Какую отчетность за I квартал 2009 года на УСН+ЕНВД надо сдать и в какие сроки?

УСН+ЕНВД,  сдаем за I квартал 2009 года
1) 4-ФСС
2) Расчет аванс. платежей в ПФР
3) Декларации по УСН+ЕНВДи + нужно заплатить НДФЛ, взносы в пенсионный, в ФСС, налоги по УСН и ЕНВД?

В какие сроки надо сдать отчетность?

Какие документы необходимо отдать покупателю при наличном расчете через ККМ и безналичном расчете?

ООО на УСН «Доходы», оптовая торговля.

Какие документы необходимо отдать покупателю при наличном расчете через ККМ и безналичном расчете?

Как правильно оформить задолжность от покупателей при переходе с ОСНО на УСН?

В 2008 году ИП работал на ОСНО, в 2009 году перешел на УСН «Доходы минус расходы».
С поставщиками все расчеты по нулям, а с покупателями — долги на 2009 год.

Эту задолженность от покупателей я включила в доходы на УСН.

Можно ли эти суммы включить без НДС, ведь НДС заплатили по отгрузке по итогам за 2008 год.

Как сделать расчет сметы на отпускную цену оказанных услуг?

ИП на УСН «Доходы», деятельность изготовление мебели.

Как сделать расчет сметы на отпускную цену оказанных услуг?

Как правильно учесть расходы на УСН «Доходы минус расходы» деятельность оптовая продажа?

УСН «Доходы минус расходы». С 2009 года занимаюсь оптовой продажей продуктов питания.
По НК чтобы учесть расходы достаточно чтоб они были оплачены поставщику и реализованы покупателю, а по письмам еще и покупатель должен оплатить .
Надо ли учитывать оплату покупателя?

Какая годовая сумма отчислений в ПФ на стаховую и накопительную части для ИП?

Какая годовая сумма отчислений в ПФ на стаховую и накопительную части для ИП?

Марина Алексадровна

Как составить акт взаиморасчета между ООО и ИП?

ООО оказало услуги ИП на 28320 рублей из них НДС 4320 рублей.

Он оказал нам услуги на 30000 рублей без НДС.

Хотим сделать акт взаимозачета.

Получается на 24000,00 (28320,00-4320,00), Правильно?

Как правильно платить единый налог на УСН «Доходы минус расходы?»

Фирма на УСН «Доходы минус расходы».

Первые три квартала единый налог платили на один КБК, а годовой на другой КБК, причем сумму за год не уменьшали на уже выплаченные авансы за первые три квартала.

Получается что за год заплатили на второй КБК полную сумму, и плюс еще за три квартала на первый КБК

Это переплата? Или так необходимо платить?