ИП на УСН «Доходы» купил товар с НДС и поставил его на экспорт.
Должен ли ИП подавать налоговую декларацию на возмещение НДС?
ИП на УСН «Доходы» купил товар с НДС и поставил его на экспорт.
Должен ли ИП подавать налоговую декларацию на возмещение НДС?
ООО на УСН в начале года заключило договор аренды помещения с комитетом по имуществу.
Сумма аренды в договоре указанна без НДС.
В ходе деятельности договорились с комитетом, что в счет аренды будет учтена сумма произведенного ремонта помещения. По этой причине аренду пересчислили только за январь. НДС перечислили только за январь.
Перечисляется ли НДС независимо от платежа или его отсутствия?
Или НДС нужно платить когда перечисляется арендная плата?
Как поступить если за предшествующие полгода бухгалтерский учет не вели.
Вовремя не подали заявление о другом режиме налогообложения.
Руководство отказывается платить НДС за второй квартал.
Как сделать отчет по НДС за второй квартал?
Ирина
УСН «Доходы минус расходы».
Хотим заключить договор на поставку материалов из Беларуссии.
Что делать с НДС?
И можно ли его вернуть?
Фирма на УСН.
Выставили счет на оплату без НДС, а покупатель выделил НДС в платежном поручении.
На наши замечания покупатель не реагирует.
Какие могут последствия и кто несет ответственность?
В 2008 году ООО было на ОСНО и уплачивало НДС.
С 2009 года перешло на УСН.
В IV квартале в налоговой декларации отражены следующие данные:
стр 020 реализации — сумма НДС 43 000 рублей.
040 (в счет предстоящих поставок) — 30 000 рублей.
220 — суммы предъявленные поставщиками — 6 000 рублей.
300 — НДС с авансов, полежащие вычету в связи с отгрузкой — 30 000 рублей, соответственно НДС к уплате 37 000 рублей были нами уплачены.
Налоговая инспекция прислала письмо, ссылаясь на п.3 ст.170 НК, что принятые ранее вычеты подлежат восстановлению в налоговом периоде, предшествующему переходу на специальный режим.
Кто сталкивался с аналогичной ситуацией объясните в чем дело?
ИП на УСН «Доходы» по оказанию услуг. Есть желание перейти на ЕНВД:
подразумевается набор нескольких агентов для оказания услуг от моего имени, нет необходимости держать кассу для наличных рассчётов, есть возможность выставлять счета с НДС.
— оправдано ли это в целом?
— какая отчётность сдаётся по ЕНВД?
— можно ли одновременно работать с НДС и без него?
— правомерен ли будет вариант снабжать агентов бланками ПКО, чтобы по факту оказания услуги они выдавали клиенту корешок ПКО и накладную?
— возможно ли заключение с агентом агентского договора, чтобы он не являлся моим сотрудником (график работы не подразумевает полной занятости), соответственно, мне не пришлось бы вписывать их в отчёт о среднесписочной численности?
— слышал, что можно платить ЕНВД от арендуемой площади. Можно ли подробнее узнать, какие ограничения по площади и как вообще это исчисляется?
Мы субподрядчики работаем на УСН «Доходы минус расходы», а наши генподрядчики работают на ОСНО с НДС, а мы без НДС!
Как быть когда они нам заплатят с учетом НДС.
Что делать с этим НДС?
незнайка
Планируем перейти на УСН «Доходы».
Продаем товар покупателю с НДС. Выставляем счет-фактуру.
Сами получаем этот товар по договору комиссии с НДС. Оставляем себе вознаграждение с НДС. Рассчитываемся с комитентом с НДС.
Надо ли платить НДС со всей суммы сделки или только с комиссионного вознаграждения?
Есть ли форма договора между продавцом и покупателем где получателем денег будет третье лицо ( в данном случае комитент)?
Мы на УСН «Доходы» купили оборудование у поставщиков с НДС 18%, теперь продаем его покупателям без НДС.
Правильно ли это, ведь мы тогда в убытке.
Как поступить в данной ситуации?
Ирина