ИП на УСН — не работодатель.
Какие взносы надо сделать и куда?
ИП на УСН — не работодатель.
Какие взносы надо сделать и куда?
ООО на УСН.
В учредительных документах указали юридических адрес по месту аренды производственных помещений.
В настоящее время:
Можем ли мы на время отсутствия деятельности не заключать договор аренды или из-за того, что он указан в учредительных документах нужно продлевать договор?
Фирма на УСН «Доходы минус расходы».
Деятельность — производство филе.
Мы заключили договор переработки с фирмой, которая оказываем нам услуги по присвоению еврономера, так как продукция ижет на экспорт.
Расходы по переработки на основании договора возложены на нашу фирму.
При отгрузке продукции в ГТД указываем:
По региональному законодательству производители продуктов питания имеют право на пониженную процентную ставку по единому налогу.
Можем ли мы ей воспользоваться?
Если нет, то что для этого необходимо, чтобы мы могли её применять?
ООО на УСН «Доходы минус расходы».
Прекращаем заниматься розничной торговлей, оставляем только сдачу торговых площадей в аренду.
С 1 января 2011 года — розничную торговлю будем вести через ИП — директора ООО.
Часть товара остается не оплаченной.
Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете передачу товара и задолженности по нему от ООО — ИП?
Обязан ли ИП внести в кассу ООО денежные средства?
Можно ли осуществить безвозмездную передачу товара?
Что делать с налог УСН в двух случаях?
ИП на УСН «Доходы».
Деятельность — оказание психологических услуг.
Вместо ККТ, можем применять БСО.
В октябре-ноябре 2010 года были операции, но в тот момент не знали, что надо оформлять БСО и оформили ПКО.
Могут ли нас привлечь в административной ответственности?
Должны ли мы вести кассовую книгу и оформлять ПКО?
Какой первичный документ мы должны отразить в книге доходов и расходов по итогам 2010 года?
В настоящее время заказали БСО в типографии и завели книгу учета БСО.
Как нам поступить в данной ситуации?
Znak
ИП на УСН существует с августа 2010 года.
С сентября 2010 года оказываем на основании договора — услуги иностранной фирме.
В договоре сумму не прописывали — оплата происходит на основании выставленного счета.
Выставляли счета, но просили их не оплачивать.
В настоящее время хотим получить денежные средства за периож с сентября-декабрь 2010 года, и поэтому занимаемся оформлением паспорта сделки по договору.
Не будет ли будет проблем, если договор подписали в 2010 году, а паспорт сделки оформили только в 2011 году? Других платежей не было.
Можно ли получить в 2011 году денежные средства по счетам 2010 года, или счета придется переделывать на 2011 год?
Ко всему прочему иностранные партнеры отправили денежные средства по счету за сентябрь жо оформления паспорта сделки.
Какие могут быть последствия в таком случае, если мы получили порядка 1 500 евро.
Всё нормально или лучше оформить отдельный договор на данный платеж?
igorilla
На днях нашли вот такую информацию
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28.12.10 N 190н
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)
| Код | Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления |
|---|---|
| Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | |
| 182 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
| 182 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
| 182 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
| 182 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 182 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
| 182 1 05 01041 02 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
| 182 1 05 01042 02 0000 110 | Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
| 182 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
| 182 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
| 182 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
| 182 1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
В 14 — 17 разрядах КБК не должно быть «0000». Следует указывать:
Действует ли это или нет?
Коснутся ли данные изменения IV квартала 2010 года?
ИП на УСН и ЕНВД.
Деятельность — автосервис.
Изменился ли размер отчислений в фонды и КБК?
Были ли изменения 4-ФСС?
Какие налоги и в каком размере надо удерживать с заработной платы сотрудников и какие КБК надо использовать?
Фирма на УСН «Доходы минус расходы».
Заключили договор на оказание транспортных услуг.
Документы на оказанные услуги получаем не от фирмы с которой заключили договор, а от фирмы которая оказываем им транспортные услуги.
То есть договор заключен с Ивановым, а документы мы получаем от Петрова.
Можем ли мы учесть данные затраты в расходах?
Какие документы нам необходимы от Иванова, чтобы принять у себя документы от Петрова?
УСН.
Мы имеем право уменьшить размер налога на сумму страховых взносов на ОПС и прочее.
Сумму налога может быть уменьшена только на те взносы, которые начислены и уплачены за данный период времени.
При проверки отчета по ЕНВД за III квартал 2010 года в наловой инспекции нам выделили не правильные суммы.
Нам сказали, что мы обязаны взять взносы за июль, август, сентябрь.
За сентябрь мы платим же в октябре.
Как же всё-таки на самом деле надо по правильному?