Налоговое планирование: как жить без обналички и фирм-однодневок и не разориться

22 ноября 2010 — 22 ноября 2010

организатор: Центр образования «Элкод»

город: Москва

цена: 8500

Лектор: Артем Евгеньевич Кузьминых
директор консалтинговой компании ООО «КУЗЬМИНЫХ, ЕВСЕЕВ & ПАРТНЕРЫ», г. Челябинск.

программа:

 

Цель семинара – помочь компаниям, применяющим «серые» и «черные» схемы оптимизации налогов, уйти от них, и при этом не разориться, не уступить конкурентам, не уйти с рынка. Найти законные альтернативы таким схемам, платить налоги и не переплачивать – вот основная идея налогового планирования.

 

 

1.Договоримся о терминах: что такое «черные», «серые» и «белые» схемы, обналичка, фирма-однодневка («помойка», «недобросовестный» или «проблемный» налогоплательщик, «фонарь»).Как выявить внешнего контрагента-однодневку и исключить отношения с ним.

2.Обналичивание. Для чего используется:
• «черная» зарплата и доходы собственников бизнеса;
• оплата расходов, которые не хочется проводить официально;
• незаконная деятельность (взятки, откаты, финансирование политической деятельности).

3. Законные альтернативы (только для законных целей!):
• зарплата и дивиденды на спецрежимах, выплата процентов, компенсаций, аренда, покупка у физлиц ТМЦ, ИП на ЕНВД или УСН (в т.ч. на патенте) – как использовать;
• дарение физлицом наличных денег, заработанных в качестве ИП – легальная альтернатива обналичиванию, дающая безналоговый доход? Текущая ситуация с обложением таких доходов НДФЛ. Получение наличных по чеку на расходы ИП через личные (карточные) счета, по сделкам с другими ИП, занимающимися розницей, общепитом, услугами населению и т.п. Выбор банков;
• зарплата в большом размере – нулевая ставка страховых взносов;
• платежи от нерезидентов на карты, основания платежей. Аутстаффинг от нерезидента;
• перевод расходов в безналичную форму. Представительские расходы.

4. Однодневки. Для чего используются:
• псевдооптимизация НДС и налога на прибыль в отдельных сделках или всей деятельности;
• серый импорт;
• серая конвертация;
• незаконная деятельность.

5. «Серые» (полулегальные) альтернативы: как нельзя «оптимизировать»! Фирмы-«прокладки», контактирующие с недобросовестными налогоплательщиками («белая» — «серая» — «черная» фирмы). Краткий обзор других «серых» альтернатив.

6. Законные альтернативы однодневкам (только для законных целей!):
• затратные механизмы или трансфертное ценообразование с участием низконалоговых субъектов;
• выявление (создание) покупателей (заказчиков), не нуждающихся в вычете НДС, разделение финансовых потоков «с НДС» и «без НДС»;
• простое товарищество с участием субъектов УСН (в т.ч. из «низконалоговых» регионов) и нерезидентов, работа по агентским или комиссионным договорам с ними;
• прямой импорт с использованием или не использованием трансфертных цен и затратных механизмов;
• выплата нерезидентам дивидендов, роялти, процентов вклады в их уставные капиталы, покупка акций, инвестиции.

7. Расчет налоговой нагрузки на примерах. Каковы будут (и будут ли) потери при отказе от «черных» схем. Когда при этом можно даже сэкономить.

8. Как можно и как нельзя оптимизировать налоги в 2010 г. с учетом изменений законодательства, судебной практики и тенденций развития правоприменения. Как повлияли изменения налогового законодательства в 2010 г. на налоговые схемы. Как госорганы планируют бороться с ?черными? и ?серыми? схемами в 2011 г.

ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные заранее на адрес seminar@eduel.ru или факсом на номер (495) 956-06-95.

Время проведения семинара: с 10.00 до 18.00. Обед с 13.00 до 14.00.?Участие в семинаре идет в зачет ежегодного повышения квалификации.

