Фирма на УСН «Доходы».
Учет ведем в 1С:8.
Сделали взаиморасчет с контрагентом с помощью документа «корректировка долга» по счету 60 и 62 всё нормально.
Какую еще надо выполнить операцию в 1С, чтобы сумма зачета попала в книгу доходов и расходов и налоговую декларацию?