Заполнение второй части декларации по УСН за 9 месяцев

Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста, что мне писать во второй части по строке 010 столбец 3, если никаких доходов в третьем квартале не было, а в первом было поступление 20000. Не могу розобраться эта декларация накопительным итогом с начала года или нет?

УСН: порядок исчисления налогов, изменения в законодательстве, спорные ситуации

Вниманию слушателей будут представлены лучшие практические решения спорных вопросов исчисления единого налога, анализ формирования договоров и ведения первичной документации, новые правила расчета больничных, отпускных, оформления трудовых взаимоотношений и другие вопросы. Семинар посвящен основным изменениям законодательства, которые необходимо знать бухгалтеру организации, применяющей УСН. При подготовке материалов учтены все особенности налогового и гражданского законодательства, с учетом указаний Минфина и ФНС России. Читать далее

Какую декларацию подавать, если деятельности нет, но расходы уже есть

Подскажите, пожалуйста, я только зарегистрировалась как ИП на УСН-15. Деятельности таковой пока нет — идет ремонт. Естественно и доходов нет, а расходы есть: на закупку оборудования и т.д. Пока кафе еще не открылось. Какую декларацию мне надо будет подавать. И как это в ней выразить. Спасибо!

Деятельность под ЕНВД, но декларацию сдали УСН

Помогите разобраться в ситуации. Никогда не сталкивалась с ЕНВД, всегда работала с ООО и безналом. Попросили разобрать бумажки фирмы и досдать недостающие декларации (халатность руководителя этой организации на лицо, ну молоденькая еще очень — фирму открыла для себя в марте 2007 и в итоге забросила, а теперь хочет все закрыть).

Так вот по порядку: при регистрации фирмы основным видом деятельности указывается предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, при этом выбирается режим УСН 6% (доходы).

Потом в течении 1,5 месяцев с 16.05.07 по 27.06.07 пробивается выручка по кассе (услуги парикмахерские населению) и на основании этих цифр сдана декларация по УСН за полугодие. И все больше ничего нет. Разве это правильно? Я так понимаю, что эта деятельность как раз попадает под ЕНВД по коду классификатора — 019300. Я права или нет?

И какие мои дальнейшие действия, если я права? Я так прочитала статьи и поняла надо было встать на учет как плательщик ЕНВД и если этого не делали, то что надо идти и встать, а дальше досдать все декларации по ЕНВД за 2 кв., а остальные пустые и страховые взносы на ОПС за все эти периоды? Что еще нужно или я все же не права и оставить нужно декларацию по УСН и просто досдать все остальные пустые? Очень надеюсь на разъяснения!

УСН-2009: часть первая

Конец июля был ознаменован выходом в свет закона от 22 июля 2008 г. № 155-ФЗ, который вносит ряд поправок в порядок применения специальных налоговых режимов, в том числе УСН. Прежде всего модификация Налогового кодекса нацелена на устранение изъянов и противоречий, выявленных правоприменительной практикой. О том, что именно ожидает упрощенцев в следующем году, и пойдет речь.
Читать далее

Нулевая отчетность по УСНО: декларация, 4-ФСС и ОПС

Уважаемые бухгалтеры, помогите пожалуйста заполнить нулевые отчеты. Я только взялась за фирму(зарегистрирована в феврале этого года и ничего не сдавали, т.к. операций никаких не было).

Вопросы такие:

По декларации — на 2 ой странице строки 040 и 050 повторяют 10 и 020? Или просто не заполнять? Также в сумме налога ставить нули или прочерки? Ина 3 странице ставить нули или просто прочерки?

По форме 4-ФСС — я знаю что для упрощенцев заполняется только 2 и 3 раздел. Опять таки встает вопрос ставить нули или прочерки? Или можно вообще пустые оставить? И в таблице №4 не очень понятно что писать, потому что учредителей всего 3. Один из них генеральный директор и один главный бухгалтер и сколько человек указывать (с бухгалтером не заключен никакой договор)? Вот такая проблемка.

Еще не очень понятно что и в каких экземплярах сдавать. Вместе с декларацией сдается и ОПС? Апотом ОПС с отметкой налоговой сдается в ПФ? Что-то я совсем запуталась.

Заранее благодарю.

Как поступить с ошибкой в квартальной декларации

УСН — ошибка в отчётной декларации
 

Ситуация такая.