контакты: (495) 956-06-95, (495) 258-59-07

seminar@eduel.ru, www.eduel.ru

Упрощенная система налогообложения. Для применяющих УСН и переходящих на/с УСН

16 ноября 2010

организатор: «Агентство Деловой Информации»

город: Москва

цена: 6000

Лектор: Марина Аркадьевна Климова
профессиональный бухгалтер и налоговый консультант

программа:

1. Сущность УСН, освобождение от уплаты ряда налогов. «Плюсы», «минусы» и «подводные камни» УСН.

2. Изменения для плательщиков УСН в 2010 г. Новый максимум доходов, установленный до 2012 г. Уплата пенсионных взносов, взносов в ФСС и Фонды ОМС в 2010 г. и в последующие годы. Перспективы изменения законодательства об УСН, увеличение налоговой нагрузки на плательщиков в 2011 г.

3. Бухгалтерский учет и отчетность у плательщиков УСН. Ведение Книги учета доходов и расходов в новой форме в 2010 г. Порядок представления Книги налоговому инспектору.

4. Порядок учета доходов и расходов: особенности и типичные ошибки

5. Исчисление и уплата налога. Минимальный налог. Уплата социальных страховых взносов в 2010 г. – 2011 гг.

6. Проблема выставления счетов-фактур

7. Пособия по временной нетрудоспособности для работников организаций, применяющих УСН – с 2010 г. все по-новому

8. Переход на УСН и отказ от УСН: действия в переходном периоде, особенности

Время проведения 10.30-15.00.

контакты:

Справки и регистрация по телефонам:

(495) 737-6480 (499) 788-9191 adi@girmet.ru

Специальные налоговые режимы – упрощенная система налогообложения (УСНО), единый налог на вмененный доход (ЕНВД) –целесообразность и особенности переходов, применение

16 ноября 2010

организатор: Центр управленческого консалтинга

город: Москва

цена: 5940

Лектор: Галина Алексеевна Хачатурян
профессор МИРБИС, генеральный директор аудиторской фирмы «Аудит-Проф»,

программа:

1. Вопросы применения УСНО в 2011 году: преимущества и недостатки

2.Переход на УСНО и отказ от нее: порядок извещения налоговых органов

3.Единый налог — объекты налогообложения

4. Порядок определения и признания доходов и расходов при использовании УСНО

5. Формирование налоговой базы

6. Особенности исчисления налоговой базы при переходе с общего режима налогообложения на УСНО и наоборот

7. Порядок ведения бухгалтерского и налогового учета

8. Раскрытие информации по расчету единого налога при применении УСНО в формах бухгалтерской отчетности.

9. Ведение книги учета доходов и расходов, заполнение налоговой декларации

10. Практика применения Главы 26.2 НК РФ в 2010-2011 г.г.

11. Учет при применении УСНО в 2010-2011 г.г.

12. Организация учета по УСНО при наличии отдельных видов деятельности, обязательных для применения ЕНВД

13. Обзор нормативных актов и писем, опубликованных в 2010 г.

14. Спорные вопросы. Типичные ошибки. Обзор арбитражной практики.

Ответы на вопросы

Для всех регионов – с 21 ноября 2010 г. в формате веб-семинара

контакты:

Предварительная регистрация и заказ счета

по телефону: (495) 968-85-17
E-mail: consult-up@mail.ru
или через контатную форму на сайте: http://consult-up.ru/modules/contact/

УСН и ЕНВД: перспективы развития 2011-2014гг. Особенности текущего применения

16 ноября 2010 — 16 ноября 2010

организатор: Консалтинговая компания «ДЕКО»

город: Нижний Новгород

цена: 3500

программа:

1. УСН, ЕНВД, патентная система – сравнительные характеристики и возможность взаимозаменяемости.

2. Отмена ЕНВД и расширение сферы патентной системы – положения готовящегося Законопроекта.

3. УСН – как наиболее перспективный специальный режим налогообложения. Основные достоинства. Установленные ограничения.

4. Что нужно учесть при переходе на УСН с 01.01.2011 г.

