Как вернуть НДС, уплаченный поставщикам, при УСН «доходы»

Использую упрощенку с доходов.

При расчете с поставщиками запасных частей (применяют общую систему) я оплачиваю выставленные счета с НДС.

Счета своему клиенту выставляю без НДС (при этом сумму логично занижаю для снижения налоговой лямки партнера, т.к. он не сможет принять к вычету НДС).

Как можно вернуть себе назад уплаченный мной НДС поставщикам?

Или это только возможно при УСН «доходы — расходы»?

Den_2001

Den_2001

Как вернуть НДС, уплаченный поставщикам, при УСН «доходы»: 14 комментариев

  1. Сообщение от Den_2001

    Счета своему клиенту выставляю без НДС (при этом сумму логично занижаю для снижения налоговой лямки партнера, т.к. он не сможет принять к вычету НДС)

    Вы должны были НДС включить в стоимость, тогда не были бы в проигрыше.

  2. Innoch, я правильно понимаю, товар куплен за 118 рублей, например, в т.ч. НДС 18 рублей. Оплатили. Все вместе в расход включили 118 рублей. Продали за 118 рублей, НДС 0 рублей. Эти 118 рублей доход полностью. Ничего в бюджет не перечислять? Просто у меня ситуация немного похожа.

  3. Азиза, я на 6%, поэтому не знаю, можно ли включать это в расход, увы…

    Я просто имела ввиду, что если купили товар за 118 рублей, в том числе НДС 18 рублей, то продавать надо было не за 100 рублей, а за 118.

    Сообщение от Азиза

    Ничего в бюджет не перечислять?

    Ты имеешь ввиду ситуацию, когда человеку выставили с НДС, а он продал без?
    Тогда нет — не надо!

    А вот если упрощенец сам выставит счет кому-нибудь с НДС и ему оплатят с НДС, тогда он должен будет сумму НДС уплатить в бюджет и сдать по НДС декларацию.

  4. Сообщение от Innoch

    Азиза, я на 6%, поэтому не знаю, можно ли включать это в расход, увы…

    Да, на 15% входной НДС можно принять к расходам. Т.е расходом будет вся сумма с НДС 118 рублей, выделять его не надо.

  5. Сообщение от Den_2001

    Счета своему клиенту выставляю без НДС (при этом сумму логично занижаю для снижения налоговой лямки партнера, т.к. он не сможет принять к вычету НДС)

    Вы должны были НДС включить в стоимость, тогда не были бы в проигрыше.

  6. Innoch, я правильно понимаю, товар куплен за 118 рублей, например, в т.ч. НДС 18 рублей. Оплатили. Все вместе в расход включили 118 рублей. Продали за 118 рублей, НДС 0 рублей. Эти 118 рублей доход полностью. Ничего в бюджет не перечислять? Просто у меня ситуация немного похожа.

  7. Азиза, я на 6%, поэтому не знаю, можно ли включать это в расход, увы…

    Я просто имела ввиду, что если купили товар за 118 рублей, в том числе НДС 18 рублей, то продавать надо было не за 100 рублей, а за 118.

    Сообщение от Азиза

    Ничего в бюджет не перечислять?

    Ты имеешь ввиду ситуацию, когда человеку выставили с НДС, а он продал без?
    Тогда нет — не надо!

    А вот если упрощенец сам выставит счет кому-нибудь с НДС и ему оплатят с НДС, тогда он должен будет сумму НДС уплатить в бюджет и сдать по НДС декларацию.

  8. Сообщение от Innoch

    Азиза, я на 6%, поэтому не знаю, можно ли включать это в расход, увы…

    Да, на 15% входной НДС можно принять к расходам. Т.е расходом будет вся сумма с НДС 118 рублей, выделять его не надо.

  9. Почти все так.
    Только купил з/части за 118 руб с НДС (беру оптом), а продал клиенту за 125 руб (без НДС) плюс работа по установке.
    Я таким образом не нарушаю закон?

  10. Den_2001, простите, а в чем тогда выразилось

    Сообщение от Den_2001

    при этом сумму логично занижаю для снижения налоговой лямки партнера, т.к. он не сможет принять к вычету НДС)

    Это вы что ли имели ввиду, что (118 руб — 18%)*1,25 = 125 руб.?

  11. Den_2001, простите, а в чем тогда выразилось

    Сообщение от Den_2001

    при этом сумму логично занижаю для снижения налоговой лямки партнера, т.к. он не сможет принять к вычету НДС)

    Это вы что ли имели ввиду, что (118 руб — 18%)*1,25 = 125 руб.?

  12. Нет немного не так.
    Я покупаю з/части по стоимости 118 руб (в том числе НДС 18 рублей), а продаю их с установкой по 125 руб (соответственно без НДС).
    Реальная розничная стоимость з/части составляет например 140 руб (в том числе 25,2 руб. НДС).
    Вопрос: Я таким образом не нарушаю закон?
    То, что уплаченный мной при покупке з/частей НДС я не могу учитывать в расходах, я уже понял (т.к. использую УСН 6%).

    Заранее спасибо за ответы.

  13. Сообщение от Den_2001

    То, что уплаченный мной при покупке з/частей НДС я не могу учитывать в расходах, я уже понял (т.к. использую УСН 6%).

    так вы вообще расходы не считаете, платите налог только с доходов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *