Учет в программе ведем в 1С:УСН.
По кассе нулевой лимит.
В конце дня остаток сдаем директору подотчет.
На данные денежные средства директор покупает материалы.
Авансовый отчет относим на счет 60.2, если руководитель заплатил за материалы и в налоговом учете ставим»не принимаемые расходы».
В настоящее время в книге доходов и расходов отражается касса и банк.
Что нужно сделать, чтобы данные затраты отражались в книге доходов и расходов?
После оформления авансового отчета, необходимо оприходовать МПЗ той же датой , что и ав.отчет со ссылкой на поставщика и документ (т/чек,накл..), затем надо переместить это МПЗ на производство по требованию-накладной со списанием на затратный счет.
Проводки в идеале такие:
Д71 К50
Д60 К71
Д10/2 К60
Д20,26,44 К10/2
У меня получилось и все МПЗ попали в КУДИР в расход.
Удачи.