Надо ли в конце дня оформлять ПКО на основании Z отчета, УСН15% (оптовая торговля)?

УСН «Доходы минус расходы» оптовая торговля.

Как оформить дневную выручку?

Покупателю выписываю ТОРГ 12 + чек.

В программе проводим ПКО.

Программа делает проводки Дт 62.3 Кт 90.1 — выручка учтена
Дт 90.4 Кт 41.2 — списание МПЗ

Дт 50.1 Кт 62.3 — отражен факт оплаты покупателя.

Надо ли в конце дня оформлять ПКО на основании Z отчета?

Если его оформлять получается задвоение сумм по сч. 50.1.

В какой момент отражать расходы, оформленные через авансовые отчеты и записывать в книгу доходов и расходов?

Организация находится на УСН «Доходы минус расходы». Многие расходы у нас оформляются через авансовые отчеты.

В какой момент отражать расходы и записывать в книгу доходов и расходов?

В тот день, когда деньги были выданы подотчетному лицу;

Или тогда, когда расходы были фактически произведены или когда был сдан авансовый отчет?

Евдокия

Как правильно оплачивать налоги?

ИП на УСН «Доходы минус расходы».
По итогам девяти месяцев доход составил 7 560 000 рублей, а расход 7 229 000 рублей.

Налоговая база 331 000 рублей. Налог к уплате 49 650 рублей.
По итогам налогового периода доход 10 292 000 рублей, расход 9 872 000 рублей.

Сумма налога к уплате получается 63 000 рублей.
ИП оплатил налоги за 12 месяцев 64 500 рублей.
Минимальный налог составляет 102 930 рублей, который необходимо оплатить.
ИП должен доплатить разницу 38430 (102930-64500) или полностью оплатить минимальный налог 102 930 рублей помимо уже произведенной оплаты в сумме 64 500 рублей?
Если ИП должен оплатить полностью минимальный налог, то что делать с оплаченным налогом?

Какие отчёты и налоги должен сдать ИП на ЕНВД и УСН15%?

Работаю на ЕНВД.
С 1 января 2009 дополнительно ещё и УСН «Доходы минус расходы», но в конце декабря на расчетный счет пришла частичная предоплата по товару который закуплен и реализован клиенту уже в январе 2009.
Какие отчёты и налоги я должен сдать?

Как приготовится к налоговой проверке на УСН?

Работаем три года.

Как приготовится к налоговой проверке на УСН «Доходы» и УСН «Доходы минус расходы».

Расскажите как это происходит и чему быть готовым?

Как рассчитать расходы ИП сдающему помещение в субаренду?

ИП на УСН «Доходы минус расходы»и  ЕНВД.

Арендует помещение 100 кв. м. за 10 000 рублей в месяц.
В то же время ИП сдает это же помещение в субаренду – 74 кв. м. за 8 000 рублей.
В книге доходов и расходов у ИП:

Доход – 8 000 рублей, а сколько получается расход?

Если сдаем 74 кв. м. то 7 400 рублей в расход?

Еще одна область понизила ставки по УСН

В Еврейской АО изменены дифференцированные налоговые ставки при применении УСН в зависимости от категорий налогоплательщиков.
Читать далее

Можно ли в книгу доходов и расходов записать запись (за наличный расчет) «Выручка от реализации от такого то покупателя» или можно все выручку наличными за день писать общей суммой за день просто «Выручка от реализации»?

В 2008 году ИП работал на ОСНО (оптовая торговля продуктами).

С 2009 года перешел на УСН «Доходы минус расходы».

Подготавливаем две декларации за 2008 год.

3-НДФЛ, и годовой отчет ЕСН с доходов.

Если их подать до 30 апреля 2009 года, можно ли оплатить позже эти суммы, так как на расчетном счете денег пока нет?

Если возможно! То до какого срока?

Можно ли заплатить не сразу общей суммой?

Приехало одно РАЙПО, взяло товар, чек только потребовало и список товара на бумажке и возможно оно больше и не приедет, а мне как быть, может ли ТОРГ-12 быть без печати покупателя и его реквизитов, получается накладная как бы мне нужна для показания отпуска товара со склада, чек то мы пробили им.

Можно ли в книгу доходов и расходов записать запись (за наличный расчет) «Выручка от реализации от такого то покупателя» или можно все выручку наличными за день писать общей суммой за день просто «Выручка от реализации»?

Курсовые разницы при импорте услуг

ИП на УСН «Доходы минус расходы».

Вопрос про курсовые разницы.
В примерах, часто, рассматривают ситуации экспорта товаров, услуг. У меня импорт услуг.

Дайте ответ на мой конкретный случай, который я распространю на все контракты.

Мой первый платеж нерезиденту:
Банк списал 75504,00 руб. за покупку 2200,00 евро 24.10.08
Банк зачисли 2200,00 евро по курсу 34,5767 (=76068,74 руб.) 24.10.08
Банк списал нерезиденту 2200,00 евро по курсу 34,4144 (=75711,68)
27.10.08

Мой второй платеж нерезиденту:
Банк списал 111840,00 руб. за покупку 3200,00 евро 11.11.08
Банк зачисли 3200,00 евро по курсу 34,5677 (=110616,64 руб.) 11.11.08
Банк списал нерезиденту 3200,00 евро по курсу 34,8064 (=111380,48)
12.11.08

Буров Анатолий

Какие санкции грозят организации на УСН, если в декларации была указана сумма с НДС?

В 2008 году организация работала на УСН «Доходы минус расходы»

Во II квартале на выполненные услуги выставила счет-фактуру (заказчики ссылались на договор, в котором была указана сумма с НДС). Вскрылось это к моменту заполнения декларации УСН.

Бухгалтер заполнил декларацию по НДС на сумму налога по выставленной счет-фактуре и уменьшил ее на сумму НДС по полученным счетам-фактурам от своих поставщиков.
Разницу уплатили в бюджет. Теперь нас проверяет камералка — данный факт всплыл. И нас мучают зачем мы это сделали, ведь на УСН НДС не платят.

Так поступили, потому что счет-фактуру все-таки выставили (на что не имели право).

Какие санкции нам грозят?