Как отразить в учете товары, купленные с отсрочкой платежа?

УСН «Доходы минус расходы».

  • 10 декабря 2010 года — приобрели товар на сумму 500 000 рублей с отсрочной платежа на три недели. Рассчитаться необходимо 30 декабря 2010 года
  • 11 декабря 2010 года — отгрузка покупателю №1 на сумму 300 000 рублей + 10% = 330 000 рублей с отсрочкой на две недели. Дата оплаты до 25 декабря 2010 года.
  • 24 декабря 2010 года планируется отгрузка покупателю №2 на сумму 200 000 рублей + 10% = 220 000 рублей с отсрочкой на две недели. Дата оплаты до 10 января 2011 года.

Мы поступаем следующим образом:

  • 25 декабря 2010 года
    Доход 330 000 рублей
  • 30 декабря 2010 года
    Расход 300 000 рублей
    Будет ли расход на 200 000 рублей за отгрузку товара покупателю №2 или расход будет 10 января 2011 года, когда мы получим денежные средства от покупателя №2?

Правильно?

Что делать, если после обновления программы не закрывается счет 26?

Фирма на УСН «Доходы».

Вели учет в программе Бухгалтерия (2.0.8.2).

Бухгалтерия 2.0 8.2 при обновлении на версию 2.0.17.6 перестал закрываться 26 счет.

Можно ли выплатить дивиденды, если по итогам года у нас минимальный налог?

Фирма на УСН «Доходы минус расходы».

По итогам года будет минимальный налог.

По бухгалтерскому учету у нас прибыль.

Имеем ли мы право в таком случае выплатить дивиденды?

Михаил

Какой порядок учета, отчетности для ООО на УСН?

30 ноябоя 2010 года открыли ООО на УСН «Доходы».

Наёмных работников нет.

Являюсь учредителем-генеральным директором.

Какую документацию и куда надо сдавать?

В какие сроки это всё надо сделать?

Можем ли мы перевести денежные средства в иностранную компанию из Китая, без контракта и счета?

Надо ли отчитываться, каким образом ввезен товар и как растаможен?

Связаны ли каким-нибудь образом банк и налоговая инспекция с таможней?

Какие БСО надо использовать?

Где можно взять БСО?

В каком размере и куда надо делать отчисления?

Могут ли быть проблемы с налоговой если ООО покупает товар по заниженным ценам у ИП?

Покупатель — ООО на ОСНО с единственным учредителем-директором.

Продавец — ИП на УСН «Доходы».

ООО на ОСНО регулярно покупает у ИП на УСН материальные ценности для последующей перепродажи.

Так человек принимающий решение о ценообразовании один и тот же, то в целях минимизации налогов цена равна разнице между ценой покупки и продажи у ООО на ОСНО и она будет минимальной.

В результате:

При покупке товара ООО без НДС и с сделав минимальную наценку будет отчитываться по следующим налогам:

  • налог на прибыль — минимальный
  • НДС 18%
  • прочие налоги платим в соответствии с действующим законодательством, но по минимуму, так как в штате только один директор.

ИП в свою очередь за проданный товар удерживает только с полученных доходов 6%.

Все налоги и отчисления делаются своевременно.

Может ли налоговая инспекция в таком случае оштрафовать ООО и ИП?

СЕРГЕЙ

Есть ли смысл в 2011 году оставаться УСН?

Задумались, а не перейти ли с 1 января 2011 года на ОСНО.

Доходы ограничены, ко всему прочему увеличивается размер страховых взносов.

Ставка по НДС 0%.

Выгодно ли вообще быть на УСН?

Что нужно сделать, чтобы поменять вид деятельности?

ИП на УСН «Доходы».

Решили поменять основной вид деятельности.

Как это можно сделать?

С 1 января 2011 года хотели бы начать работать по новой деятельности.

Надо ли идти в налоговую инспекцию и писать заявление на изменение в ЕГРИП?

Надо ли менять код ОКВЭД?

Если будем заниматься оптовой торговлей, то можем ли мы прменять УСН?

Какая первичная документация нужна для признания расходов?

УСН «Доходы минус расходы».

В книге доходов и расходов — расходы отражаем по факту оплаты, то есть документально или по платежному поручению или РКО?

Надо ли для признания расходов прилагать акт выполненных работ или товарную накладную?

Какие сроки сдачи отчетности для «упрощенцев»?

УСН «Доходы минус расходы».

В какие сроки мы должны сдать отчетность?

Как рассчитать размер авансовых платежей необходимых для уплаты?

УСН «Доходы».

Доходы:

  • январь — 4 000 рублей
  • февраль — 4 000 рублей
  • март — 4 000 рублей

За I квартал заплатили 480 рублей.

Движения за июль:

  • взнос наличными на расчетный счет — 500 рублей
  • на расчетный счет поступило — 200 000 рублей

Мы рассчитали авансовый платеж следующим образом:

208 500 рублей /Доход за 9 месяцев/ * 6% = 12 510 рублей.

12 510 рублей — 480 рублей /уплата за I квартал/ — 6 048 рублей /уплата в ПФР за 9 месяцев/ = 5 982 рубля.

Получается мы должны заплатить 5 982 рубля — всё верно?

Должны ли мы из сумму налога вычесть сумму взносов в ПФР?