УСН «Доходы».
Арендуем помещение у Москомимущества.
НДС не платим.
Если до проверки налоговой инспекцией мы заплатим НДС, будут ли к нам применены штрафные санкции?
За какой период мы должны отчитаться по НДС?
елена
УСН «Доходы».
Арендуем помещение у Москомимущества.
НДС не платим.
Если до проверки налоговой инспекцией мы заплатим НДС, будут ли к нам применены штрафные санкции?
За какой период мы должны отчитаться по НДС?
елена
Минфин РФ в своем письме № 03-11-11/25 от 03.02.2011 приводит разъяснения по вопросу применения упрощенной системы налогообложения начинающим ИП, который получил грант (целевую субсидию из федерального бюджета) на развитие бизнеса.
УСН.
За I квартал 2011 года надо сдать баланс по форме 1 и форме 2.
Утверждены данные формы или нет?
Если да, то до какого числа их надо сдать?
Фирма на УСН «Доходы минус расходы».
Выставили счет на товар с НДС — клиент его оплатил.
Что измениться в бухгалтерии из-за этого НДС и отчетность в фонды?
Что надо вести и сдавать в государственные органы?
ИП на УСН.
Планирую установить в торгово-развлекательном комплексе — игровой автомат.
Принцип работы автомата следующий:
«человек вставляет денежные средств в купюроприёмник и получает возможность достать игрушку.»
В случае выигрыша человек получает игрушку.
Разрешены ли данные автоматы в Санкт-Петербурге.
Как вести бухгалтерский и налоговый учёт для данной деятельности?
Какие санкции могут применить в случая нарушения законодательства?
При оплате ИП оставшейся части стоимости патента она подлежит уменьшению на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
ИП на УСН «Доходы минус расходы».
Есть трудности в заполнении книгу доходов и расходов.
Приобретаем товар для последующей реализации, в товарной накладной к примеру десять позиций.
С поставщиком рассчитываемся полностью платежное поручение № 1 от 1 января 2011 года.
В расходах учитываем по мере реализации товара.
Z-отчет в таком случае выписываем общей суммой за день или по каждой позиции?
В расходах учитываем общей суммой или по каждой позиции?
Правильно ли мы поняли
«запись за I квартал выглядит — оплата платежное поручение № 1 от 1 января 2011 года расход на сумму 1 рубль 99 копеек, а также может быть запись в III квартале — платежное поручение № 1 от 1 января 2011 года расход на сумму 1 рубль 77 копеек.
В зависимости от момента поступления доходов от продажи товара, купленного еще в январе.
Получается что из данного платежа мы должны «выдирать» по факту поступления средств»
Мы оплатили аренду за первый месяц и последний месяц деятельности, последний месяц будет в 2012 году.
За первый месяц в книге отражаем последним числом месяца за который оплатили.
Можем ли мы в книге учета доходов и расходов за 2012 года сделать запись со ссылкой на платеж прошлого периода (года)?
Должны ли доходы и расходы по дополнительным видам деятельности, отражать в книге учета доходов и расходов по основной деятельности?
Какую указываем дату на титульном листе книги учета доходов и расходов?
Дату начала деятельности?
Учитывается ли в общем количестве листов книги — титульный лист?
ИП на УСН «Доходы минус расходы».
Сотрудник работаем с 1 марта.
Какого числа я ему должен выплатить первую заработную плату.
В трудовом договоре прописано, что 50% оплачиваем не позднее 3 числа, а оставшиеся 50% не позднее 18 числа.
На сколько мы поняли:
Всё верно или мы ошибаемся?
Должны ли мы каждый раз удерживать НДФЛ при выплате заработной платы?
В ПФР, ФСС и налоговой уточняли — они не против платежей и перечисления НФДЛ раз в квартал.
Как лучше все-таки делать — раз в квартал или делать платежи с каждой выплаты заработной платы.
Как заполнять книгу доходов и расходов:
Ежеквартально отчитываемся:
Какие еще отчеты мы должны предоставлять?
Какие отчеты мы должны предоставить по персонифицированному учету?
Какой КБК мы должны указывать при уплате НДФЛ?
УСН «Доходы».
За текущий год исчислен налог на 100 000 рублей.
Взносы в ПФР — 85 000 рублей.
В текущем году налог можно уменьшить на 50 000 рублей.
Можем ли мы перенести на будущий период (год) оставшуюся сумма, выплаченную в ПФР за данный год
85 000 рублей — 50 000 рублей = 25 000 рублей?
Если можно, то какие проводки формируем?
Надо ли в таком случае писать заявление в налоговую инспекцию о зачете?
ООО на УСН.
С начала 2011 года приняли на работу двух сотрудников.
Основные отчеты сдаем раз в год.
Какие отчеты должны сдавать ежемесячно?
Какие налоги, в каком размере и куда надо платить?
Надо ли директору самого себя трудоустраивать на работу?
Какие налоги за него надо платить?