Существовал ли переходный период для списания расходов на УСН с 1 января 2006 года?

Для расходов на УСН с 01.01.2006 переходный период существовал?
 

Прошла выездная за 2006 и 2007 года. С Решением не согласны. Вот в чем изюм. ИП работает на УСНО (доходы минус расходы). С 2006 года вступает новый закон, по которому весь непроданный в течении года товар оплаченный поставщикам, но оставшийся на складах с расхода следует убрать. Мы и убираем, но только разницу мужду остатками на конец и начало 2006г. А налорг нам весь остаток ставит, независимо от того в каком году он приобретен в 2006 или 2005г. Может у кого такой же случай? Идти в суд или заплатить?

Любовь

Как вернуть переплаченный ЕСН по УСН «висящий» с 2004 года, если с 2007 года перешли на ОСНО?

Как вернуть переплаченный ЕСН по УСН «висящий» с 2004 года, если с 2007 года перешли на ОСНО?

Сдача нулевой декларации на УСН «Доходы минус расходы»?

Организация на УСН «Доходы минус расходы» зарестрирована 8 апреля 2009 года. Деятельность не велась.

В организации один человек директор.

Отчетность:

Социальное страхвание — 4-фсс + справка на фирменном бланке что деятельность не велась и зарплата не начислялась.

ИФНС — Расчет авансовых платежей на обязательное пенсионное страхование (Подскажите номер формы?) + справка на фирменном бланке что деятельность не велась и зарплата не начислялась.

ИФНС — Налоговая декларация сдается по окончании налогового периода

Статистика. Какой номер формы?

Экология. Нужно ли отчитываться при отсутствии какой либо деятельности?

Платежи:

Пенсионный фонд — фиксированный платеж — размер налога узнается в пенсионном фонде?

Экология. При отсутствии деятельности нужно ли платить?

Как учесть расходы и доходы если в прошлом году были на ОСНО, а сейчас на УСН?

В прошлом году фирма была на ОСНО (отгрузка), с 2009 года — на УСН «Доходы минус расходы».

С сентября прошлого года деньги на расчетном счете повисли, в связи с этим никаких заработных плат, долгов поставщику и годовые налоги (налог на прибыль не платили — убыток) не выплачивалось, выплатили все только в этом году с нового расчетного счета.

Можно ли это все учесть в расходы?
За прошлогодние продажи деньги поступали на новый счет, их учитывать в доход?

Можно ли признать в расходы оборудование купленное уже давно сразу целиком в этом квартале?

 УСН «Доходы минус расходы».

Давно куплено оборудование стоит несколько десятков (до 20000 рублей каждая несколько единиц), доходов от него не поступало, и в расходы оно не принималось.

Сейчас поступило 1200 рублей дохода, в течение нескольких лет оно будет использоваться и приносить доход (услуги интернет).

Можно ли сейчас признать его расходом для налогового учета сразу целиком в этом квартале? .

Как правильно сформировать в 1С оборотно-сальдовую ведомость?

 Программа 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41) редакция 1.6 (1.6.15.6)

При формировании оборотно-сальдовой ведомости (налоговый учет) по сч.10 не отражается приход и расход и не списывается сч.26, при этом в книге доходов и расходов все в порядке (все заполняется).

Как отразить в книге доходов и расходов ремонт автомобиля после аварии и последующую продажу этого отремонтированного автомобиля?

ИП на УСН «Доходы минус расходы».

При проверке книги доходов и расходов налоговый инспектор просит исключить расходы на ремонт КАМАЗа, принадлежащего ИП или включить в доходы сумму, полученную от продажи этого же КАМАЗа.

Данный КАМАЗ был в аварии, деньги по страховке перечислили на расчентый счет ИП, КАМАЗ отремонтировали, спустя время продали.
Прав ли налоговый инспектор?

Как поступить чтобы не остаться в убытке, мы на УСН «Доходы» купили оборудование у поставщиков с НДС 18%, теперь продаем его покупателям без НДС?

Мы на УСН «Доходы» купили оборудование у поставщиков с НДС 18%, теперь продаем его покупателям без НДС.

Правильно ли это, ведь мы тогда в убытке.

Как поступить в данной ситуации?

Ирина

Если ИП покупает у фирмы товар, и эта фирма выставляет ему счет с НДС 18%, и ИП в своей платежке в адрес фирмы пишет «с НДС 18%» — какие последствия могут быть?

ИП на УСН «Доходы»счета выставлять с НДС не может. Все счета от него — без НДС.
А если ИП покупает у фирмы товар, и эта фирма выставляет ему счет с НДС 18%, и ИП в своей платежке в адрес фирмы пишет «с НДС 18%» — какие последствия могут быть?