Как в 1С отразить компенсацию за пользование личным транспортом в служебных целях?

ООО на УСН «Доходы».

В учетной политике прописано — списание компенсаций за пользование личными автотранспортном для служебных целей для:

  • директора
  • заместителя директора
  • заведующего хозяйством

Также была разработана форма документа.

Как отразить данную сумму в 1С:Бухгалтерия?

Через расчет с подотчетными лицами или через счет 73 «Расчет с персоналом по прочим операциям»?

Какой документ надо использовать в 1С?

Можно ли это сделать через бухгалтерскую справку?

Надо ли вместе с отчетом 4-ФСС сдавать справку-подтверждение основной деятельности?

УСН «Доходы».

Сдали в ФСС новую форму 4-ФСС.

Надо ли было в данному отчету прилагать справку-подтверждение основного вида экономической деятельности?

Если надо, то какие санкции нам грозят и какой их размер?

Надо ли делать авансовый платеж, если по итогам квартал убыток?

ООО на УСН «Доходы минус расходы».

За текущий квартал расходы превышают доходы.

Надо ли в таком случае уплачивать авансовый платеж на прибыль в налоговую инспекцию?

Должны ли мы заплатить минимальный налог с дохода за I квартал?

Как доказать, что сумма поступившая на счет, предназначена для расчета с принципалом?

ООО на УСН «Доходы».

Все ли денежные средства, поступившие на расчетный счет считаются доходом?

Можно ли в конце месяца снять денежные средства с расчетного счета для расчета с принципалом?

Как поступить в таком случае, что данные денежные средства налоговая инспекци не посчитала нашим доходом?

Какие подтверждающие документы для этого нужны, чтобы мы имели возможность снимать денежные средства в конца месяца для этих нужд?

Екатерина

Сдача отчетности и уплата налогов для таксиста

ИП на УСН зарегистрирован 18 февраля 2010 года. Деятельность таксист.

Какие налоги надо заплатить и до какого числа?

Как рассчитать размер налогов?

Какую отчетность надо подать?

Вика

Режим налогообложения при продаже сопутствующих товар в фитнес-клубе?

ИП на УСН.

Деятельность фитнес-клуб:

  • тренировки
  • массаж
  • солярий
  • косметические услуги

В результате выездной налоговой проверки, нам было дано предписание разделять розничную торговлю сопутствующими товарами и услуги по разным отделам.

В нашем случае продажу сопутствующих товаров осуществляем со стойки администратора, рядом со стойкой стоит шкаф со стеклянными дверьми, где собственно и располагается сопутствующая продукци.

В налоговой инспекции посоветовали обратиться за консультацией в ФГУ «Центр Стандартизации, Метрологии и Сертификации».

В данном центре получили следующий ответ:

» В вашем случае, реализация кремов и воды осуществляется без использования объектов стационарной или не стационарной торговой сети (стол администратора и витрина), и следовательно, доходы от указанной предпринимательской деятельности облагаются в рамках общей системы налогообложения или в соответствии с УСН» 

Как поступить в данной ситуации?

К какому мнению прислушиваться?

Как правильно заполнить форму 4-ФСС на УСН?

УСН.

Заполняем форму 4-ФСС.

Какие разделы нам надо заполнить?

Какие значения надо указывать в таблице 9 колонка 7 «Размер страхового тарифа в соответствии с классом профессионального риска %» и таблице 10 строка 2 «Начисленно страховых взносов»?

Везде ставим нули?

Как учитывать расходы прошлых периодов?

УСН.

В прошлом году занимались выделкой шкур и продали только часть.

В каком периоде можно учесть в расходах выделку шкур?

Как это все оформить?

Одни уверяют, что в 2010 году нельзя учесть расходы прошлого периода

Другие говорят, к примеру:

Реализовали 20 шкур, следовательно в расходу выделку за 20 шкур

Кто прав, и как надо правильно поступить?

В каких изданиях можно почитать о правилах ведения учета при строительстве и ремонте?

Где можно найти профессиональную литературу в которой доступно рассказано о правилах и принципах ведения учета в области строительства и ремонта, а также применения специальных налоговых режимов УСН и ЕНВД?

Можно ли получить вычет при продаже имущества по ст.220 НК?

Может ли бывший ИП продать недвижимость и получить вычет по ст. 220 НК?
 

<dl><dt>Физ.лицом в 2006 году приобретено недвижимое имущество. Далее он зарегистрировал себя как ИП на УСН 6% и сдал помещение в аренду.
В 2010 году на это помещение появился покупатель.
Вопрос :
Если данный ИП расторгнет договор аренды, сдаст свое свидетельство ИП и продаст это помещение, то может ли он рассчитывать на имущественный вычет , для прочего имущества, находящегося в собственности более 3-х лет?
По этому вопросу было письмо Минфина </dt><dt>от 19 августа 2009 г. N 3-5-04/1290@
</dt><dt> О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА.
</dt><dt>В дальнейшем планируется, после сделки продажи , вновь взять свидетельство.
</dt><dt> Может у кого-то была такая практика и чем она закончилась?
</dt><dt>

</dt><dt>

</dt><dt>

</dt></dl>

ЗОМ