Как отразить в учете страховые взносы на накопительную часть пенсии?

Фирма на УСН «Доходы минус расходы».

Какими проводками отразить дополнительные страховые взносы на накопительную часть пенсии в бухгалтерском учете?

МУП «ВиЗО»

Как отразить в бухучете выпуск собственного журнала?

ООО на УСН.

Планируем издавать свой журнал для клиентов с полугодовой подпиской.

Информацию для журнала собирается сотрудник.

Печатать организовывает сторонняя фирма — типография.

Как вести бухгалтерский учет?

Данный журнал учитывать как:

  • готовая продукция
  • товар

Какие необходимо формировать проводки?

Какие проводки надо сформировать в 1С, чтобы учесть НДС за комиссию и услуги банка?

ООО на УСН «Доходы минус расходы».

Учет ведем в 1С:8.

В выписке из банка выделены две суммы с НДС:

  • с комиссии за удостоверение подписи лиц в карточке
  • за изготовление и заверение банковским учреждением копии документов

Имеем ли мы право не выделять НДС отдельными проводками, а учесть в расходах общей суммой?

Если да, то какие надо сформировать проводки?

Какие проводки надо сформировать, если банк выделил выписке НДС?

ООО на УСН «Доходы минус расходы».

Учет ведем в 1С:8.

Банк в выписке выделил две суммы НДС:

  • с комиссии на удостоверение подписей лиц в карточке
  • за изготовление и заверение банков копий документов

Можем ли мы НДС не выделять отдельными проводками, а учитывать в расходах общей суммой комиссий?

Какие нужны в данной ситуации проводки?

На каком счете отражаются программы и исключительные права на них?

УСН «Доходы».

Приобрели ПО «Windows server».

Сама программа стоит — 534 рубля 33 копейки, в том числе НДС 18% — 81 рубль 51 копейка.

Права на программу стоят 21 224 рубля 96 копеек без НДС.

Приобретали ПО за наличные денежные средства, потом оформляли авансовый отчет.

Есть акт о том, что нам передали исключительные права.

Будет ли это всё НМА?

Через какие счета это всё проводить:

  • счет 04 или счет 26
  • счет 97

Если выбираем счет 04, то какой указываем срок использования:

  • год
  • три года
  • 10 лет

Какую проводку надо формировать, если с расчетного счета были похищены деньги?

ООО на УСН.

С расчетного счета мошейниеским путем были похищены денежные средства.

Какую проводку надо сформировать в данном случае, чтобы отразить в бухгалтерском учете?

Какие проводки надо формировать при аренде автомобиля у сотрудника?

Арендуем автомобиль у сотрудника.

Какими проводками это надо офорлять?

Надо ли платить в данном случае НДФЛ?

Мария

Как оформить выдачу денег для нужд ИП?

ИП на УСН «Доходы».

Собираемся вести кассовую дисциплину.

Интересует вопрос оформления РКО и ПКО при передачи всех полученных денежных средств от продажи товар и услуг ИП для расходов на личные цели.

Правильно ли мы считаем:

  • ПКО: Дт 50.1 Кт 90.1 /оприходование наличных денежных средств в кассу ИП/
  • РКО:  Дт 76  Кт 50.1  /перемещение вышеуказанных средств из кассы ИП на счет 76. Выдача денежных средств ИП на расходы для собственных нужд /счет 76 — Расчеты с разными дебиторами и кредиторами /
  • РКО: Дт 91, субсчет /Расходы для собственных нужд/ Кт 76. Расходы денежных средств, истраченные ИП на собственные нужды

Можно ли «опустить» шаг /2/?

Как в нашем случае лучше поступить?

Как правильно вести кассовую дисциплину при работе с денежными средствами?

ИП на УСН «Доходы».

Собираемся вести кассовую дисциплину.

Как оформлять приходные и расходные кассовые ордера в схеме передачи вырученных денежных средств от продажи товаров и услуг ИП для расходов на личные нужды?

Правильно ли мы делаем:

  • ПКО: дебет 50.1 кредит 90.1
    Основание: Оприходование наличных денежных средств в кассу предпринимателя.
  • РКО: кредит 50.1 дебет 76
    (перемещение вышеуказанных средств из кассы предпринимателя на счет 76
    основание: Выдача денежных средств ИП на расходы для собственных нужд
    (счет 76 — Расчеты с разными дебиторами и кредиторами )
  • РКО: Дебет 91, субсчет «Расходы для собственных нужд» Кредит 76
    основание: Расходы денежных средств, истраченные ИП на собственные нужды.

Можем ли мы пропустить второй пункт?

Как поступить в данной ситуации?

Андрей

Какие проводки надо формировать при выдаче/сдаче подотчетных денег?

Сотруднику Лукьянову А.В по авансовому отчету № 15 от 2 июля выдали в подотчет сумму 60 000 рублей.

Срок на который может быть выдана сумма — один месяц определена приказом директора.

В течение шести месяцев в последний рабочий день месяца сотрудник сдавал и вновь получал денежные средства.

  • 31 июля сдал 60 000 рублей
    получил 50 000 рублей
  • 31 августа сдал 50 000 рублей
    получил 40 000 рублей
  • 30 сентября сдал 40 000 рублей
    получил 30 000 рублей
  • 31 октября сдал 30 000 рублей
    получил 20 000 рублей
  • 30 ноября сдал 20 000 рублей
    получил 10 000 рублей
  • 31 декабря сдал 10 000 рублей

В данном случае формируем проводки:

71-50 и 50-71

Верно?

Маклаковой Людмилы