Как будет начислять амортизация после перехода ООО с ОСНО на УСН15%?

ООО на ОСНО в 2008 году приобрело основное средство.

С 2009 года перешло на УСН «Доходы минус расходы».

Как будет начислять амортизация после перехода?

Как правильно ее начислять?

Как правильно ИП на УСН6% провести сделку по продаже оборудования клиенту на ОСНО?

ИП на УСН «Доходы». Деятельность — оптовая продажа электрооборудования.Как поступать с счет-фактурами, если клиент на ОСНО?

Как учитывать НДС?

Как правильно провести сделку по продаже оборудования клиенту на ОСНО?

Правда ли что покупатели не могут взять к зачету НДС по приобретенным товарам у поставщика на УСН «Доходы минус расходы»?

Собираемся открывать ООО на УСН «Доходы минус расходы»(торговля).

Товар будем приобретать за границей.

Правда ли что покупатели не могут взять к зачету НДС по приобретенным товарам у поставщика на УСН «Доходы минус расходы»?

Есть ли альтернатива в этом случае или в данном случае придется выбирать ОСНО?

Идут ли деньги на питание из затрат на производство при условии что поставщик на ОСНО?

Компания хочет организовать питание сотрудникам.

Найдена кейтеринговая компания, с которой возможен безналичный расчёт.

Идут ли эти деньги на питание из затрат на производство при условии что поставщик на ОСНО?

Олеся

Мы на УСН, продаем здание, купленное в собственность. По лимиту попадаем под ОСНО. Можем ли мы вычесть НДС с неамортизированной стоимости?

Находясь на УСН, купили в собственность здание.

Теперь готовим его к продаже, при продаже попадаем под ОСНО по лимиту.

Есть ли вероятность вычесть НДС с неамортизированной стоимости?

Можно ли в книгу доходов и расходов записать запись (за наличный расчет) «Выручка от реализации от такого то покупателя» или можно все выручку наличными за день писать общей суммой за день просто «Выручка от реализации»?

В 2008 году ИП работал на ОСНО (оптовая торговля продуктами).

С 2009 года перешел на УСН «Доходы минус расходы».

Подготавливаем две декларации за 2008 год.

3-НДФЛ, и годовой отчет ЕСН с доходов.

Если их подать до 30 апреля 2009 года, можно ли оплатить позже эти суммы, так как на расчетном счете денег пока нет?

Если возможно! То до какого срока?

Можно ли заплатить не сразу общей суммой?

Приехало одно РАЙПО, взяло товар, чек только потребовало и список товара на бумажке и возможно оно больше и не приедет, а мне как быть, может ли ТОРГ-12 быть без печати покупателя и его реквизитов, получается накладная как бы мне нужна для показания отпуска товара со склада, чек то мы пробили им.

Можно ли в книгу доходов и расходов записать запись (за наличный расчет) «Выручка от реализации от такого то покупателя» или можно все выручку наличными за день писать общей суммой за день просто «Выручка от реализации»?

В 2009 году перешли с ОСНО на УСН, надо ли в доход ставить сумму с НДС за услуги оказанные в 2008 году?

С января 2009 года ИП перешел на УСН.

В I квартале 2009 года получил оплату за услуги оказанные в 2008 году (ОСНО в т.ч.НДС).

В доход I квартала 2009 года ставить всю сумму оплаты с НДС?

НДС перечислили в бюджет в прошлом году «по отгрузке».

Имеет ли право организация на УСН принять к вычету НДС?

Организация работает на ОСНО.

В числе субподрядчиков есть организация на УСН (допустим ООО «Восток»).

ООО «Восток» выставляет нам документы на оплату выполненных работ (формы КС-2, КС-3) и, кроме того, предъявляет к оплате расчет компенсации на уплату НДС согласно письма № НЗ-6292/10 от 06.10.2003 г. Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу «О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по УСНО».

Как поступить в данной ситуации организации как генеральному подрядчику, чтобы принять к вычету НДС нам необходимы документы, подтверждающие оприходование работ, счет-фактура с выделенным в них НДС?

Имеет ли право организация принять к вычету НДС на основании указанного расчета?

Переход в середине налогового периода с УСН на ОСНО

Для перехода в середине налогового периода с УСН на ОСНО решили ввести дополнительного учредителя в виде организации путем продажи ей более 25% доли.

Обязывает ли это к чему-то по сравнению с ООО с единственным участником — физическим лицом в плане бухгалтерской и налоговой отчетности?

Если это произошло в апреле, налоговый орган уведомляется об этом до 15 июля и организация отчитывается за II квартал, исходя из того, что находится уже на ОСНО?

Должна ли учитываться уплата начисленного за IV квартал 2008 года (фирма была на ОСНО) НДС в расходах если с 2009 перешли на УСН «Доходы минус расходы»?

Должна ли учитываться уплата начисленного за IV квартал 2008 года (фирма была на ОСНО) НДС в расходах если с 2009 перешли на УСН «Доходы минус расходы»?

Алина