ИП на УСН «Доходы».
Работников нет.
Деятельность отсутствует.
Должны ли сдавать отчетность в ПФР за II квартал?
Если да, то что именно?
ИП на УСН «Доходы».
Работников нет.
Деятельность отсутствует.
Должны ли сдавать отчетность в ПФР за II квартал?
Если да, то что именно?
ИП зарегистрирован в 2004 году.
В 2005 году был инсульт.
До 2008 года был прикованным к постели.
С 2008 года являюсь инвалидом 2 группы.
В результате не смог сняться с учета в налоговой инспекции.
В 2010 году официально прекратил деятельность.
В настоящее время идут судебные тяжбы с ПФР.
Какие в данном случае вырисовываются перспективы?
Шаманаев Б.Н.
Деятельность отсутствует.
У кого как закончились споры с ПФР по уплате страховых взносов в данном случае.
Напишите на e-mail: p.tynyanskiy@rambler.ru
Павел
ИП на УСН.
Деятельность отсутствует.
Ежеквартально сдаем нулевые налоговые декларации.
ИП работает по трудовой.
Надо ли делать отчисления в ПФР в таком случае?
екатерина
Фирма на УСН «Доходы».
Есть только учредитель и директор-главный бухгалтер.
Баланс нулевой.
Какую отчетность и до какого числа надо предоставить в ПФР?
Пенсионные взносы за 2008 год оплатили в 2010 году.
Получаются пенсионные взносы мы оплатили с просрочкой.
Можем ли мы подать корректирующую декларацию для пересчета суммы налога?
Должны ли мы проводить оплату в ПФР год в год?
Юлия
ИП открыт в 2005 году.
До настоящего момента деятельность отсутствовала.
Всё это время была вольно наёмным работником, за которого перечисляли взносы в ПФР.
Обязана ли я уплачивать взносы в ПФР, за себя как за ИП, если деятельность не велась?
Александра
ИП.
Деятельность отсутствует.
Надо ли платить взносы в ПФР?
Иванов Олег Владимирович
ИП на ЕНВД.
Деятельность отсутствует.
Должны ли мы платить фиксированный платеж в ПФР?
Сниматься с учета в налоговой инспекции не хочу.
Можем ли мы сдавать нулевую отчетность в нашем случае?
Предприниматель
ИП на УСН «Доходы».
В течение года из авансовых платежей по налогу делали вычет в ПФР.
В результате на конец года получилась переплата по авансовым платежам на сумму 7 000 рублей.
За год налог не уплачивали и в налоговой декларации указали переплату.
Как мы думали что всё нормально, но как оказалось мы ошиблись.
В марте получили извещение из налоговой инспекции, о том что мы не отчитались по налогам и что нам срочно нужно заплатить налог ЕСН на сумму 4 000 рублей и начисленные пени в размере 229 рублей.
Мы сразу же в налоговую инспекцию разбираться.
На наши аргументы, что недоимки у нас быть не может, так как у нас переплата, налоговая ответила, что на нас числится и переплата и недоимка.
В налоговой нам посоветовали прийти к ним через пару недель, всё обещали разрулить.
Пришли через пару недель и сразу к руководителю налоговой.
В ходе разбирательства выяснили, что с 1 января изменились реквизиты и ИНН налоговой инспекции и переплата оказалась на старом КБК, а недоимка и пени на новом КБК.
Сказали нам написать заявление о «переброске» денежных средств с одного КБК на другой КБК.
В налоговой сказали, что всё зачтут и проблем не будет.
Через пару недель после посещения налоговой инспекции получаем два извещения:
Мы снова идем в налоговую инспекцию, снова возвращаемся к нашей ситуации и начинаем разбираться.
В результате в налоговой инспекции мне заявляют что у нас числится переплата в размере 10 000 рублей. и расчетный счет заблокирован не правильно, но списанные пени вернуть не могут и денежные средства спишутся и расчетный счет будет разблокирован.
На вопрос откуда у нас переплата в размере 10 000 рублей, ответили что была камеральная проверка и было выявлена переплата на данную сумму и по всем вопросам отправили нас к «камеральщикам».
«Камеральщики» разговаривать с мной не стали, ответили только что сколько в налоговой декларации указана переплата, столько и начислено.
Как мы думаем сумма в размере 10 000 рублей образовалась в результате переплаты в размере 7 000 рублей и недоимки по налогу за IV квартал по налогу в размере 3 000 рублей.
По факту у нас переплата составляет 3 000 рублей, но начислили нам 10 000 рублей.
Если мы уменьшим налог на 10 000 рублей не выйдет ли это нам боком при выездной проверке.
Как правильно поступить в нашем случае?