Не знаю кто тут рухнул. Взимание косвенных налогов по товарам, импортируемым с территории одного государства — члена таможенного союза на территорию другого государства — члена таможенного союза, если иное не установлено настоящим Протоколом, осуществляется налоговым органом государства — члена таможенного союза, на территорию которого импортирован товар, по месту постановки на учет налогоплательщиков (плательщиков налогов) (собственников товаров), включая налогоплательщиков (плательщиков налогов), применяющих специальные режимы налогообложения, с учетом следующих особенностей:
Не знаю кто тут рухнул. Взимание косвенных налогов по товарам, импортируемым с территории одного государства — члена таможенного союза на территорию другого государства — члена таможенного союза, если иное не установлено настоящим Протоколом, осуществляется налоговым органом государства — члена таможенного союза, на территорию которого импортирован товар, по месту постановки на учет налогоплательщиков (плательщиков налогов) (собственников товаров), включая налогоплательщиков (плательщиков налогов), применяющих специальные режимы налогообложения, с учетом следующих особенностей:
чел спрашивает не про таможню, а про продажу в рф
После продажи в РФ. Товар куплен в розничной торговой сети Белоруссии.
Здравствуйте всем! Помогите, пожалуйста, начинающему бухгалтеру. Заключен контракт с Казахстанской фирмой на аренду техники.(технику пригнали они сами). От них выставлен счет-фактура, акт выполненных работ:7000 000 тенге +12% НДС 840 000, итого 7 840 000.(в валюте Казахстана и счет они выставляют по своему законодательству). 1. Мы должны перевести на дату подписания акта сумму в рубли? 2.Какие наши действия по отношению НДС их и наш? 3. Удержать подоходный налог у источника выплат 10% 4.Какую сумму должны мы уплатить казахам?
смотря на каком этапе
сразу надо платить, а то может и сумма для этапа.
После продажи в РФ. Товар куплен в розничной торговой сети Белоруссии.
если ИП не спецрежимник — надо
Надо в любом случае, нет исключений. И автор написал — УСН
с чего бы УСНщику НДС платить?
На таможне все платят. здесь примерно тоже самое
с дуба рухнул?
Не знаю кто тут рухнул.
Взимание косвенных налогов по товарам, импортируемым с территории одного государства — члена таможенного союза на территорию другого государства — члена таможенного союза, если иное не установлено настоящим Протоколом, осуществляется налоговым органом государства — члена таможенного союза, на территорию которого импортирован товар, по месту постановки на учет налогоплательщиков (плательщиков налогов) (собственников товаров), включая налогоплательщиков (плательщиков налогов), применяющих специальные режимы налогообложения, с учетом следующих особенностей:
а я таможню только для примера привёл, таможни нет у нас с РБ. купил в розницу или оптом — надо уплатить НДС.
Здравствуйте всем! Помогите, пожалуйста, начинающему бухгалтеру.
Заключен контракт с Казахстанской фирмой на аренду техники.(технику пригнали они сами). От них выставлен счет-фактура, акт выполненных работ:7000 000 тенге +12% НДС 840 000, итого 7 840 000.(в валюте Казахстана и счет они выставляют по своему законодательству).
1. Мы должны перевести на дату подписания акта сумму в рубли?
2.Какие наши действия по отношению НДС их и наш?
3. Удержать подоходный налог у источника выплат 10%
4.Какую сумму должны мы уплатить казахам?