Как в 1С можно списать остатки на конец года по контрагентам?

Редакция Usn.su не несет ответственности за материалы, размещенные в этом разделе читателями ресурса. Они добавляются через форму на сайте, и могут быть опубликованы без предварительной модерации.

УСН.

В течение 2009 года вели учет поступлений по контрагентам.

Акты выполненных работ выписывали в другой программе.

В 2010 году учет перенесли в 1С.

В итоге, по контрагентам не совпадают остатки на начало года.

Каким документом можно списать «повисшие» остатки на конец года по контрагентам, чтобы на 31 декабря остаток был равным нулю, а с начала 2010 года начать вести учет?

Пример

в 1С:

  • Дб 51 Кт 62.02 — 100 рублей
  • не создаем акт
  • на конец года 31 декабря по счету 62 остаток 100 рублей

Фактически:

  • Дб 51 Кт 62.02 — 100 рублей.
  • Создаем акт на 100 рублей.
  • Остатков нет.
Поделиться
Опубликовано 17 июня 2010

Подписаться на комментарии Подписаться на будущие комментарии через RSS 2.0

Написать комментарий

(обязательно)

(обязательно)