ООО на УСН «Доходы».
Директор принес из банка документы.
Счет-фактура выставлена от 14 сентября 2010 года с комиссей банка за оформление карточки с образцами подписей.
Оплата была выполнена в октябре, в тот момент когда были денежные средства на расчетном счете.
Где надо отразить НДС?
Должны ли мы подавать налоговую декларацию за год?
Если мы не возмещаем НДС, надо ли его отражать?
Дб 44 Кт 60
Дб 19 Кт 60
После оплаты
Дб 60 Кт 51
Дб 68 Кт 19
Что делать со счетом 68?