Премии на УСН: проблема пенсионных взносов

Выплата фирмой, применяющей УСН, премий своим сотрудникам за счет чистой прибыли имеет свою специфику. Так, начисленные взносы на обязательные виды страхования с таких бонусов могут при определенных условиях уменьшать налоговые платежи в бюджет.
Читать далее

Пенсионные взносы, начисленные на выплаты по трудовым договорам, уменьшают «упрощенный» налог

Организации, применяющие «упрощенку», за счет взносов на обязательное пенсионное страхование могут уменьшить сумму уплачиваемого налога. При этом неважно, какой объект налогообложения выбрал «упрощенщик»: «доходы» или «доходы минус расходы».
Читать далее

Когда нужно начислять пенсионные взносы при УСН

Столичные налоговики разъяснили порядок начисления взносов в Пенсионный фонд с расходов по медстрахованию в письме от 18 января 2008 г. № 21-18/48.
Читать далее

Расходы на взносы в ПФР и банковские услуги

А что, ИП, применяющий УСН (15%), не выплачивающий з/пл рабочим, то есть который делает фиксированные платежи в ПФ за себя не может показывать эти суммы на расход? И еще, расходы на услуги банка тоже не может на расход показывать?

«Личные» компенсации при УСН ушли от взносов в ПФР

Компания, применяющая УСН, не должна начислять обязательные пенсионные взносы на суммы денежной компенсации, выплаченной сотруднику за использование его имущества в рабочих целях.
Читать далее

Уменьшение налога на сумму страховых взносов в ПФР

Исчисление налога по УСН. 6%.

Статья 346.21. Порядок исчисления и уплаты налога. Непонятна формулировка.

Читаем: Сумма налога … уменьшается… на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, УПЛАЧИВАЕМЫХ за этот же период времени… Как это понимать? Уплаченных в данном налоговом периоде или начисленных в этом налоговом периоде и уплаченных за этот налоговый период. Например, начислили в декабре, а уплатили в январе следующего года. Где учитывать эту сумму в 4 квартале 2007 г. или уже в 1 кв 2008 г.? Подскажите, пожалуйста.

Когда ИП платить фиксированный платеж в ПФ?

Когда ПБОЮЛу платить фиксированный платеж в ПФ?
 

Здравствуйте. Я , как ИП усн должен платить в ПФ ежегодно 1232руб — страховой платеж. Могу я его заплатить в конце года или существует какой-то график оплаты cо штрафными санкциями?

Учет взносов в ПФР при УСН и ЕНВД

Подскажите, пожалуйста, если взносы в ПФ у ИП учитываются при сдаче декларации по УСН, а в декларации по ЕНВД они тоже есть…

Как учитывать?

Считать и там и там?

Вопросы про ИП на УСН (6%): расходование средств с р/ст, пенсионные отчисления, документооборот и др.

Добрый день, уважаемые бухгалтера!

Буду признателен за небольшую помощь по УСН.

Есть идея оказывать услуги в качестве ИП, т.к. размер процента очень соблазнителен. Потому что оказывать я буду услуги, а затрат практически никаких не будет. Выбрал обложение доходов по ставке 6%.

Но есть ряд вопросов, на которые ответы пока не найти… Надеюсь, Вы поможете.

1) Можно ли деньги, полученные как ИП (с расчетного счета), тратить на бытовые нужды (купить ТВ, поехать за границу, оплатить бензин и т.д.)? Или их нужно перевести на текущий счет меня как физлица и потом уже осуществлять их трату; если нужно, то уж НДФЛ-то платить не придется с этой суммы? 🙂

2) Что происходит с трудовым стажем? Ведь я по сути деятельность, на которую оформлюсь (ОКВЭД), сделаю предпринимательской, т.е. все доходы от нее буду получать как предприниматель. А смогу ли я на ту же деятельность оформиться как работник (по трудовому)?

Если я нигде не оформлен по трудовому, а оказываю услуги только как предприниматель, то идет ли мне трудовой стаж (для будущей пенсии — вдруг станут терпимыми)? ЕСН-то заменяется выплатой единого налога, но из какого размера моего дохода будут исходить для вычисления пенсии в будущем? Из всего дохода, который я получаю как ИП? И могу ли я делать запись себе в трудовую? В общем, вот с трудовой я совсем запутался… Вроде, отчисления платяться, но как понять, из какой суммы исходят и идет ли трудовой стаж — непонятно. Если не идет, то как его себе сделать? Наняться к себе же или, может, платить больше налогов?

3) Я буду платить только 6% или есть еще отчисления в пенсионный фонд в размере 14%? Какие вообще траты будут? Кстати, сколько в среднем в Питере стоит сопровождение ИП на 6% (если проводить в мес. 2-3 договора)?

4) Один бухгалтер мне сказала, что с 1 янв 2008 г. по ГПД не платится ЕСН (и теми, кто не на упрощенке) — неужели это так?

5) При оплате труда (по трудовым договорам или ГПД) (только удерживается НДФЛ 13% и все? А социальные, пенсионные отчисления и т.д. какого размера и зависят ли от количества работников или от размера оплаты?)

6) Обязательно ли нужны акты оказанных услуг и полученной оплаты? В какой форме, бумажной? Может ли это быть электронная форма — например, обмен документами по e-mail, как к ним относятся налоговые? Если нельзя, то можно ли подписать один бумажный договор, в котором предусмотреть, что дальше допускается подписание путем обмена по e-mail — устроит ли это налоговую или ей обязательно подавай оригинал подписи и печати?

Нужен ли вообще договор, если есть акт и в нем указано, какие услуги оказаны и цена (не все хотят заморачиваться с документами).

Понимаю вопросов много. Если будет возможность, ответьте хотя бы на несколько. В силу ряда обстоятельств таким, профессиональным сайтам доверяю больше, чем неизвестным консультационным конторам.

Отчетность по УСН «Доходы» за первый квартал

У ИП Московская область (услуги населению) на УСНО 6%, рабочих нет. В начале года было поступление денег на р/сч от покупателя. Деньги с р/сч сняты.
Знаю, что 1-ый квартальный отчет — 25.04.2008 г.
Знаю, что отчет по ЕСН.
Думаю, что надо оформлять рабочих.
1,2 вопрос: Не знаю, как оплатить налог и какую отчетнось предоставлять в ИФНС.
3 вопрос: Что нужно в ПРФ?
4 вопрос: Отразиться ли, что нет рабочих.
Если я ошиблась по срокам предоставления 1-го квартального отчета, прошу меня поправить.
Буду признательна за ответ!