Выставили с/ф в выделенным НДС при работе на УСНО (постарались в отсутствии бухгалтера) фирма-получатель уже приняла НДС к вычету. Я понимаю что теперь надо сдавать декларацию по НДС. Вопрос: а могу ли я ставить в этой декларации НДС к вычету при наличии у меня входного НДС, относящегося к данной операции? Я не совсем чайник, просто на УСНО только начинаю работать.
Подскажите пожалуйста
Подскажите пожалуйста