ИП на УСН 15%.

В промежуточной отчётной декларации за 1 кв. не внесена сумма по доходу 20000,00 руб.

Обнаружили сейчас по прошествии 2 кв. Даннаяя сумму не внесли и в отчётную декларацию за 2 кв. (обнаружили после того, как подали декларацию).

Как правильно поступить:

1. Оставить как есть , а с отчётности за 9 мес. эту сумму внести.

По концу года налоговая база не изменится, налог будет уплачен в нужной сумме.

2.Или всё же уплатить налог с недастающей суммы и подать уточнённые декларации.

Какие штрафные санкции в этой ситуации?

Нужно ли считать пени?

На УСН платятся авансовые платежи в течении года. Основной налог по концу года.

Подается ли декларация УСН, если деятельность только под ЕНВД?

Нужно ли подавать декларацию по УСН, если вся деятельность облагается ЕНВД?
 

Уважаемые коллеги, подскажите пжл, как можно отбиться от налоговой (если можно, конечно).

Вопрос такой — предприниматель в момент регистрации перешел на УСН, хотя на тот момент (да и на этот тоже), у него только розница — вмененка.

С момента начала деятельности до прошлого квартала он подавал декларашки по ЕНВД, т.к. деятельности, которая подпадала бы под УСН — у него не было.
А тут налоговая спохватилась и спросила — почему вы, интересно знать, не подаете декларашки по УСН. Подали мы эти декларашки — за все прошедшие периоды. А сейчас прислали уведомление — о подписании акта на камералку. По телефону, конечно, не говорят, на какую тему была проверка, но, скорее всего — о том, что декларашки пустые не были поданы вовремя.

Я — святая протота думал, что, если есть только розница, то и декларашку нужно подавать только по ЕНВД. А по УСН — только в момент появления чего-нибудь, что под УСН попадает. Наверно, не прав оказался.

Вопрос такой — можно ли что-нибудь противопоставить стремлению налоговой оштрафовать нас по этому поводу? Ничего пока не нашел, может, кто опытом поделится?

Еще потенциальный вопрос — оштрафуют только за годовые декларашки или за каждую (точнее, — что вправе сделать — первое или второе).

Так же вопрос. Я у этого предпринимателя являюсь бухгалтером (естественно, неофициально, но, думаю, без разницы). Акт пойдем подписывать и получать вместе. Там такой вопрос может возникнуть — а ты тут кто такой? Я скажу — бухгалтер, доверенное лицо. Они скажут — давай доверенность. Мой предприниматель скажет — да, это доверенное лицо, я подтверждаю. Они скажут — давай доверенность. Мы на бумажке напишем. Они скажут, давай у нотариуса заверяй. Тут возникает вопрос — они нотариусу будут верить больше, чем человеку, который со своим паспортом доказывает, что он именно предприниматель и говорит, да — я ему доверяю тут находиться и мне помагать.
В общем, тут вопрос такой — можно ли мне в присутствтвии предпринимателя быть его доверенным лицом без нотариальной доверенности?
__________________
ramzes70

Подтверждающие документы к декларации по налогу УСНО

Подскажите пожалуйста. Заполнила декларацию по УСНО (6%). Есть там такой пункт, на титульном листе:

«Данная декларация составлена на ___ страницах с приложением подтверждающих документов или их копий н ____ листах».

С количеством страниц декларации мне все понятно, а вот с подтверждающими документами?

В порядке заполнения этой самой декларации пишется следующее :

«При заполнении титульного листа указываются:
[…] Количество листов документов или их копий, подтверждающих полученные налогоплательщиком доходы, произведенные им расходы, уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также выплату пособий по временной нетрудоспособности […]»

То есть нужно копии платежек подкладывать по ОПС? А по доходам что? Вообще кто какие подтверждающие документы предоставляет?

Когда заполняются строки 100 и 150 Декларации по УСН

Правильно ли я понимаю, что строку 100 «Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (код стр. 010 х код стр. 090 декларации за налоговый период)», а также строку 150 «Сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период (код стр. 100 декларации за налоговый период) (уплачивается при условии превышения значения по коду стр. 100 над значением по коду стр. 080) (указывается по коду стр. 030 раздела 1 декларации за налоговый период)» заполняют только в декларации за год, а за отчетные периоды в них ставится прочерк?