ООО на УСН «Доходы».
Производство находилось на площади 900 кв.м.
Был переезд и площадь под производство теперь составляет 200 кв.м
Можем ли мы приказом списать часть ОС в убыток?
Как правильно составить приказ?
ООО на УСН «Доходы».
Производство находилось на площади 900 кв.м.
Был переезд и площадь под производство теперь составляет 200 кв.м
Можем ли мы приказом списать часть ОС в убыток?
Как правильно составить приказ?
ООО на УСН.
Налоговая ставка 10%.
Учет ведем в 1С:8.
Деятельность торговля комиссионным товаром.
Проводим отчет комитенту по поступлению и выдается следующее сообщение:
Учет УСН. Недостаточно выручки комитента. Удержано из выручки комитента 0 из 5 х 018,32.
Агентское вознаграждение не отражается в книге доходов и расходов.
Комитенту заплатили за товар.
Клиент оплатил и получил товао.
В чем может быть проблема и что делать в нашем случае?
Минфин РФ в своем письме № 03-11-11/06 от 17.01.2011 разъясняет порядок учет при УСН расходов на бой и обрезки стекла, образующихся в процессе производства стеклопакетов, а также доставки стекла до места производства и продажи (в процессе транспортировки и выгрузки).
ООО на УСН «Доходы».
Деятельность — комиссионеры.
Учет ведем.
У ООО автотранспортных средств нет.
Водителя в штате нет.
Ездит сам директор на своей личной машине.
Путевые листы не предоставляет.
ГСМ оплачиваем по безналичному расчету.
Заправляемся ГСМ по карточке.
Поставщик ГСМ выписывает нам:
Как списывать ГСМ?
Как лучше оформиь:
Если будем списывать на счет 91 — то тогда придется удерживать с директора НДФЛ.
Какой подтверждающий документ нужен в таком случае?
УСН.
Фирма А должна фирме Б определенную сумму денежных средств, состоящую:
В свою очередь мы приобретаем товар у фирмы А.
Фирма А на основании договора цессии уступает нам свой долг.
Полученную сумму долга мы засчитываем в счет оплаты товара и теперь мы должны рассчитаться с фирмой Б.
Фирма Б в свою очередь должна нам сумму превышающую нашу сумму в два раза.
В итоге мы делаем зачем и уменьшаем долг на сумму сделки.
Нужно ли учитывать в доходах сумму долга по договору цессии?
В итоге мы поступили так:
Правильно ли мы сделали?
Получается у нас минимальный налог и мы 1% от доходов учитываем в данной сумме.
Правильно?
УСН «Доходы».
В настоящее время восстанавливаем бухгалтерию.
При формировании многих документов (ПКО, выписка, ОС) в строке «для целей налогового учета» — ставим доходы, не принимаемые к налоговому учету или принимаемые к налоговому учету?
ИП на УСН «Доходы минус расходы».
Сотрудников нет.
Учет ведем в 1С:7.7 УСН.
ИП начислили взносы в ПФР оплатили и провели выписку банка.
Данный платеж отражен в графе «Расходы всего» книги доходов и расходов, а в графе «Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы» не виден.
В чем может быть проблема?
Владимир Михайлович
ООО на УСН «Доходы».
С августа 2010 и до конца года по кассе выбили много чеков, но выручку в банк не сдавали.
Лимит кассового остатка не превышали.
Кроме как сбор чеков больше ничего не делали.
В штате кроме кроме генерального директора никого нет.
В ПФР и ФСС сдавали нулевые отчеты.
В январе 2011 года не сдали отчетность в ФСС, готовы заплатить штраф.
Но отчетность в данном случае хотим сдать уже с учетом двух принятых сотрудников, а также перейти на бухгалтерское обслуживание.
Каким образом отчитаться за 2010 год с минимальными издержками?
Что надо восстановить?
Можем ли мы просто-напросто рассчитать сумму по чекам и сдать налоговую декларацию, заплатив налог?
Или нам не избежать восстановления кассовой книги, сбора всех z-отчетов за каждый день работы и справки каждому из них?!
УСН «Доходы».
Приобрели ПО «Windows server».
Сама программа стоит — 534 рубля 33 копейки, в том числе НДС 18% — 81 рубль 51 копейка.
Права на программу стоят 21 224 рубля 96 копеек без НДС.
Приобретали ПО за наличные денежные средства, потом оформляли авансовый отчет.
Есть акт о том, что нам передали исключительные права.
Будет ли это всё НМА?
Через какие счета это всё проводить:
Если выбираем счет 04, то какой указываем срок использования:
Фирма на УСН.
Учет планируем вести в 1С:8.2.
До этого учет вели на «шестерке» и склад выбирал партию, которую легко списать.
За январь документооборот будем восстанавливать вручную, заносить все справочники и прочее.
Номенклатура насчитывает порядка 30 позиций, но размноженных до 150 позиций из-за различной цены поступления.
Осталась ли такая же возможность списания партии в программе Бухгалтерия 2.0?
Если можно, то как настроить программу?