ООО на УСН — ЖЭК, оказание услуг по ЖКХ.
Была разовая операция — продали остатки материалов другому ООО.
Попадаем ли по этой операции на ЕНВД? Если да, то что необоходимо делать с бухгалтерским учетом?
ООО на УСН — ЖЭК, оказание услуг по ЖКХ.
Была разовая операция — продали остатки материалов другому ООО.
Попадаем ли по этой операции на ЕНВД? Если да, то что необоходимо делать с бухгалтерским учетом?
от ИП на УСН выставил счёт на ООО без НДС, а они указали в назначении платежа: «оплата по счёту №1 от ДД.ММ.ГГ сумма 40000-00 в том числе НДС 7200-00.Какие последствия могут быть?
Обязательно ли в счёте нужно указывать «без НДС»?
УСН «Доходы минус расходы», пользуемся курьерскими услугами (для доставки клиентам закрывающих документов), есть договор, акт+счет-фактура, ежемесячный отчет с номерами квитанций и сами квитанции.
Можно ли учесть эти расходы согласно п.18 ст.346.16 НК РФ «Расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи».
Сомнения в том, что в акте указано «курьерские услуги», а не почтовые услуги.
ООО на УСН «Доходы минус расходы».
В апреле были ошибочно уплачены налоги как на ОСНО.
Что нужно делать?
Cуществуют ли отличия между учетом и отчетностью ИП и ООО на «упрощенке»?
Елена
Деятельность на УСН.
Кассовой аппарат при его регистрации в налоговой инспекции был с ошибкой, после того как пробили первую сумму увидили, что пробивается сумма+НДС 18% выделяется отдельной строкой не включен в сумму.
Теперь в двух Z-отчетах суммы с НДС.
После того как отремонтировали аппарат остальные Z-отчеты без НДС.
Что делать с двумя Z-отчетами с НДС, придется ли платить НДС с этих сумм?
Можно ли на УСН «Доходы минус расходы» в 2009 году включать в расходы стоимость товара?
При условии, что товар получен и оплачен или нужно его еще реализовать?
Год назад открыли фирму на УСН «Доходы минус расходы» по производству и продаже стекла и изделий из стекла.
До недавнего времени работали в «минус» и платили 1% с дохода.
Сейчас вышли в плюс, то есть доходы больше чем расходы и нужно будет платить 15%.
Можно ли при расчете налога учесть суммы, которые были уплачены за прошлые периоды?
ООО на УСН «Доходы минус расходы» зарегистрировано 6 месяцев назад.
Оформили договор займа от учредителя, доходов нет, есть расходы на рекламу в интернете и программу 1С.
Через 5 месяцев был небольшой доход, встал вопрос о начислении заработной платы директору и налогов с заработной платы.
Начислять за 6 месяцев или за месяц когда был доход? Отчеты сдавали нулевые.
Отпустили продукции на общую сумму 100000 рублей,50%-оплатили через расчетный счет,50% — материалами,как облагать -6% налогом?
Всю сумму или только ту которая поступила на расчетный счет?
Надежда