УСН.
Автотранспортное средство до место назначения доставляли своим ходом.
Можем ли мы в таком случае учесть потраченный ГСМ?
Если да, то какие документы надо оформить?
Надо ли оформлять приказ и путевой лист на день транспортировки?
УСН.
Автотранспортное средство до место назначения доставляли своим ходом.
Можем ли мы в таком случае учесть потраченный ГСМ?
Если да, то какие документы надо оформить?
Надо ли оформлять приказ и путевой лист на день транспортировки?
Какие документы и в какой форме надо подать в налоговую инспекцию при переходе с УСН на ОСНО?
Эльвира
Министерство финансов Российской Федерации
Письмо № 03-11-06/2/166
26.10.2010 Читать далее
Министерство финансов Российской Федерации
Письмо № 03-11-06/2/165
26.10.2010 Читать далее
ООО на УСН «Доходы минус расходы».
Правильно ли мы отразили поступление иностранной валюты и её последующую продажу в книге доходов и расходов:
ГСК на УСН.
В штате 9 сотрудников.
У нас 183 паркоместа.
Каждое место собираемся оформить в собственность владельца.
Какие налоги мы должны заплатить?
УСН.
Обязательно ли уплачивать авансовые платежи?
Какие последствия грозят за их не уплату?
УСН «Доходы минус расходы».
В июле 2010 года комиссионеру передали товар на реализацию.
Товар комиссионер продал и удержал свое вознаграждение, но наши денежные средства перечислил частично.
Оставшуюся часть денежных средств от него не можем получить уже второй месяц.
Как в таком случае учесть в расходах комиссионное вознаграждение:
ИП на УСН.
Наёмных сотрудников нет.
Приобрели кофемашину, но деятельность не ведем.
По итогам года сдаем:
Как можно подтвердить, что деятельность отсутствовала, в случае проверки налоговыми органами?
ИП.
Перешли с ОСНО на УСН.
При переходе в последнем квартале надо восстановить НДС на 1 января по нереализованным товарам.
На 1 января проводим инвентаризацию и по остаткам товара начисляем НДС.
Верно?
Будет ли это восстановленный НДС?
Отражаем ли его в налоговой декларации за IV квартал в строке к восстановлению?
Так как на деле не возможно отследить, что к чему относится, можно ли на всю сумму остатка произвести начисление?
Что делать с товарными накладными поступившими 30 декабря?
Что делать с НДС по данным накладным:
Товар клиенты оплачивают после отгрузки.
К примеру, если отгрузка была в декабре, то часть оплат пройдет на УСН, а в платежном поручении будет указано в том числе НДС.
Так как НДС по отгрузке, налоговая база появилась в декабре и выходит НДС начислен и перечислен.
Как поступить с НДС поступившем от клиентов при оплате после 1 января?
Единый налог надо будет считать за вычетом НДС?