на учете, но тут обязательно применение ЕНВД.
16 августа подали заявление о постановки на учет как налогоплательщики ЕНВД.
22 августа после выставки подали заявление о снятии с учета по ЕНВД.
26 августа с учета сняли
30 августа подали декларацию.
При постановке на учет нам выделили новый КПП, таким образом создав невыделенное подразделение.
Прочитали письма Минфина № 03-11-06/3/196 от 29 июля 2009 года и №03-11-06/3/71 от 7 мая 2010 года, в которых разъяснены пп. 8,9,10 статьи 346.29, решили не платить по КПП уже закрытого «подразделения» и сдали нулевую декларацию по ЕНВД, учтя выручку в авансе по УСН.
В этоже время в налоговую сдали письмо-запрос на разъяснение их позиции.
В результате в последний день срока для камеральной проверки, получили акт: доначислить налог и оштрафовать.
Сдали возражения, побывали на рассмотрении под протокол и получили решение, в котором переписан весь акт проверки, а по делу 5 слов: «приведенные слылки на письма Минфина касаются других ситуаций».
Пошел срок для апелляции.
Были ли что-то похожее?
Когда период нахождения на ЕНВД был всего несколько дней и весь он уложился в один календарный месяц или базовый показатель возник и изчез в этом же месяце?
Есть смысл апеллировать в Управу?
В арбитражный суд судиться не пойдем точно.
Sir
Как правильно оплатить счёт, выставленный с НДС.
Что указывать в платёжном поручении в графе «НДС», если я нахожусь на упрощённой системе налогооблажения?
ЕНВД — грузоперевозки.
Позвонила в налоговую, сказали, что как выставляют, так и должны оплатить, просно не ставить на возмещение.
Другие говорят, что должна в платёжке указывать без НДС.
И имею ли я право при покупке запачных частей ставить свою печать на выставленные мне накладные с НДС?
Помогите, пожалуйста, я в этом плане «полный ноль».
Татьяна
На какой ОКОФ отнести телефон и факс, если 14 3222135 нет в списке с 1 января 2009 года?
Марина
Надо ли заполнять строки 23, 25 и 27, если не было авансовых платежей по земельному налогу?
ЕЛЕНА
В IV квартале 2010 года фирма приобрела нежилое помещение.
В 2011 году была камеральная проверка, возместили НДС по данному помещению.
Помещение старое и в 2011 году проводили ремонтные работы и получали согласование.
Платим налог на имущество.
Амортизацию начисляем.
Написали заявление на переход на УСН с 2012 года.
На сколько мы понимаем, то НДС по купленному помещению подлежит восстановлению и уплате в бюджет на основании п.6 ст.171 НК, то есть равномерными частями в течение 10 лет, по 1/10 от остаточной стоимости на 1 января 2012 года.
При заполнении налоговой декларации за IV квартал 2011 года, попробывали заполнить приложение №1 к разделу 3 налоговой декларации «Сумма НДС, подлежащая восстановлению и уплате в бюджет за отчетный год и предыдущие отчетные годы», но к сожалению по строке 030 «Код операции по объекту недвижимости» не нашли нужного кода и в результате данное приложение не заполнили.
В настоящий момент есть сомнения, а правильно ли мы поняли п.6 ст.171?
Надо ли нам заполнять приложение №1 к разделу 3?
Если да, то что указываем в строке 030?
Киплинг
ООО на УСН «Доходы».
5 лет назад приобрели нежилое помещение на средства, взятые у учредителя-директора по долгосрочному беспроцентному займу.
В настоящее время хотим продать нежилое помещение и вернуть займ.
Какие налоги мы должны будем заплатить?
Татьяна Юрьевна
УСН «Доходы».
Надо ли в книге доходов и расходов отражать сумму пенсионных и других взносов, на которую уменьшается сумма исчисленного налога?
Людмила
ООО на УСН «Доходы».
Хотим продать фирму с нежилым помещением.
Как оформить сделку?
Татьяна Юрьевна