Что делать с НДС на УСН по договору цессии?

ИП на УСН «Доходы».

В сентябре 2009 года нам перешло право требования долга от ООО на ОСНО к ООО на ОСНО.

При перечислении суммы долга на основании договора цессии на наш рассчетный счет ООО выделит в платежном поручении НДС 18%.

Как поступить в нашем случае с НДС?

Надо ли НДС уплачивать в бюджет?

С какой суммы надо платить УСН?

Продажа товара за бонусные баллы?

Компания на УСН. Осуществляет розничную торговлю.

Осуществляем продажу товаров за накопленные бонусные баллы, путем списания бонусных баллов с карты.

Будет ли в этом случае НДС?

Как это отразить в отчетности?

Какие налоги плататься в данном случае?

Надо ли выделять НДС в платежном поручении на УСН?

Предприятие на УСН.

Приобрели материал и при оплате в платежном поручении указали НДС не облагается.

Продавец настаевает на выделение НДС.

Имеем мы на это право и каковы будут последствия для нас?

Евгения

Какие налоги надо платить фирме на ОСНО при сдаче в аренду?

ООО на УСН «Доходы». Деятельность аренда и субаренда помещений.

Планируем перейти на ОСНО.

Какие в данном случае придется платить налоги?

НДС, Налог на прибыль и налог на имущество? Или еще какие то налоги надо платить?

Будет ли фирма плательщиком НДС при покупке товара на Украине?

Фирма на УСН «Доходы».

Будем ли мы плательщиками НДС при покупке товара на Украине?

Татьяна

Как оптимизировать работу с НДС на УСН?

ООО на УСН «Доходы минус расходы». Занимаемся перепродажей бумаги.

При покупке товара у фирм на ОСНО, мы платим НДС.

Этот НДС мы заносим в расходы?

При расчете доходов мы учитываем выручку, полученную от продажи?

Если мы закупаем товар с НДС, а перепродаем без НДС, то наценка больше 18% быть не может?

Выходит что мы из месяца в месяц работает в «ноль».

Как правильно поступить в данной ситуации?

Как поступить с НДС при растаможевании на УСН?

НДС при импорте (УСН)
 

Уважаемые друзья,

Подскажите если в такой же ситуации фирма находится на УСН, можно ли уплаченный при растоможке НДС просто вернуть, а не принять к вычету?

Товар покупается фирмой с УСН, таможится, потом продается другой фирме с УСН по более высокой цене, в связи с этим вопрос — стоит ли принимать уплаченный при растоможке НДС в виде расхода или пытаться его возвращать?

Арифметика у меня такая в голове:
100 руб — таможенная стоимость
118 руб — после уплаты НДС на таможне
200 рублей стоимотсть продажи другой фирме с УСН

Далее такие варианты
Если возвращаем НДС, при УСН 6%
Получаем (200 — 100)*6%=6руб. — налог на доходы

Если возвращаем НДС, при УСН 15%
Получаем (200-100)*15%=15 руб — налог на доходы за вычетом расходов

Если учитывать НДС в качестве расхода, при УСН 15%
Получаем (200-118)*15%=12,3 — налог, и сам доход будет меньше.

Т.е. получается выгоднее всего пытаться вернуть НДС и использовать УСН 6%?

Задача стоит использовать наиболее выгодную схему…

Спасибо за ответы!

fport

НДС, при выставлении покупателю, в доходы упрощенца не включается

Как Клерк.Ру уже сообщал, вчера Президиум ВАС РФ разрешил спор ИП и ИФНС о том, подлежат ли включению в состав доходов предпринимателя, применяющего УСН, суммы НДС, полученные им от покупателей при реализации товаров, в случае выставления ИП счетов-фактур покупателям.

Читать далее

Как поступить с НДС при уступке имущественного права?

НДС при уступке имущественного права.
 

Не обсуждалось раньше (Что-то не нашел ответа), а мне уже весь мозг проели.

Операция:
Есть Один кредитор на УСНО, уступает Второму кредитору (на ОСНО) за мини-деньги право требования на макси-деньги к должнику по договору аренды спецтехники.

Объект налогообложения для НДС у Второго кредитора возникает?
Два бухгалтера клюют мне мозг, ссылаясь на пункт 2 статьи 155 НК РФ.

При этом, один грит, что объект для НДС есть поскольку Второй кредитор — есть новый кредитор, а поэтому возникает база для НДС на превышение макси денег над миниденьгами (об этом и грит пункт 2 статьи 155 НК РФ).

Втрой же ему возражает и грит, что база для НДС появиться только, если должник погасит второму кредитору долг или еще раз устпит кому-нить. Тогда возникнет, база для НДС на превышение полученных макси-денег (или денех по последующей уступке) над миниденьгами (вот об этом грит пункт 2 статьи 155 НК РФ!).

У каждой бухгалтерши заготовлена @уева туча статей из всяких журналов, подтверждающих ее точку зрения.

А я вот судов что-то найти не могу……

Помогите, а?

Азазело

Договор комиссии между ИП на УСН и Комитентом на ОСНО?

ИП на УСН занимается розничной реализацией.

ИП заключил договор комиссии с комитентом на ОСНО. Комитент просит предоставить счет-фактуры на комиссионное вознаграждение и реализованный товар.

В нашем случае ИП является посредником и должен выставлять счет-фактуры покупателям.

Каким покупателям надо выставлять счет-фактуру, если мы торгуем в розницу?

Можем ли мы выставлять счет-фактуру на комиссионное вознаграждение не являясь плательщиком НДС?