Как правильно формировать z-отчеты на ККТ?

ИП на УСН.

Применяем ККТ.

Есть вопросы по z-отчетам.

При гашении на чеках нет слова «z-отчет».

Есть только:

  • ИП Пупкин
  • кассир о ККМ № 565
  • ИНН
  • финансовый отчет
  • гашение
  • остаток на начало дня
  • продажа
  • фискальное гашение

Все так?

Обязательна ли надпись «z-отчет»?

Приобрели подержанное ККТ.

У нас написано фискальное гашение № 37.
Тут всё верно?

К купленному ККТ прилагался чек о фискальном гашении от 31 марта, хотя сам ККТ мы купили в июле.

Должны ли мы данный отчет вносить в журнал кассира-операциониста?

Какие отчеты и куда надо предоставить за полугодие на УСН?

УСН «Доходы».

По итогам полугодия мы должны:

  • сдать 4-ФСС
  • сдать РСВ-1
  • сдать СЗВ
  • сдать АДВ
  • заплатить единый налог

Всё верно или что-то упустили?

Как правильно вести учет и отчетность для фирмы на УСН?

Предприятие в Кронштадте на УСН «Доходы минус расходы»

Налоговая ставка 10%.

Из-за чего применяется пониженная налоговая ставка?

Как вести учет?

Какую отчетность надо сдавать и куда?

Есть ли разница между начислениями заработной платы и отчетностью?

Как всё оформить, если вернули деньги клиенту после закрытия из кассы?

ИП на УСН «Доходы минус расходы».

Сотрудников нет.

30 июня покупатель вносит аванс за будущую покупку в размере 17 000 рублей.

Пробиваем чек.

В 18.00:

  • закрываем смену
  • снимаем Z-отчет
  • вносим запись в книгу кассира-операциониста

Под закрытие прибегает к нам клиент, внесший аванс и просит нас вернуть его деньги.

Денежные средства мы возвращаем клиенту, а чек забираем у клиента.

Как нам поступить в таком случае:

  • сформировать РКО
  • внести изменения в книгу и составить КМ-3

Как правильно заполнить РСВ-1 при совмещенных УСН и ЕНВД?

 ООО на УСН «Доходы» + ЕНВД.

В штате один сотрудник, который задействован во всех видах деятельности.

Насколько известно, что расходы по заработной плате и взносы распределяются по разным видам деятельности в процентном соотношении на основании выручки нарастающим итогом с начала года.

На ЕНВД перешли 31 марта.

Налог начислили в апреле.

Схема поступления денежных средств следующая

____________________ | ___ МАРТ______|__АПРЕЛЬ_____|___МАЙ______ |___ИЮНЬ
ЕНВД________________|__55000________ |___ ———-_ | ___——___ |___————
УСН _______________ |___——-_______ |__————_ | ___41000_____ | ___13500
Всего с начала года:___ |__55000 ______ | __55000_______|____96000____ |___109500
_______ ЕНВД_________|__55000 (100%)_ |_ 55000 (100%)_ |_ 55000 (42.7%)_ |__ 55000 (49.8%)
________ УСН_________ |__———_____ |__ ———___ |__41000 (57.3%)__ |__ 54500 (50.2%)

Заработная плата единственного работника составляет 5 000 руб.

Распределение по месяцем страховых взносов должно быть следующим:
(Март в расчет не берём, так как начисление ЕНВД начали с апреля):

_______________|__АПРЕЛЬ__|___МАЙ____|___ИЮНЬ___
ЕНВД__________ |__1555_____|___663.985__|___774.39_ __
____ПФР страх_ _|__1000_____|___427_____|___498______
____ПФР накоп__|___300_____|___128.1___|____149.8____
____ФФОМС____|___155_____|____66.185__|____77.19__ _
____ТФОМС____|___100_ ___|____42.7____|____49.8____
УСН___________|___———-__|___891.015__|___780.61___
____ПФР страх__|__——-_____|___573______|___502_____
____ПФР накоп__|___——-____|___171.9____|____150.2___
____ФФОМС____|___——-____|____88.815__|_____77.81___
____ТФОМС_____|__———____|____57.3____|____50.2____
Как теперь заполнить РСВ-1?

Заполнить две таблицы в разделе 2? И два раза написать тариф — 51?

В строке 200 этой таблицы пишем всю сумму заработной платы 5000 рублей или в соотвестствии с  распределением:
Раздел II (по ЕНВД):
строка 200
1 месяц — 5 000 рублей
2 месяц — 2 865 рублей
3 месяц — 2 510 рублей
Раздел 2 (по УСН):
строка 200
1 месяц — 0 рублей
2 месяц — 2 135 рублей
3 месяц — 2 490 рублей

Что сдаем в налоговую и фонды, если открылись во II квартале?

ИП на УСН открыт в июне.

Деятельность отсутствовала.

Должны ли мы в июле заплатить страховые взносы?

Как рассчитать размер взносов за данный период?

Куда мы должны произвести выплаты?

Надо ли формировать какую-нибудь документацию и заполнять налоговые декларации?

Как учесть деньги за товар, если расплачивались за него в двух кварталах?

ИП на УСН «Доходы минус расходы».

Во II квартале за товар получили денежные средства в размере 10 000 рублей.

Оставшуюся часть в размере 800 рублей получим — в III кватрале.

Как полученные денежные средства отразить в расходах?

Под какой режим подпадает торговля одеждой в розницу?

Собираемся торговать в розницу одеждой.

Какой режим налогообложения выбрать?

Какой код ОКВЭД применять?

Наталья

Надо ли кого-то информировать, если в процессе ведения деятельности добавили новые коды ОКВЭД?

При регистрации ИП выбрали код ОКВЭД подпадающий под ЕНВД.

Через некоторое время добавили еще несколько кодов ОКВЭД, которые подпадают под УСН, но заявление в налоговую инспекцию не писали.

Деятельности по УСН не вели, но в настоящее время планируем ими заняться.

Можем ли мы сейчас подать заявление на применение УСН и отчитываться по нему?

На сколько известно, то заявление надо подать в пятидневный срок, а в какие сроки надо подать заявление если коды ОКВЭД добавили во время осуществления другой деятельности?

Есть ли смысл ссылаться на то, что деятельность по данным кодам ОКВЭД не велась?

Как учесть деньги оплаченные поставщику, который обанкротился и товар не отгрузил?

УСН «Доходы минус расходы».

Перечислили поставщику денежные средства за товар на 2 000 000 рублей.

В последующем поставщик объявил себя банкротом и товар мы не получили.

В итоге налоговая инспекция полученные от нас денежные средства посчитала у поставщика как доходы, а у нас данную сумму в расходах учитывать не хочет, на основании того, что расходы должны быть подтверждены товарными накладными.

Но товар мы не получали и следовательно документов ни каких нет.

В результате мы не досчитались 2 000 000 рублей и обязаны заплатить налог с данной суммы в размере 300 000 рублей.

Правомерны ли действия налоговой?

В Налоговом Кодексе прописано, что безнадежные долги принимаются как убытки.

Как это мы можем доказать и всё оформить?