Какие надо сделать шаги, чтобы привести учет и деятельность фирмы в порядок?

Редакция Usn.su не несет ответственности за материалы, размещенные в этом разделе читателями ресурса. Они добавляются через форму на сайте, и могут быть опубликованы без предварительной модерации.

ООО на УСН «Доходы» зарегистрировано в сентябре 2009 года.

В штате кроме директора сотрудников нет.

Отчетность в полном объеме не сдавалась.

В настоящее время пытаемся восстановить бухгалтерский учет.

Уведомление из налоговой инспекции о применении УСН отсутствует.

Была сдана налоговая декларация за год, но сумма отличается от той суммы, которая получается при умножении доходов на расчетном счете на 6%.

Деятельность производство и установка натяжных потолков, дверей и окон.

Работаем по такой схеме:

  • принимаем заявку от клиента с указанием размеров
  • подсчитываем стоимость
  • отправляем заявку с размерами на завод
  • на заводе также производят расчет стоимость и сбрасываю счет
  • на сумму которую рассчитали на заводе добавляем свою комиссию
  • выставляем счет клиенту
  • в счет также добавляем услуги по монтажу

Проводим только поступления по расчетному счету, по физическим лицам ничего не отображаем, поскольку ККТ и БСО не применяем.

Попадает ли наша деятельность под УСН, если код ОКВЭД 45.4 «Производство отделочных работ»?
Уставной капитал был объявлен в размере 10 000 рублей.

Сформировали проводку Дб 75.01 Кт 80.09.

В ООО два учредителя.

Один учредитель внес свою долю:

  • офисный стул — 1 000 рублей
  • стол офисный — 3 500 рублей
  • стул — 500 рублей.

Сформировали проводки Дб 10.06 Кт 75.01

Вторая часть УК так и «весит».

Прошло порядка двух лет, а второй учредитель так и не внес свою долю.

Фактически второй учредитель отошел от дел и первый учредитель хочет стать единственным учредителем.

Каким образом можно это оформить?

В 1С разнесли обороты по банку, в результате оплата не закрыта, так как нужно разнести счета от поставщика.

Как отразить поступление натяжных потолков?

Также в «подвешенном» состоянии оплата от клиента, так как нужно выставить счет.

Как сделать поступление на счет 41?

Как оформить реализацию клиенту?
Дб 62.01 Кт 41. Верно?

Монтаж отражаем на счете 20?

Поделиться
Опубликовано 20 октября 2010

Подписаться на комментарии Подписаться на будущие комментарии через RSS 2.0

Написать комментарий

(обязательно)

(обязательно)