Добрый день! Помогите пожалуйста!
Как списать испорченный материал?
Спасибо!
Лариса_Ч
Добрый день! Помогите пожалуйста!
Как списать испорченный материал?
Спасибо!
Лариса_Ч
Добрый день!
Индивидуальный предприниматель работает на УСН15%, торговля.
Каждый день на доставку товара покупателям происходя расходы на ГСМ, причем значительные.
ИП издал приказ, что его автомобиль будет использоваться в коммерческих целях его же ИП и заключил договор сам с собой. Смешно, конечно.
Вопрос вот в чем:
Этот приказ и договор надо ли регистрировать в налоговой для того, чтобы авто «стояло на балансе»? И еще — по какому счету выписывается расходник на ГСМ в этом случае?
Chainik
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста!
Вычитала, что договор простого товарищества может быть заключен между ИП и/или коммерческими фирмами. Если фирма на УСН, то обязательно УСН15%. Если участники простого товарищества — российская фирма и иностранная, то учет общих дел ведется в российской компании. Доходы от совместной деятельности уменьшаются на величину расход от этой деятельности. Доходы отражаются как внереализационные доходы, расходы, я так понимаю, соответственно как внереализационные расходы. Доли прибыли распределяются пропорциаонально вложенным долям в общее дело. Расчитывается каждый квартал, не позднее 15 числа.
Наша фирма занимается международными перевозками и работаем мы только с одним иностранным заказчиком. Предположим, что мы заключили договор простого товарищества с этой иностранной фирмой и за 1 квартал 2009 года мы осуществили перевозок на сумму 150 000 евро. Расходы нашей фирмы составили 100 000 евро.
А теперь собственно вопросы:
Что будет являться доходом, прибылью?
Как совокупить их доход и наш, их расходы и наши? Что с ЕСН тогда получится?
Очень надеюсь на помощь специалистов!
Элен-УСН
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
ИП, ОКВЭД 32.20.9
Вопрос таков:
Можно ли на «упрощенке» работать с организациями и получать от них перечисления? В налоговой говорят что вроде бы нет. Если выписывать организациям счет-фактуры то это уже НДС.
Заранее благодарю!
Юлия Зайцева
Коллеги, помогите советом в такой ситуации:
Предприятие применяет УСН6%. Бухгалтерский учет ведется в полном объеме, так как по итогам года распределяются дивиденды. В 2008 году фирма арендовала здание у физического лица и провела там неотделимые улучшения: заменила въездные ворота, утеплила стены, пристроила часть помещения, асфальтировала подъездные пути. Все это было сделано с согласия арендодателя и за счет арендатора. В договоре аренды не предусмотрено возмещение арендатору расходов на проведение неотделимых улучшений.
В связи со всем вышеизложенным прошу ответить на следующие вопросы:
1. Являются ли неотделимые улучшения объектом ОС и необходимо ли этот объект амортизировать до конца срока действия договора аренды?
2. После окончания действия договора аренды возникает ли у арендодателя доход в виде неотделимых улучшений и является ли он объектом налогообложения НДФЛ? Кто будет исчислять и уплачивать НДФЛ – сам арендодатель или арендатор?
3. Не является ли для арендатора безвозмездная передача в конце срока действия договора аренды объектом налогообложения НДС, хоть арендатор и не является плательщиком НДС в связи с применением УСН?
Наталья35
Фирма (А) на УСН «Доходы» занимается международными перевозками грузов.
Автопарк насчитывает 19 тягачей. Есть иностранная фирма (Б), которая ищет заказчиков на перевозку грузов. Хотим открыть еще одну фирму (В) и в порядке перевода «перегнать» туда почти всех работников (около 50 чел).
Новая фирма будет «сдавать»в аренду водителей для фирмы «Б». А как в таком случае быть фирме «А»? Получится, что у нас в штате останется только 3-4 водителя на 19 машин в лизинге.
Более проще, то фирма «Б» по сути должна арендовать у нас машины, потом она должна арендовать у фирмы «В» водителей, выполнить заказ и отдать каждой фирме проценты. Но что делать, если по договорам лизинга запрещается сдавать машины в аренду. Что делать фирме «А»?
Машины же не могут ездить сами по себе без водителей, а если их не сдать в аренду, то тогда ничего не получится.
Может есть какие-нить идеи?
Элен-УСН
Уважаемые коллеги, подскажите!
Наша организация хочет перейти на УСНО. С данной системой не работали никогда. Возникают вопросы:
1. до 30 ноября нужно подать заявление в налоговую, какие документы нужно приложить к заявлению?
2. УСН «Доходы» или УСН «Доходы минус расходы», что лучше выбрать?
3. В какой срок приходит уведомление из налоговой инспекции?
4. Бухгалтерский и налоговый учет нужно вести, если УСН «Доходы минус расходы» или предусмотрены выплаты дивидендов?
vesta
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!
У юридического лица 5 розничных магазинов, каждый не менее 100 кв. м.
Что должно применяться УСНО или ЕНВД?
NG030579
Добрый день!
Фирма ООО на УСН «Доходы» переходит на ЕНВД
Вопрос надо ли делать баланс и отчет о прибылях и убытках?
Natulek
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста.
Индивидуальный предприниматель. без НДС. С 2009 года перехожу с ЕНВД на УСН (Организация перевозок грузов).
Какую лучше систему выбрать УСН «Доход» или УСН «Доходы минус расходы».
Например.
Мне на расчетный счет пришли деньги 10000 рублей, я 8000 рублей перечисляю непосредственному перевозчику (собственнику машины), а мне остается 2000 (мой % диспетчерский).
Если я выберу УСН6%, то с какой суммы я буду платить налог?
А если УСН «Доходы минус расходы», то считаются ли 8000 рублей , которые я перечисляю перевозчику за перевозку моими расходами или нет.
Могу ли я в этом случае платить УСН15% с 2000 рублей.
ludmilaP