Какую отчетность надо предоставлять по результатам III квартала?

ИП на УСН в г.Мытищи.

Заработную плату не выплачивали.

Какую отчетность надо предоставить в налоговую инспекцию по итогам III квартала?

Как правильно рассчитать налог УСН?

ООО на УСН «Доходы минус расходы».

Деятельность ведем с начала III квартала текущего года.

По итогам III квартала:

  • Доходы составляют 100 000 рублей
  • Расходы 70 000 рублей
  • Оплатили и получили основные средства на сумму 30 000 рублей

С какой суммы надо будет удерживать налог:

100 000 рублей — 70 000 рублей — 30 000 рублей / 2 «Поскольку основные средства будем списывать равными долями в III и IV кварталах»

А что делать в таком случае:

В IV квартале:

  • Доходы составят 100 000 рублей
  • Расходы 90 000 рублей
  • Оставшаяся сумма по основным средствам 15 000 рублей.

В таком случае нам надо писать в налоговую инспекцию письмо с просьбой вернуть излишне уплаченный налог?

Остается ли фирма на УСН, если в течение года у нее отсутствовала деятельность?

ООО открыто 17 марта 2009 года.

Учредитель и директор один человек.

7 апреля 2009 года из налоговой инспекции получили письмо о возможности применения УСН «Доходы минус расходы».

Деятельность отсутствовала и поэтому по итогам 2009 года сдали нулевую отчетность.

В скором времени собираемся начать деятельность.

Осталась ли наша фирма на УСН, если мы не осуществляли деятельности или мы с начала 2010 года автоматически перешли на ОСНО?

Обязаны ли мы ежегодно на основании пункта 1 статьи 346.13 Налогового Кодекса РФ с 1 по 30 октября подавать заявление на применение УСН?

Порядок предоставления отчетности на УСН?

ИП на УСН открыт в конце июля текущего года.

Налоговую декларацию мы должны сдать в следующем году.

Налоги платим ежеквартально.

Надо ли нам предоставлять отчетность за 9 месяцев?

По какой форме надо предоставлять отчетность за год?

Жанна

Какие налоги надо удержать, если сделали переуступку прав по задолженности?

Фирма на УСН «Доходы минус расходы» и ЕНВД.

Есть дебиторская задолженность по грузоперевозкам на ЕНВД.

Если передадим дебиторскую задолженность по договору цессии «переуступка требования долга», не будет ли у нас обязательств по уплате УСН?

Если предприятие погасит дебиторскую задолженность с помощью взаимозачета, то с данный суммы налог УСН не удерживаем.

Верно?

Упрощенец вправе включить в расходы переплату минимального налога за прошлые годы

Налогоплательщик УСН имеет право в следующие налоговые периоды включить сумму разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, исчисленной в общем порядке, в расходы при исчислении налоговой базы, в том числе увеличить сумму убытков, которые могут быть перенесены на будущее.

Читать далее

Какой порядок применения ККТ юридическими лицами?

УСН «Доходы минус расходы».

Кассовые чеки выбиваем при расчетах с контрангентами.

Верно?

Есть ли нюансы применения ККТ фирмами?

Карина

На каких счетах отражать расходы, связанные с деятельностью?

Фирма на УСН «Доходы минус расходы».

Деятельность:

  • оказание услуг по заправке картриджей
  • оказание услуг по ремонту компьютеров

Все поступившие материалы и мебель приходуем на счет 10.

На какой счет это в последствии потом списывать?

Бухгалтер рекомендует на счет 44.2

Расходы за телефонную связь:
Дб 44 Кт 76.5

Правильно?

Порядок начисления единого налога?

УСН «Доходы».

Надо ли ежеквартально в конце квартала проводить начисление единого налога?

В 1С начисление налога проводить надо до или после документа «Закрытие месяца»?

Какие проводки оформлять при уступке долга поставщику?

Фирма на УСН.

Мы переуступаем долг нашего заёмщика поставщику в счет погашения задолженности по договору поставки.

Дб 76 «Субконт поставщик» Кт 91.01 — 900 000 рублей «Переуступка долга»

Дб 91.02 Кт 76 «субконто заемщик, поскольку займ беспроцентный» — 900 000 рублей «Задолженность списали»

Дб 60.01 «Субконто поставщик» Кт 76 «Субконто поставщик» — 900 000 рублей «Списана задолженность перед поставщиком»

Правильно?

Можно ли товар, зачтенный по уступке, списать в расходы по мере реализации?

Будет ли у нас в таком случае доход, так как оплата по договору займа доходом не считается и на счете 91.1 не отражается?

Какую тогда проводку надо делать делать?

Чем заменить Дб 76 «Субконто поставщик» К 91.01?