УСН.
В течение 2009 года вели учет поступлений по контрагентам.
Акты выполненных работ выписывали в другой программе.
В 2010 году учет перенесли в 1С.
В итоге, по контрагентам не совпадают остатки на начало года.
Каким документом можно списать «повисшие» остатки на конец года по контрагентам, чтобы на 31 декабря остаток был равным нулю, а с начала 2010 года начать вести учет?
Пример
в 1С:
- Дб 51 Кт 62.02 — 100 рублей
- не создаем акт
- на конец года 31 декабря по счету 62 остаток 100 рублей
Фактически:
- Дб 51 Кт 62.02 — 100 рублей.
- Создаем акт на 100 рублей.
- Остатков нет.