5. Выбор объекта налогообложения при переходе и применении УСН. Достоинства и недостатки каждого варианта.

6. Особенности формирования налогового вычета при применении УСН в 2010 г., 2011 г. (официальные разъяснения в письмах ФНС России).

7. Особенности применения УСН в Нижегородской области (пониженные ставки, патентная система).

8. Налоговая и бухгалтерская отчетность для налогоплательщиков, применяющих УСН.

9. ЕНВД – сфера применения налогового режима и установленные ограничения.

10. Совмещение ЕНВД с иными режимами налогообложения.

11. Что нужно знать о постановке на учет в качестве налогоплательщиков ЕНВД?

12. Специфика уплаты налога с вмененного дохода. Связь между обязанностью уплаты ЕНВД и постановкой на учет в качестве плательщика ЕНВД. Можно ли сдать «нулевую» декларацию по ЕНВД?

13. Обязанность по перечислению НДФЛ для налоговых агентов на «вмененке».

14. Розничная торговля: статус покупателя и форма оплаты, виды физ. показателей и торговых объектов, отдельные вид продаж вне розницы и прочее.

15. Общепит: площадь зала и количество работников, отпуск готовой продукции «на вынос», отделы кулинарии в «маркетах» и магазинах, и прочее.

16. Наружная реклама, аренда торговых мест, бытовка, автотранспортные услуги и прочие виды деятельности на ЕНВД.

17. Ответы на интересующие вопросы.


Лектор: Иванов Иван Михайлович (г. Нижний Новгород)

контакты:

(831) 220-13-40 или v.e.86@yandex.ru Волкова Екатерина

Малое предпринимательство: как не переплачивать налоги

15 ноября 2010 — 15 ноября 2010

организатор: Центр образования «Элкод»

город: Москва

цена: 7500

Лектор: Марина Аркадьевна Климова
профессиональный бухгалтер и налоговый консультант

программа:

1. Какую систему налогообложения выбрать: общий режим, УСН.

2. Какие льготы по налогам предусмотрены для малого бизнеса.

3. Что дает включение в Реестр малых предприятий.

4. Государственная поддержка малого предпринимательства: льготное кредитование и имущественная поддержка (льготная аренда, субсидии и т.п.). Оборотная сторона – налоговые последствия.

5. Проверки малых предприятий: кто и когда придет, надолго ли задержится и чем все это закончится.

6.Новое в требованиях органов государственной власти при проведении контроля, надзора на предприятиях малого бизнеса.

7. Как оптимизировать трудовые отношения и оплату труда в малом предприятии.

ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные заранее на адрес seminar@eduel.ru или факсом на номер (495) 956-06-95.

Время проведения семинара: с 10.00 до 17.00. Обед с 13.00 до 14.00.?Участие в семинаре идет в зачет ежегодного повышения квалификации.

контакты:

(495) 956-06-95, (495) 258-59-07

seminar@eduel.ru, www.eduel.ru

УСН: спорные вопросы исчисления. Актуальность применения УСНО в 2011 году

12 ноября 2010

организатор: Учебный центр СКБ Контур

город: Москва

цена: 6 172

Лектор: Татьяна Александровна Новикова
к.э.н., налоговый консультант, преподаватель УМЦ при ФНС России

программа:

Дата: 12 ноября, пятница, 10.00 – 17.00

Стоимость: 6 172 руб. (с НДС).

 

Для пользователей СКБ Контур – 5 246 руб. (с НДС)

 

Дополнительные условия:

Каждый слушатель получает сертификат от СКБ Контур.

Кофе-брейк, горячий обед, компакт-диск и печатные материалы семинара.

Программа семинара

1. Перспективы применения упрощенной системы налогообложения в 2010 и 2011 годах. Изменения в порядке применения УСНО с 2010 года.

 

2. Новое в применении УСН в 2010 году: отмена коэффициента – дефлятора, выбор и смена объектов налогообложения, порядок уплаты единого налога и сдачи налоговых деклараций, особенности оформления книги доходов и расходов и предоставления в ИФНС

 

3. Порядок зачета авансовых платежей по единому налогу в счет минимального налога по УСНО.

