ИП на УСН.
Можем ли мы отчитаться по налогу в декабре 2010 года или это можно сделать только в январе 2011?
ИП на УСН.
Можем ли мы отчитаться по налогу в декабре 2010 года или это можно сделать только в январе 2011?
ООО на УСН+ЕНВД.
Работаем с сентября 2010 года.
За прошлый период доход был только от деятельности по ЕНВД.
За тот же период приобрели основное средство.
В сентябре ввели в эксплуатацию
В октябре оплати
В декабре всё остальное.
Из всех основных средств, только одно не можем применять на ЕНВД.
Каким образом мы можем списать стоимость ОС?
Если расходы распределяются от доходов, то мы должны все «перекинуть» на ЕНВД и книга доходов и расходов будет нулевая.
Правильно?
В Карачаево-Черкесской Республике утвержден Закон № 67-РЗ от 18.11.2010, устанавливающий налоговую ставку при применении УСН в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
В Забайкальском крае принятым Законом № 427-ЗЗК от 22.11.2010 устанавливается возможность применения индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента.
Открыли фирму на УСН «Доходы минус расходы».
Выдаём займы физлицами до «зарплаты».
Директор составляет договор займа, выдает договор №1, расходно-кассовый ордер №1 /при выдаче займа/ и приходно-кассовый ордер № 1 /при возврате займа/.
Всю документацию она выписывает вручную, так как она говорит что ей удобней когда нумерация совпадает.
Как теперь это всё отразить в 1С, так как нумерация совпадать не будет, поскольку в программе есть и другие доходы и расходы?
Можем ли мы в расходно-кассовом ордере в «приложении» вписать:
» договор займа №1 от 01.12.10, РКО №1 от 01.12.10.»
При возврате в ПКО — «договор займа №1 от 01.12.10, ПКО №1 от 10.12.10.»
Правильно ли мы формируем проводки:
Всё верно?
Какой счет надо использовать счет 76 или счет 58?
Также 1 декабря 2010 года получили беспроцентный займ от учредителя на сумму 200 000 рублей.
Лимит по кассе 0.
Как лучше поступить?
Надо ли выписывать ПКО на каждый день или можно в конце дня выдавать в подотчет, а на утро отражать в кассе?
УСН «Доходы».
Как вести учет материалов?
Обязательно ли использовать счет 10 или можно сразу списать материалы на счет 20?
Работаем в сфере грузоперевозок.
В настоящее время у нас ИП.
Начали предоставлять стороннему ООО «Пупкин» транспортные средства в виде трех грузовиков.
В свою очередь мы заключили договор между своим ИП и ООО «Пупкин».
У каждого автотранспортного средства есть своя ставка.
На наше ИП не зарегистрировано ни одной единицы автотранспортного средства, с поставщиками автотранспорта тоже отсутствуют договора.
Как мы понимаем это будут агентские договора.
По каждому маршруту с поставщиками автотранспорта обговариваем ставку за день, плюс/минус 200 рублей.
Мы в свою очередь зарабатываем на разнице.
Поскольку мы не плательщики НДС, то ООО при переводе суммы НДС не добавляет.
ООО «Пупкин» готово было к дальнейшему сотрудничеству, но из-за разногласий пришлось отказаться.
Нам посоветовали открыть ООО на ОСНО, ссылаясь на то, что мы будем зарабатывать больше.
Мы отказалась, но нас всё равно свели с ООО, которое работает с НДС и занимается обналичиваем наших денежных средств.
К примеру:
Открыв ООО на ОСНО для работы с НДС. Можем ли мы применять схему не нарушая границ закона НК показанную на примере №1. Но уже уплачивая 18% (НДС) с 28 рублей, где сумма налога 5,04 рубля, а наша прибыль=22,96 рублей?
Учитывая , что я хочу заключить агентские договора с моими поставщиками транспорта и оплачивать их услуги по безналу.
Как лучше поступить в нашем случае?
УСН «Доходы минус расходы».
Учет ведем в 1С:8.1 Бухгалтерия (редакция 1.6.27.1).
Оплату получаем через терминал по платежным картам, часть оплаченных денежных средств приходится на документы относящиеся к ЕНВД, а другая часть УСН.
Как ограничить оплату приходящуюся на документы отгрузки ЕНВД, чтобы они не отражались в книге доходов и расходов?
Андрей
УСН.
Учет ведем в 1С:8.
Можно ли сразу оприходывать и списать основное средство?
Как отнести ОС на забаланс?
Можно ли это сделать «ручной» проводкой?
В оборотной ведомости ОС «висит» Дб счета 01 и отражается красным на счете 02.
Что мы делаем не так?
Напишите пошаговое решение данной проблемы.
ООО на УСН «Доходы» создано 4 октября текущего года.
Какую отчетность и до какого числа нам надо подать в скором будущем?