ИП на УСН.
Деятельность — парикмахерская.
Наемных сотрудников нет.
Есть одно рабочее место за которым работает сам ИП.
Надо ли вести книгу бухгалтерского учёта?
оксана
ИП на УСН.
Деятельность — парикмахерская.
Наемных сотрудников нет.
Есть одно рабочее место за которым работает сам ИП.
Надо ли вести книгу бухгалтерского учёта?
оксана
Фирма на УСН.
Планируем заниматься оказанием услуг населению:
Слышали, что при оказании услуг ККТ можно не применять. Верно?
Можем ли мы в нашем случае обойтись без ККТ и использовать БСО?
Фирма на УСН «Доходы минус расходы».
Деятельность обслуживание подъездных домофонов.
Каким образом можно подтвердить расходы при оказании услуг по ремонту домофонов?
С каждым жильцом дома не реально же составлять акт выполненных работ.
ТСЖ на УСН.
Доходов нет.
Членские взносы это целевое финансирование.
Какую отчетность мы должны ежеквартально предоставлять в налоговую инспекцию?
Наталья
Магазин на УСН и ЕНВД.
Деятельность оптовая и розничная торговля.
Как определяется значение «Сумма страховых взносов» в строке 030 раздел 3.
Как мы считаем, нужно разделить начисленный фонд зарплаты по магазину пропорционально выручке полученной за квартал по спецрежимам.
Есть другое мнение, что в данной строке отражаются только пенсионные взносы по определенным людям.
К примеру, соотношение УСН — 35%, а ЕНВД — 65%.
Фонд заработной платы составляет 30 000 рублей.
В итоге ЕНВД = 30 000 х 0,65 = 19 500
УСН = 30 000 х 0,35 = 10 500
Далее нужно выбрать людей у которых сумму заработных плат примерно равна 19 500 рублей.
Выбираем двух сотрудников у них фонд заработной платы составляет 18 000 рублей.
И в итоге мы можем принять к вычету только взносы в ПФР за этих двух сотрудников.
Все это кажется абсурдным.
Какие нормативные акты позволят разрешить данную ситуацию?
По факту разделить сотрудников не возможно так три продавца и директор задействованы в двух спецрежимах.
Фирма на УСН.
Какую документацию на вести при отгрузке товара в республику Беларусь?
Фирма на УСН «Доходы».
Два года назад поставили в магазин на входе пластиковые двери.
Эти двери приняли на учёт со сроком амортизации 5 лет.
Планируем поменять пластиковые двери на металлические двери.
Какими проводками это можно отразить в бухгалтерском учете?
УСН «Доходы».
Оказали услуги.
Клиент просит от нас счет-фактуру.
Какие могут быть последствия, если мы предоставим клиенту счет-фактуру?
Получили из налоговой инспекции письмо:
«в строке 190 раздела 3 или в строке 110 налоговой декларации по НДС за 4 квартал 2009 года не отражена сумма восстановленного НДС, ранее принятая к вычету по товарам, в том числе ОС и НА…,
в связи с переходом с 01.01.2010 г. на упрощенную систему налогообложения.»
Налоговая инспекция ссылась на п.4 ст.88 просит предоставить подтверждающие документы или подать уточненную налоговую декларацию.
Наш инспектор ответил:
«…что мы не имели права исчислять к возмещению из бюджета за 4 кв. 2009 сумму размере в 6400 рублей, так как этот квартал являлся переходным в связи с переходом на УСН с 1 января 2010 года…»
Все это она говорила ссылась на Налоговый Кодекс.
Может ли инспектор ошибаться? Если речь например шла не о НДС в размере 6 400 рублей, которые надо возместить в бюджет, а о возмещенном из бюджета НДС на ОС (мебель, которая стоит на балансе фирмы).
Остаточная стоимость на конец 2009 года составила 14 000 рублей.
Если речь шла об этом НДС, то как в такое случае его рассчитать и заплатить?
Также в октябре 2009 года мебель была списана по причине поломки из-за неправильно хранения.
УСН.
В декабре 2009 года работник предоставил больничный по уходу за ребёнком 2 года 4 месяца.
Как рассчитать размер дневного пособия:
Юлия