Каким образом можно уменьшить налог на сумму взносов в фонды?

УСН «Доходы».

12 июля заплатили взносы в ПФР и ФСС от несчастных случаев и профессиональных заболеваний за июнь текущего года.

Имеем ли мы право уменьшить единый налог а полугодие на сумму данных взносов?

За I квартал единый налог был уменьшен на взносы в ПФР на взносы в ФСС не уменьшали, так как было бы превышение 50% порога.

Можем ли мы единый налог за полугодие, уменьшить на сумму данных взносов в ФСС?

Учитываются ли в расходах рекламно-информационные и телематические услуги?

УСН.

Можно ли учесть в расходах услуги, которые в договоре прописаны как рекламно-информационные?

Далее в дополнительном соглашении к договору, данные услуги были названы как «услуги локального аутсорсинга».

Можно ли в таком случае учесть данные услуги в расходах?

Также в договоре прописаны телематические услуги.

Что это такое не понятно и по этой причине данные услуги в расходы не включали.

Правильно ли мы поступили?

Тонкости учета и налогообложения при работе с физлицом из Казахстана?

ООО на УСН.

Заключили договор на оказание услуг с физическим лицом из Казахстана.

Оплату физическое лицо из Каахстана осуществляет чере банк России.

Есть ли отличия в плане налогообложения между физическим лицом из Казахстана и Российской Федерации?

Будет ли это считаться внешне-экономической деятельностью?

Какие налоги надо будет платить в данном случае?

Что делать,если размер минимального налога больше полученной прибыли?

УСН «Доходы минус расходы».

Минимальный налог в размере 1% получается больше прибыли.

Что делать в таком случае?

Как выплачивать в таком случае налог?

Надо ли учитывать в расходах налог на прибыль?

Как учитывать материальные расходы при УСН и ЕНВД?

ООО работает на совмещенных спецрежимах.

Когда закупаем расходные материалы для произвоства готовой продукции трудно определить к какому режиму налогообложения относить расходы по их закупке.

Раньше материальные расходы учитывали в момент передачи их в производство, то есть мы их учитывали на основании акта о списании.

В настоящее время опираясь на письмо Минфина № 03-11-06/2/11 от 29.01.2010 года, материальные расходы учитываются на УСН в момент оплаты в полном объеме, а далее если они используются на ЕНВД, то нужно сторнировать.

Если все действия приходится на один налоговой период, то проблем нет.

Что можно предпринять в ситуации, когда материалы со склада расходуются в течение нескольких лет, и количество продукции и материалов измеряется десятками?

Проводить сторно в таком случае не реально.

Как оформить договор получения беспроцентного займа, если учредитель один?

ООО на УСН.

Единственный учредитель выдал нам беспроцентный займ.

В нашем случае, сторона займодателя и заемщика будет представлена одним человеком?

Например:

Иванов И.И., именуемый в дальнейшем “Займодавец”, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью “Компания”, именуемое в дальнейшем “Заемщик ”,

в лице Генерального директора Иванова И.И. ………….
…… подпись сторон получается одна и таже.

Так правильно?

Обязан ли ИП отчитываться перед банком за деньги, переведенные на карточку?

ИП перечисляет денежные средства, полученные от деятельности на пластиковую карточку.

Обязаны ли мы отчитываться перед Сбербанком, куда были потрачены денежные средства и предоставлять документы куда именно были потраченны денежные средства?

Может данные денежные средства были потрачены на азартные игры или прочее и подтверждающих документов нет.

В банке ссылаются на ФЗ-115 ст.7 п.11.

ИП Анна Юрьевна

Как учесть в 1С сверх норматива суточных в командировке?

ООО на УСН «Доходы».

Учет ведем в 1С:8.1 Бухгалтерия.

Генеральный директор был в командировке.

Суточные составили 3 000 рублей.

НДФЛ не облагаются 700 рублей.

Сверхнорму не учли в авансовом отчете.

Что делать в сложившейся ситуации?

«Вручную» вписать сумму НДФЛ, то есть начислить текущим числом и заплатить?

До какого числа надо сделать платеж по транспортному налогу?

ООО на УСН «Доходы».

До какого числа надо отчитаться по авансовому платежу за транспортный налог?

Налоговую декларацию за 2010 год, сдаем только в 2011 году?

Как определить размер авансовых платежей на УСН?

Работаем на УСН «Доходы минус расходы».

Как известно, фирмы на УСН должны уплачивать авансовый платеж на основании размера ставки выбранного режима налогообложения.

В какой случае мы можем уплатить налог в рамере 1%, но как минимального налога по результатам отчетного периода.

Так как в реультате рассчетов сумму налога к уплате получается огромная.

Missveterok