Какие надо сделать в 1С, чтобы суммы по контрагентам отражались и в декларации и КУДиР?

Редакция Usn.su не несет ответственности за материалы, размещенные в этом разделе читателями ресурса. Они добавляются через форму на сайте, и могут быть опубликованы без предварительной модерации.

Фирма на УСН «Доходы».

Учет ведем в 1С:8.

Сделали взаиморасчет с контрагентом с помощью документа «корректировка долга» по счету 60 и 62 всё нормально.

Какую еще надо выполнить операцию в 1С, чтобы сумма зачета попала в книгу доходов и расходов и налоговую декларацию?

Поделиться
Опубликовано 28 февраля 2011

Подписаться на комментарии Подписаться на будущие комментарии через RSS 2.0

Написать комментарий

(обязательно)

(обязательно)