Как правильно учитывать авансовые платежи в книге доходов и расходов?

Мы на УСН «Доходы»  пересдаем офисы в субаренду.

В конце декабря субарендаторы оплатили за январь. Услугу окажем только 31 января 2009 года.

Когда необходимо внести авансовые платежи в книгу доходов и расходов?

И когда нужно платить налог?

Раньше вносили в книгу доходов и расходов при условии что услуга оказана или оплачена.

Фиона

Как правильно учитывать авансовые платежи в книге доходов и расходов?: 7 комментариев

  1. Сообщение от Фиона

    Когда должна внести в книгу доходов и оплатить налог? Раньше вносила в книгу при 2-х условиях: услуга оказана и оплачена.

    И сейчас и раньше аванс попадает под налогообложение в момент поступления денежных средств на счет или в кассу предприятия. Поступил аванс за январь в декабре — значит включаете в доходы в декабре и оплачиваете налог.

  2. Сообщение от kalina

    Поступил аванс за январь в декабре — значит включаете в доходы в декабре и оплачиваете налог.

    kalina, получается за 4 квартал бешеный налог, а за 1 квартал будет налог к уменьшению. Надо будет платить 1%? А расходы в декабре за январь могу я учесть?

  3. А я вот думаю, что минимальный налог при УСНО 6% не платится. Его платят только те у кого УСНО 15% и при условии что за налоговый период (читай год) сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога. Короче если расходы больше доходов, а доходы вообще существуют. Если доходов нет, одни расходы, то и мин налог платить не надо

  4. Сообщение от Эллипс

    я вот думаю, что минимальный налог при УСНО 6% не платится.

    Совершенно правильно думаете, я когда отвечала на 3 пост, на первый уже не глядела.

  5. В 2008 году предприятие было на ОСНО, реализовало товар, но покупатель оплатил его частично. Т.К. реализация была по отгрузке, то ее учла в 2008 году с учетом всех налогов. С 1.1.2009 года перешли на УСНО. А в январе покупатель частями погашае задолжность за оеализованный ранее товар. Как я понимаю, эти суммы как доход для расчена един. налога не учитываются, в книге доходов и расходов их отражать не надо? Правильно?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *