Использую упрощенку с доходов.
При расчете с поставщиками запасных частей (применяют общую систему) я оплачиваю выставленные счета с НДС.
Счета своему клиенту выставляю без НДС (при этом сумму логично занижаю для снижения налоговой лямки партнера, т.к. он не сможет принять к вычету НДС).
Как можно вернуть себе назад уплаченный мной НДС поставщикам?
Или это только возможно при УСН «доходы — расходы»?
Den_2001
Den_2001
А для чего вы партнерам хорошо сделали, а себе плохо?
Вы должны были НДС включить в стоимость, тогда не были бы в проигрыше.
Innoch, я правильно понимаю, товар куплен за 118 рублей, например, в т.ч. НДС 18 рублей. Оплатили. Все вместе в расход включили 118 рублей. Продали за 118 рублей, НДС 0 рублей. Эти 118 рублей доход полностью. Ничего в бюджет не перечислять? Просто у меня ситуация немного похожа.
Азиза, я на 6%, поэтому не знаю, можно ли включать это в расход, увы…
Я просто имела ввиду, что если купили товар за 118 рублей, в том числе НДС 18 рублей, то продавать надо было не за 100 рублей, а за 118.
Ты имеешь ввиду ситуацию, когда человеку выставили с НДС, а он продал без?
Тогда нет — не надо!
А вот если упрощенец сам выставит счет кому-нибудь с НДС и ему оплатят с НДС, тогда он должен будет сумму НДС уплатить в бюджет и сдать по НДС декларацию.
Да, на 15% входной НДС можно принять к расходам. Т.е расходом будет вся сумма с НДС 118 рублей, выделять его не надо.
Вы должны были НДС включить в стоимость, тогда не были бы в проигрыше.
Innoch, я правильно понимаю, товар куплен за 118 рублей, например, в т.ч. НДС 18 рублей. Оплатили. Все вместе в расход включили 118 рублей. Продали за 118 рублей, НДС 0 рублей. Эти 118 рублей доход полностью. Ничего в бюджет не перечислять? Просто у меня ситуация немного похожа.
Азиза, я на 6%, поэтому не знаю, можно ли включать это в расход, увы…
Я просто имела ввиду, что если купили товар за 118 рублей, в том числе НДС 18 рублей, то продавать надо было не за 100 рублей, а за 118.
Ты имеешь ввиду ситуацию, когда человеку выставили с НДС, а он продал без?
Тогда нет — не надо!
А вот если упрощенец сам выставит счет кому-нибудь с НДС и ему оплатят с НДС, тогда он должен будет сумму НДС уплатить в бюджет и сдать по НДС декларацию.
Да, на 15% входной НДС можно принять к расходам. Т.е расходом будет вся сумма с НДС 118 рублей, выделять его не надо.
Почти все так.
Только купил з/части за 118 руб с НДС (беру оптом), а продал клиенту за 125 руб (без НДС) плюс работа по установке.
Я таким образом не нарушаю закон?
Den_2001, простите, а в чем тогда выразилось
Это вы что ли имели ввиду, что (118 руб — 18%)*1,25 = 125 руб.?
Den_2001, простите, а в чем тогда выразилось
Это вы что ли имели ввиду, что (118 руб — 18%)*1,25 = 125 руб.?
Нет немного не так.
Я покупаю з/части по стоимости 118 руб (в том числе НДС 18 рублей), а продаю их с установкой по 125 руб (соответственно без НДС).
Реальная розничная стоимость з/части составляет например 140 руб (в том числе 25,2 руб. НДС).
Вопрос: Я таким образом не нарушаю закон?
То, что уплаченный мной при покупке з/частей НДС я не могу учитывать в расходах, я уже понял (т.к. использую УСН 6%).
Заранее спасибо за ответы.
так вы вообще расходы не считаете, платите налог только с доходов.