Какие коды ОКВЭД соответсвует сдача несобственных нежилых помещений

Индивидуальный предприниматель (УСН «доходы») намерен арендовать нежилое недвижимое имущество у юридического лица с целью сдачи в субаренду НЕСОБСТВЕННОГО недвижимого имущества другим юридическим лицам. Какому коду ОКВЭД соответствует этот вид деятельности? И какие ограничения существуют при осуществлении этого вида деятельности?

Спасибо.

«Арендатор»

Зарегистрировались на УСН, но нужно было на ЕНВД

Добрый день.

Мы зарегистрировали ИП на УСН (Доходы), делали это платно (официально через сотрудника налоговой). И сами лично не изъявляли желание отчитываться по УСН. Сдали 3 нулевых отчета по УСН. При сдаче отчетов в налоговой выяснилось, что мы должны были (как они говорят) автоматически регистрироваться и платить по ЕНВД, т.к. наша торговая площадь меньше 150 кв.м. Мы и сами хотели бы платить по ЕНВД. Как нам это сделать? Нужно написать еще одно заявление в налоговой на ЕНВД и до даты получения уведомления платить по УСН? Т.е. годовой закрывать 2-мя отчетами?

Так же хотелось бы узнать: у нас основной вид деятельности 50.50 — торговля моторным топливом, может быть из-за этого нас оформили на УСН? И можно ли с таким ОКВЭД платить по ЕНВД.

Буду благодарна за помощь.

Ирина

Подать уточненку и зачесть переплаченный налог или уменьшить налог в следующем периоде

Господа, проконсультируйте, пожалуйста. Ситуация такая. Мы на УСН «доходы» (услуги).

25 июня 2008 поступили денежные средства от заказчика. Естественно включила в налогооблагаемую базу по Единому налогу за полугодие, заплатила налог.

11 июля 2008 получила письмо от этого Заказчика с прсьбой вернуть ошибочно перечисленный платеж.

18 июля 2008 вернула им эту сумму.

Вот думаю что делать.

1) Подать уточненку за полугодие, руководствуясь п.1 ст.54 НК, и написать заявление на зачет суммы переплаченного налога.

2) Оставить все как есть, и уменьшить базу на сумму возврата в третьем квартале, ведь на сумму налога за 9 месяцев это не повлияет, руководствуясь п.1 ст.346 НК, где четко сказано «на сумму возвращенных авансов уменьшаются доходы того налогового периода, в котором произведен возврат». Одна беда, у меня в письме четко написано «ошибочно перечисленный платеж», да и боюсь как бы за занижение налоговой базы за 3 квартал по голове не дали.

Может сталкивался с такой ситуацией?

Заранее благодарю

Miranda Di

Как учесть компьютер в расходах ИП на УСН

Всем добрый день.

Знакомая открыла ИП (УСН «доходы минус расходы»), попросила помочь сдать первый отчет. Хотелось, чтобы вы подтвердили/опровергли мои знания.

1) В качестве работодателя она не зарегистрирована, поэтому по итогам 9 месяцев сдает только декларацию по УСН до 25 октября.

2) Ведет книгу учета доходов и расходов. Можно в электронном виде, можно на бумаге. Закрытый перечень расходов.

3) Платит фиксированные платежи в ПФ за себя. Уплатить все до 31 декабря текущего года. Отчитаться по ведомости АДВ-11 до 1 марта следующего года.

4) Если принимает работников и регистрируется как работодатель, то перечисляет взносы в ПФР и ФСС, выступает налоговым агентом. Сдает соответсвующую отчетность.

Дальше вопросы.

Приобретен за наличные компьютер (до открытия расчетного счета) на сумму чуть меньше 18 тыс. руб. Имеется кассовый чек, в котором указано что приобретено. Т. к. стоимость меньше 20 тыс., то аммортизацию начислять не нужно.

Как учесть в расходах?

Нужно ли оформлять займ?

Проводить авансовый отчет?

Или просто занести в книгу ДиР?

Ягодка

Какие налоги платить при продаже недвижимости ИП

Налоги при продаже недвижимости ИП
 

Прошу подсказать.

ИП на УСНО 6%, владеет складом и землей, договор купли на ИП.

При продаже недвижки какие налоги?

Как их минимизировать?

Такой вариант: Если продать склад и землю как физлицо, после трех лет владения, можно обойтись без налогов ?

Помогите советом !

aloiz

Как «упрощенцу» оплачивать счет, если в нем был выделен НДС

ИП, учет ведется по УСН «доходы». Мне был выставлен счет, где со стороны ООО — плательщика НДС — указана цена и НДС. Что я в итоге должен уплатить? Цену + НДС или без НДС?

ИП Смирноф

Затраты не принимаются к расходам с первого раза в 1С: УСНО 7.7

Добрый вечер.

Работаю в 1С: УСН 7.7.

Сформировала расчет единого налога и чуть не упала — сумма очень отличалась в большую сторону, от той, что мы рассчитали. Стали проверять по «Книге доходов и расходов» принятие расходов, и вот что оказалось: часть из них, связанных с оплатой услуг, предоставленных нам, принялась только после повторного проведения документа «Услуги сторонних органищаций» и выписок с оплатой данных услуг. Таким образом снизили налог на 100 тыс. руб. После появился вопрос: кто-нибудь с таким сталкивался? Может быть, мы что-то не так делаем?

Еще 80 тыс. руб. налога найти не можем. Может быть, сможете подсказать: как еще можно найти затраты, не принятые для целей налогообложения?

P.S.: МПЗ все списаны. Платформа лицензионная.

Спасибо.

Nailya_A

Одновременное уменьшение налога ЕНВД и УСН на сумму пенсионных взносов

Помогите, пожалуйста.

Наша организация совмещает два вида налогообложения ЕНВД и УСН. Людей я провожу только по ЕНВД, соответственно и налоговую базу уменьшаю только по ЕНВД.

Пример: по ЕНВД начислено 20 тыс. рублей, а взносов 14 тыс рублей. Налоги по ЕНВД я могу уменьшить только на 20 тыс. руб-10 тыс руб (не более 50%) = 10 тыс рублей.

Могу ли я оставшиеся 4 тыс. руб отнести к уменьшению базы на УСН? А так же сдать уточненный расчет за все девять месяцев?

Матрена

Нало ли доплачивать квартальный налог УСН после уплаты годового минимального налога

Пытаюсь разобраться с УСН, куча вопросов накопилась, а этот вообще в тупик поставил:

За третий квартал 2007 года ошибочно приняли расходы на подбор персонала, как уменьшающие налогооблагаемую базу. Впоследствии подали уточненку, т. к. выяснили, что данные расходы не признаются в УСН как уменьшающие налогооблагаемую базу.

По итогам года было рассчитано, что к уплате выходит минимальный налог, и обязанность по уплате единого налога отпадает.

Спрашивается: надо ли нам доплачивать сумму неуплаченного единого налога за третий квартал (при подаче уточненки уплатили только пени)?

Или с ним (неуплаченным налогом) можно что-то еще сделать, например, перезачесть?

SkoFF

Нужно ли заводить расчетный счет, если есть касса?

Уважаемые коллеги.

Подскажите, пожалуйста, предприниматель на УСН «доходы» хочет завести кассовый аппарат для приема наличных у населения. Расчетный счет при этом не обязателен? Выручку сразу кладем в карман? Понятие «лимита кассы» не применимо? Или ошибаюсь?
Спасибо.

Софи