Как правильно перерегистрировать ООО?

ООО на УСН «Доходы».

Продали кухонный шкаф.

Можно ли с полученных денежных средств заплатить налог НДФЛ и взносы в ПФР?

Необходимо перерегистрировать ООО в котором 4 учредителя. Один из учредителей умер.

Как поступить в нашем случае? Надо ли подаватьна него сведения?

Как отразить коммунальные платежи в расходах?

УСН «Доходы». Занимаемся сдачей в аренду помещений.

Арендаторы оплачивали только арендную плату, коммунальные платежи оплачивали сами на основании договора.

С декабря арендаторы сами будут платить за коммунальные платежи.

Как это грамотно оформить?

К примеру:

Оплата за электроэнергию. Электрокомапния выставляем нам счет с НДС, мы его оплачиваем.

Как разнести данные затраты на расходы?

Сдача нулевой отчетности для ООО

ООО на УСН «Доходы минус расходы» зарегистрировано в октябре. Деятельность до настоящего времени не осуществляли.

Надо ли отчитываться в ПФР и ФСС. В ПФР не зарегистрированы, а в ФСС зарегистрированы.

По какой форме отчитываться по налогу УСН?

Какие изменения ждут арбитражных управляющих с 2010 года

Арбитражный управляющий на УСН «Доходы».

Правда ли то, что нам придется отчитываться по налоговым сборам, так же как адвокатам и нотариусам.

Какие документы регламентируют данные изменения?

Как правильно поступить в нашем случае?

Какие налоги необходимо заплатить за 2009 год?

Рассчет налога УСН

Планируем открыть ИП на УСН «Доходы» в марте-апреле 2010 года. Работников не будет.

Как рассчитать налог УСН и отчисления в ПФР?

Пример:

  • 6 месяцев — 60 000 рублей
  • 9 месяцев — 120 000 рублей
  • 12 месяцев — 180 000 рублей

Галина

Целесообразно ли открывать ИП при фрилансе?

Мы с мужем в настоящее время безраюотные.

Есть нефиксированный доход от фриланса в интернете. Денежные средства выводятся на счет физического лица в банке.

Ежемесячный доход колеблется в пределах от 11 000 до 17 000 рублей.

Думаем открыть ИП. Муж будет наемным работником. Делаем это для того чтобы шел трудовой стаж.

Разумно ли при таких доходах открывать ИП?

Какие налоги надо будет платить за ИП и наемного работника?

Зарегистрировать ИП планируем с 1 января 2010 года.

Можно ли принять работника со сдельной оплатой труда, если среднемесячная заработная плата может быть меньше МРОТ?

Олька

Как возместить учредетелям затраты на организацию ООО

ООО на УСН «Доходы минус расходы».

До образования ООО у учредителей были затраты:

  • услуги нотариуса
  • услуги по регистрации ООО
  • и прочие затраты

В уставе не прописано, что данные затраты могут быть взносом в уставной капитал.

Учредители не являются сотрудниками фирмы.

Как в таком случае провести затраты учредителей и возместить им расходы?

На какую сумму можно уменьшить единый налог?

В письме Министерства финансов РФ говорится, что взносы за декабрь, удержанные в январе, можно учесть а годовой налоговой декларации.

В 1С пытаемся учесть данные взносы, но они отражаются в налоговой декларации за I квартал.

В письме также упоминается, что налогоплательщики вправе уменьшить сумму единого налога при УСН за отчетный период на сумму страховых взносов в ПФР, уплаченных в пределах исчисленных сумма за тот же период времени.

Как правильно поступать в данной ситуации?

Выдержка из письма Минфина РФ:

«сумму единого налога налогоплательщик вправе уменьшить на сумму страховых взносов, указанных в  расчетной ведомости по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование». 

Например:

I квартал

январь — 340 рублей 43 копейки

февраль — 331 рубль 43 копейки

март  — 870 рублей 00 копеек

В итоге 1541 рубль 86 копеек.

Надо ли в налоговой декларации по единому налогу ставить округленную сумму? В нашем случае 1542 рубля.

При заполнении налоговой декларации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование нужно округлять каждый период.

Получается

январь — 340 рублей

февраль — 331 рубль

март  — 870 рублей

В итоге 1541 рублей.

На какую сумму уменьшается единый налог?

Какая сумма должна стоять в налоговой декларации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование?

Уменьшение единого налога (УСН) на страховые взносы (срочно!!)

возникло несколько вопросов по заполнению декларации
в письме минфина сказано, что взносы за декабрь , уплаченные в январе, могут быть учтены в декларации за год.
однако, 1С учитывает эти взносы при заполнении декларации за 1 квартал.
какой же из вариантов верный?
также в письме указано: «налогоплательщики вправе уменьшить сумму единого налога при УСН за отчетный период на сумму страховых взносов в ПФ РФ, « уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот же период времени».
что делать, если взносы уплачены за прошлые периоды или произошла переплата?
———————————————-
далее, в письме говориться, что сумму единого налога налогоплательщик вправе уменьшить на сумму страховых взносов, указанных расчетной ведомости (декларации) по стр. взносам на ОПС.
тут возник подвопрос..
за первый квартал было уплачено (в пределах исчисленных сумм)- 340,43 за янв, 331,43 за фев, за март 870,00. Всего 1 541,86. Получается в декларации по единому налогу надо учитывать округленную сумму — 1 542.
Но при заполнении расчетной ведомости по стр.вз. на ОПС округляется каждый из авансовых платежей — то есть 340, 331, 870. Всего 1541.
На какую же сумму уменьшать единый налог и какая сумма будет стоять в расч. вед. по стр. вз. на ОПС?

Какие льготы существуют для только что открывшихся ООО?

Планируем открыть ООО на УСН «Доходы».

Какие существуют налоговые послабления для вновь открывшихся фирм