У меня УСНО 15%.
Как можно провести расходы при следующие ситуации: я перепродаю дизайнерские услуги (мне делает дизайн полиграфической продукции одна фирма, я эти услуги перепродаю своему заказчику). Можно ли провести эти расходы?
У меня УСНО 15%.
Как можно провести расходы при следующие ситуации: я перепродаю дизайнерские услуги (мне делает дизайн полиграфической продукции одна фирма, я эти услуги перепродаю своему заказчику). Можно ли провести эти расходы?
Зарегистрирована в качестве ИП 27.04.2008.
Применяю упрощенную систему налогообложения «Доходы». Деятельность не велась, доходов — 0, сотрудников нет. Какую необходимо заполнять декларацию: единую (упрощенную) налоговую декларацию или налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения? В какие фонды мне необходимо уплатить взносы?
Дорогие бухгалтеры!
У нас сотрудник проработал 5 месяцев: с января 2008 по май 2008, устроился на новую работу, звонит и говорит что его теперяшняя бухгалтерия требует с предыдущей работы СЗВК, я обязана это предоставить? И как это сделать, если обязана?
Уважаемые бухгалтеры, расскажите пожалуйста, каким образом необходимо вести бухгалтерскую отчетность ООО, одним из видов деятельности которого является производство.
Интересует вопрос, как необходимо учитывать расходы: Нужно ли вводить нормы расхода материалов на каждое изделие или достаточно учитывать общие затраты на материалы (при приобретении)?
Как исчислить больничный по беременности и родам если есть предпринимательство действующее (сам ИП), и она же в сентябре 2007 открыли ООО на УСНО 15%, а заработная плата начисляться начала с 01.01.2008.
Т.о. б/л выписан с 09.06.2008. и до 6 месяцев не хватает 1 месяца, что делать. По правилам я должна исчислить пособие исходя из минималки, но по факту девушка работала в ООО с сентября 2007 г по 31.12.2007 без начисления з/пл а с этого года ежемесячно начисляла и платила налоги исходя из 16000 рублей в месяц. Имею ли я право взять период для исчисления ср. заработка период например с 01.12.2007 по 31.05.2008 или я должна взять период с сентября 2007 по 31.05.2008 и исчислить средний заработок исходя из фактической заработной платы?
Нам оказывают услуги по аренде офиса:
Дт 26 Кт 60 100,00
Дт 19 Кт 60 18,00
Мы оплачиваем эти услуги:
Дт 60 Кт 51 118,00
Дт 90 Кт 19 18,00
Счет 60 закрылся, счет 19 закрылся.
Если в отчетном периоде услуги оказаны, но не оплачены, то на 19 счете остается сумма. Это нормально или все равно надо куда-то ее списывать?
Здравствуйте! ИП занимается оптовой торговлей — УСН. К тому же хотят привозить компьютеры и т.п. технику населению (т.е. розница), но торгового помещения у нас нет — поставлять будут на заказ. Подпадаем мы под вмененку? Если да — то базовая доходность как считается? Разносная торговля 4.500 с человека? Но эта базовая доходность не применяется для сложной техники!
Коллеги, расходы на обновление К+ можно отнести на расходы и уменьшить налогооблагаемую базу?
Ст.346.16 п.19 — вроде как «ДА». Но договор у нас с дистрибьютером на оказание ИНФОРМАЦИОННЫХ услуг с использованием систем К+. А их в перечне ст.346.16 нет.
Плюс сам экземпляр системы мы получили безвозмездно от другого юр. лица — о не от «Правообладателя». И раз безвозмездно — включаю стоимость в доход…
«19) расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям). К указанным расходам относятся также расходы на обновление программ для ЭВМ и баз данных;»
Книга автоматически в 1C формируется не правильно. Я собираю ее потом в Excel. Но собираю не по дате, а по каждому контрагенту, сначала расходы потом все доходы. Примут у меня такую книгу на регистрацию?
ООО (УСН 6%) хочет оплатить обучение сотрудника (получение высшего образования) вопросы:
1. За счет чего мы можем оплатить обучение?
2. Нужно ли платить отчисления в ПФР с суммы обучения?
3. Какие проводки надо сделать в программе?