Можно ли учесть в расходах ГСМ, если автотранспортное средство до место назначения прибыло своим ходом?

УСН.

Автотранспортное средство до место назначения доставляли своим ходом.

Можем ли мы в таком случае учесть потраченный ГСМ?

Если да, то какие документы надо оформить?

Надо ли оформлять приказ и путевой лист на день транспортировки?

Как осуществить переход с УСН на ОСНО?

Какие документы и в какой форме надо подать в налоговую инспекцию при переходе с УСН на ОСНО?

Эльвира

Как заполнить книгу доходов и расходов при поступлении и продаже иностранной валюты?

ООО на УСН «Доходы минус расходы».

Правильно ли мы отразили поступление иностранной валюты и её последующую продажу в книге доходов и расходов:

  • 20 августа 2010 — поступление на транзитный счет
    оплата от покупателя 9 980 евро — 389 519 рублей 40 копеек «Графа 5»
  • 31 августа 2010 — расходы от переоценки евро
    на счете 52, счет № — 8, 98 «Графа 7»
  • 3 сентября 2010 — доход от переоценки евро
    на счете 52, счет № «На дату продажи» — 2 604, 78 «Графа 5»
  • 3 сентября 2010 — Расчеты с ЗАО «Банк» по договору «прочее» (сторно)
    курс ЦБ на дату продажи валюты
    — 392 115,20 «Графа 5»
    392 115,20 «Графа 6»
    «Графа 7» — не заполняем
  • 3 сентября 2010 — поступления от продажи иностранной валюты на расчетный счет
    фактически зачислено по курсу ЦБ — 388 421 рублей 60 копеек «Графа 5»

Какая отчетность и налогообложение у ГСК?

ГСК на УСН.

В штате 9 сотрудников.

У нас 183 паркоместа.

Каждое место собираемся оформить в собственность владельца.

Какие налоги мы должны заплатить?

Нужно ли делать авансовые платежи?

УСН.

Обязательно ли уплачивать авансовые платежи?

Какие последствия грозят за их не уплату?

Как учесть в затратах денежные средства, если комиссионер рассчитался не полностью?

УСН «Доходы минус расходы».

В июле 2010 года комиссионеру передали товар на реализацию.

Товар комиссионер продал и удержал свое вознаграждение, но наши денежные средства перечислил частично.

Оставшуюся часть денежных средств от него не можем получить уже второй месяц.

Как в таком случае учесть в расходах комиссионное вознаграждение:

  • полностью
  • только от той части денежных средств, которые получили от комиссионера

Какую отчетность надо сдавать, если мы занимаемся вендингом?

ИП на УСН.

Наёмных сотрудников нет.

Приобрели кофемашину, но деятельность не ведем.

По итогам года сдаем:

  • нулевые налоговые декларации
  • в ПФР — форму РСВ-2
  • среднесписочную численность сотрудников

Как можно подтвердить, что деятельность отсутствовала, в случае проверки налоговыми органами?

Как поступить с НДС при переходе с ОСНО на УСН?

ИП.

Перешли с ОСНО на УСН.

При переходе в последнем квартале надо восстановить НДС на 1 января по нереализованным товарам.

На 1 января проводим инвентаризацию и по остаткам товара начисляем НДС.

Верно?

Будет ли это восстановленный НДС?

Отражаем ли его в налоговой декларации за IV квартал в строке к восстановлению?

Так как на деле не возможно отследить, что к чему относится, можно ли на всю сумму остатка произвести начисление?

Что делать с товарными накладными поступившими 30 декабря?

Что делать с НДС по данным накладным:

  • не брать к вычету
  • восстановление
  • одновременно и вычет и восстановление

Товар клиенты оплачивают после отгрузки.

К примеру, если отгрузка была в декабре, то часть оплат пройдет на УСН, а в платежном поручении будет указано в том числе НДС.

Так как НДС по отгрузке, налоговая база появилась в декабре и выходит НДС начислен и перечислен.

Как поступить с НДС поступившем от клиентов при оплате после 1 января?

Единый налог надо будет считать за вычетом НДС?