Что нужно сделать, чтобы отразить принтер в расходах по бухгалтерскому и налоговому учету?
nikolayo
Что нужно сделать, чтобы отразить принтер в расходах по бухгалтерскому и налоговому учету?
nikolayo
Фирма на совмещенных спецрежимах УСН «Доходы минус расходы» и ЕНВД.
Первичную документацию выгружаем из базы 1С:Управление торговлей.
Приходуем товар в магазин, расходы на приобретение которого учитываются на УСН.
Полученный товар можем реализовать как через интернет-магазин, так и через розничную торговлю.
Реализацию на УСН отражаем документами приходный кассовый ордер и реализация товаров и услуг.
Розничную торговлю отражаем документом отчет о розничных продаж.
Когда выгружаем данные в 1С:Бухгалтерию 2.0, то формируются соответственно:
При выгрузке отчета о розничных продаж получается что он относит это к деятельности на УСН, а не ЕНВД.
В чем может быть проблема и как её решить?
ИП на УСН «Доходы минус расходы».
В расходах учли товар после его фактической оплаты клиентом.
На днях прочитали письмо Минфина в котором говорится:
«расходы на оплату товаров, предназначенных для дальнейшей реализации, следует признавать в составе расходов при исчислении налога по упрощенной системе налогообложения после фактической передачи товаров покупателю, независимо от того, оплачены они покупателем или нет. »
Как нам поступить в данной ситуации?
Должны ли мы руководствоваться данным письмом?
Если да, то с какого числа?
В марте текущего года планируем открыть ветеринарную клинику.
Будем регистрировать ИП.
В нашем регионе оказание ветеринарных услуг под ЕНВД не подпадает.
В таком случае будем применять УСН.
По собранной информации поняли, что можно выбрать один из вариантов:
Также планируем в текущем году приобрести специализированную мебель и оборудование.
В течение трех лет также планируется закупка оборудования.
Собираемся нанять двух работников.
Какой лучше режим налогообложения в нашем случае выбрать и чем руководствоваться?
Есть ли еще какие-нибудь нюансы в данной деятельности, которые надо учесть?
УСН «Доходы».
Доходы отсутствовали.
По итогам 4 квартала сдаем следующую отчетность:
Нужно ли еще сдавать какие-нибудь отчеты?
Фирма на УСН «Доходы минус расходы».
Второй год у нас убытки — связанные с покупкой ОС.
В 2010 году по авансовым платежам не отчитывались.
Должны ли мы отчитаться по налогам за 2010 год?
Если да, то когда и в каком размере?
УСН.
По просьбе покупателей выставили документы с выделенным НДС.
А теперь думаем, что делать.
Если выбрать вариант работы по агентскому договору, то необходимо переделывать всю документацию.
Как лучше поступить в данной ситуации и избежать лишних проблем?
ООО № 1 на УСН строит здание для осуществления деятельности по общественному питанию для ООО № 2 на УСН.
В собственность здание оформляет на себя ООО №2.
Как по бухгалтерскому учету осуществить передачу здания от ООО №1 к ООО№2.
Когда можно списать остатки по строительным материалам и оборудованию?
УСН «Доходы».
Что нужно сделать, чтобы в налоговой декларации не удерживался налог с возвращенного аванса?
Можно ли не проводить поступление денежных средств на расчетный счет и возврата аванса?
ООО № 1 заключило агентский договор с ООО №2 на строительство объекта общественного питания.
Оба ООО на УСН.
В собственное данный объект будет оформлен на ООО №2.
Как в бухгалтерском учете отразить передачу построенного объекта от ООО №1 к ООО №2?
Каким образом списать остатки по материалам и оборудование ООО №1?
Когда надо провести это списание?