УСН.
Как правильно оприходывать ПО «Контур-Экстерн».
Продавец нам выставил счет-фактуру
- Лицензия без НДС — 100 рублей.
- ПО «Контур-Экстерн»
- Услуги по установке с НДС 18% — 100 рублей в том числе НДС 18%
Наша последовательность шагов:
- поставили сумму нематериальных активов 200 рублей без НДС
- услуги по установке списали в затраты в размере 100 рублей без удержания НДС на счет 26
Правильны ли наши действия?
Обязательно ли выделять входящий НДС на УСН?
Можно ли данные счет-фактуры отражать проводками Дб 60 Кт 10, не трогая счет 19?
Были начислено пени по ФСС в размере 16 копеек. Ее уплатили с расчетного счета.
Как это теперь отразить в 1С:8, а то данное пени весит на Дб 69.11 Кт 51?