Договор займа и трудовые договоры у ИП на УСН

ИП находится на упрощенке. Деятельность только начинается (розничная торговля)

1. Для первой закупки товара необходимы ДС на р/с — правильно ли думаю, что денежные средства на р/с может внести третье лицо, оформив предварительно договор займа, ДС не будут считаться доходом. Под какой процент оформить договор займа? А может безпроцентный? Что за этим «потянется»?

2. З/пл директору и сотрудникам — оформляю ТД со всеми и с директором в т.ч., регистрирую их в ПФ и ФСС. Или договор с директором не нужен?

Книга доходов и расходов для ИП применяющий УСН доходы-расходы

Книга доходов и расходов для ИП применяющий УСН доходы-расходы
 

Здравствуйте.

Какую роль при налогооблажении играет книга доходов и расходов?
и входит ли она в пакет документов при сдаче налоговой отчетности?

Заранее спасибо.

Когда сдавать отчетность по УСН

Полгода назад создал ООО на УСН: деятельность не вел, отчеты не сдавал. Что мне будет
 

13 октября 2006 открыл ООО (сразу встал на упрощёнку). С тех пор ни разу не подал ни одной декларации ни в налоговую, ни в пенсионный, ни в соц. страхование. Деятельность за этот период не велось.
Отсюда вопрос, какие штрафы я получу? И как лучше поступить в моей ситуации.

Вопрос по срокам подача по упрощёнке:
много читал всяких документов, но до конца так и не понял:
подавать декларацию нужно 4 раза в год, но какие периоды указывать?
Я понял так:
Подаём первый раз — указываем за первый квартал. Собственно за него и платим
Подаём второй раз — указываем за второй квартал, либо за полугодие, но тогда при уплате налога вычитаем из суммы за полугодие сумму за первый квартал (так как заплатили).
Подаём третий раз — указываем за третий квартал, либо за 9 месяцев и вычимтаем из 9месяцев сумму уплаченную нами ранее.
Подаём четвёртый — указываем только за год.

Если как-то не так понял, подскажите пожалуйста.

Можно ли одновременно ИП применять УСН 6 и 15%?

Можно ли одновременно ИП применять УСН 6 и 15%?
 

Господа, подскажите пожалуйста как лучше поступить. Я ИП на УСН 6%. Основной вид деятельности: оказание услуг по разработке программного обеспечения. Иногда возникает необходимость продавать различные программы (не собственного производства) другим фирмам (не частным лицам). Если я буду платить 6% с суммы реализации это не выгодно. Подскажите ответы на несколько вопросов:
1. Могу ли я оказание услуг вести по схеме УСН 6%, а закупку-продажу по УСН 15%. Как это оформить в налоговой?.
2. Возможен ли вариант агентского договора? Например, я закупаю программу пусть за 10000 руб., продаю 10000+наценка. Если заключить с поставщиком агентский договор чтобы моим доходом была только наценка как в этом случае все оформляется? ведь вся сумма (10000+наценка) придет от покупателя на мой р/с. И как быть в этом случае с НДС (поставщик на ОСНО)? Заранее спасибо!

Уменьшение налоговой базы на сумму доначисленного налога за прошлые периоды

Организация применяет УСНО (доходы минус расходы), занимающаяся оптовой торговлей.

По результатам выездной налоговой прверки был доначислен, за предыдущий налоговый период, единый налог, допустим 3500 руб., и пени в сумме 400 руб. Какие надо составить проводки в этом случае и будут ли эти расходы учитываться для уменьшения налоговой базы в текущем году?

Какие комиссии банка можно списать в расход при УСН 15%

Какие комиссии банка можно списать в расход при УСН 15%
 

Какие из банковских платежей можно отнести в расход при УСН 15%? 1. Комиссия за прием наличных средств. 2. Комиссия за удостоверение карточки с образцами подписей и оттиска печати уполномоченным сотрудником банка. (требовалось при открытии счета) 3. Комиссия за изготовление и заверение копий документов уполномоченным сотрудником банка. (требовалось при открытии счета) Спасибо.

Уточнение декларации по Единому налогу за 2007 год

Наша организация сдала декларацию по УСН за 2007 год.

Налоговая прислала письмо с требованием приехать к ним, и в устной форме инспектор сказал, что необходимо подать корректировку по декларации — она составлена неверно. Сумма к уплате приличная. Подскажите, может ли налоговая поставить эту сумму к уплате сама или будут ждать корректировку? Могу ли я подать корректировку месяца через 2-3 и что за это будет?

И еще вопрос, с какого периода начнут начислять пени. С момента, когда мы должны были уплатить этот налог? Заранее спасибо.

Нужно ли сдавать декларацию, если выставили с/ф с НДС?

Мы на УСНО. Во 2м квартале выставили счет-фактуру с НДС. Можно ли сдать декларацию по НДС и что нам за это будет? Не переведут ли автоматически на ОСН?