Применение пониженной налоговой ставки

Организация применяет упрощенную систему с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Вправе ли она применять ставку 10%, если ее основным видом деятельности является управление эксплуатацией нежилого фонда?

Читать далее

Как учитывать затраты при совмещении УСН и ЕНВД?

Фирма на УСН открыта 10 марта 2010 года.

Весь апрель работали на УСН. За данный период были затраты на открытие фирмы и покупку товара.

С мая подали в налоговую инспекцию заявление на применение ЕНВД, за данный период деятельность на УСН фактически отсутствовала.

За период с мая по текущее время затраты списываются в % отношении выручки.

Как разносить затраты за апрель?

Должны ли мы все затраты этого периода отнести на УСН?

Есть у нас одна проблема, товар купленный в апреле не был полностью распродан и часть его лежит на складе и данные остатки могут быть проданы через ЕНВД.

Вычитали, что затраты на УСН учитываются в том месяце, в котором были произведены.

Верно?

Как правильно поступить в нашем случае?

Какое основание надо указывать при перечислении денег на расчетный счет комиссионера, предназначенных комитенту?

Туристическое агентство на УСН «Доходы минус расходы».

Клиент отдал наличные денежные средства туристическому агенту, который в свою очередь перечисляет данные денежные средства на расчетный счет, для расчета с туристическим оператором.

Каким должно быть основание при перечислении денежных средств на расчетный счет, поскольку с данных денежных среств будет удержана только комиссионное вознаграждение агента?

Как в 1С учитывать затраты, связанные с ведением деятельности на совмещенных УСН и ЕНВД?

Организация на УСН «Доходы минус расходы» и ЕНВД.

Учет ведем в 1С:8 Бухгалтерия.

Ситуация:

Осуществляем оптовую продажу товаров юридическому лицу для целей фирмы.

В данном случае у нас возникают транспортные расходы по доставке данной продукции на свой склад, с последующей передачей клиенту.

Доставку нужной продукции выполняет подрядчик — транспортная компания.

Транспортные расходы в стоимость продукции не заложены.

Имеем ли мы право в таком случае отразить данные затраты в расходах на УСН?

Если да, то какими документами это можно сделать?

Можно ли так сделать:

  • документ «поступление товаров и услуг»
  • так как оплата выполняет наличными денежными средствами, то каким документом можно подтвердить факт оплаты

Затраты на закупку продукции у поставщика и доходы от реализации отражаются в книге доходов и расходов на УСН, но как в таком случае отразить расходы по грузоперевозке продукции?

Какие документы нужны для этого?

Имеем ли мы право вносить записи в книгу доходов и расходов самостоятельно, то есть вручную в 1С?

По грузоперевозке товара, транспортная компания нам предоставляет следующие документы:

  • квитанция ПКО;
  • акт выполненных работ «оказания услуг»;
  • счет-фактура;
  • экспедиторская расписка (Накладная ТЭУ);
  • акт приема-передачи груза

Есть ли смысл платить аванс, если прошлый год был с убытками?

УСН «Доходы минус расходы».

По результатам I полугодия 2010 года нам необходимо доплатить налог в размере 20 000 рублей.

В результате за I квартал 2010 года было 50 000 рублей, но в последующем по итогам 2010 года будут убытки, поскольку 2009 год закончился с убытками на сумму 800 000 рублей.

Данные убытки мы включаем в расчеты за 2010 год?

Какова вероятность того, что выплаченные авансы, можно будет вернуть в 2011 году?

Есть ли смысл сейчас не платить?

Учитываются ли авансы по земельному налогу в расходах?

УСН.

Можно ли учесть в расхода авансовые платежи по земельному налогу?

Как в программе документы ПУ поменять режим налогообложения?

Работаем в программе документы ПУ.

Где надо указать, что мы работаем на УСН?

А то у нас ставки по взносам установлены как для режима ОСНО?

С какой сумму надо, удерживать налог при работе по агентскому договору?

ООО на УСН «Доходы».

Деятельность рекламное агентство.

До весны этого года отчитывались по налогу ЕНВД.

Планируем перейти на агентские договора и сдавать нужную отчетность.

То есть прописать в приложениях и актах подробно заказ-исполнение-выплаты контрагентам.

Среди контрагентов есть ООО на УСН «Доходы».

Данные контрагенты утверждают, что если мы продаем их услуги на сумму в размере 100 000 рублей.

Из данных денежных средств наша прибыль составит 60%, а оставшаяся сумма в размере 40% принадлежит контрагентам.

Контрагенты уверяют, что получив на расчетный счет свои 40 000 рублей, они в итоге все равно должны будут заплатить налог со 100 000 рублей, мотивируя это тем, что их услуг реализовано на 100 000 рублей.

Мы же считаем, что налог они должны платить с 40 000 рублей, так как именно эта сумму поступила на расчетный счет, а если как они считают со 100 000 рублей, то это получается двойное налогообложение.

Кто прав в данной ситуации?

Валерия

Как правильно сдавать отчетность по КФХ?

УСН.

Где можно найти бланк заполнения отчетности по КФХ?

Как заполнять данную отчетность, если деятельность отсутствует?

Куда сдавать данную отчетность и с какой периодичностью?

Хапаева Татьяна

Какую отчетность надо сдавать, если существует договор простого товарищества?

Фирма на УСН «Доходы минус расходы».

Одновременно ведем совместную деятельность по договору простого товарищества с ОАО на ОСНО.

Нужно ли сдавать в налоговую инспекцию по простому товариществу и какую именно?