 

4. Определение предельной величины дохода для применения УСНО в 2010 году.

 

5. Риск перехода на УСН, отрицательные стороны применения УСН, как специального режима налогообложения.

 

6. Возможности снижения рисков перехода на УСН ( восстановление НДС, выбор объектов налогообложения, изменение объектов налогообложения, совершение иных операций).

 

7. Выбор объектов налогообложения НДС при ведении различных видов деятельности: «доходов» или «Доходов за минусом расходов».

 

8. Порядок перехода на упрощенную систему налогообложения ( возврата на общий режим): восстановление НДС, перенос стоимости основных средств, МПЗ и иных расходов.

 

9. Исчисление и уплата отдельных налогов в периоде применения УСН: НДС, налога на прибыль,  страховых взносов и других.

 

10. Признание отдельных видов расходов при УСН: основных средств, нематериальных активов, арендных платежей, стоимости товаров, процентов по кредитам и займам, заработной платы, расходов на страхование, и других затрат, а также особенности признания расходов в соответствии с разъяснениями Минфин РФ и арбитражной практикой.

 

11. Ведение бухгалтерского и налогового учета, оформление книги доходов и расходов, налоговых деклараций.

 

12. Анализ судебной практики по вопросам применения УСН, различных рисковых схем, и по другим вопросам.

контакты: 

Телефон: (495) 604-49-37

E-mail: buhseminar@skbkontur.ru

Сайт: http://www.skbkontur.ru/products/education/

УСН: спорные вопросы исчисления, изменения 2011 года

12 ноября 2010

организатор: Академия успешного бизнеса

город: Москва

цена: 4200

лектор: Эльвира Сайфулловна Митюкова

программа:

Вниманию слушателей будут представлены лучшие практические решения спорных вопросов исчисления авансового платежа по единому налогу, анализ формирования договоров и ведения первичной документации, новые правила расчета больничных, отпускных, оформления трудовых взаимоотношений и другие вопросы.

Семинар посвящен основным изменениям законодательства, которые необходимо знать бухгалтеру организации, применяющей УСН в 2010 году.

Лектором также будут подробно озвучены изменения по порядку определения доходов по УСН и исчислению взносов и составлению отчетности в фонды, введенные на 2010-2011 годы.

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов финансовых и бухгалтерских служб, аудиторов, руководителей, юристов, работающих на малых и средних предприятиях, применяющих упрощенную систему налогообложения.

НАЛОГ ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:

— Порядок перехода на упрощенную систему налогообложения, ограничения для работы на УСН. Выбор наиболее оптимального способа уплаты налога при УСН;
— Комментарий к изменениям главы 26.2 НК РФ на 2010 г.;
— Правила признания доходов и расходов при упрощенной системе налогообложения (списание стоимости основных средств, товаров, материалов, услуг, НДС, зарплаты и налогов с нее, расходов на страхование, обучение, подписку, возврат авансов и пр.);
— Типичные ошибки бухгалтера: расходы, которые нельзя учесть при УСН. Спорные доходы (безвозмездное пользование, возврат переплаты по налогам, платежи третьих лиц, кредиторская задолженность);
— Посреднические операции на практических примерах. Правила определения доходов и расходов у поставщика и посредника (комиссионера, агента). Случаи, когда «упрощенец» должен выставлять счета-фактуры;
— Убыток при УСН. Расчет минимального налога. Правила зачета авансовых платежей при уплате минимального налога;
— Особенности заполнения книги доходов и расходов, исчисления авансового платежа по УСН;
— Сложные вопросы налогообложения при переходе с общего режима на УСН и обратно, при совмещении режимов (УСН и ЕНВД).

ОФОРМЛЕНИЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ТРУДОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ:
— Комментарий к изменениям трудового и налогового законодательства;
— Порядок уплаты взносов в Пенсионный фонд, ФСС, ТФОМС и ФФОМС в 2010-2011 г. предпринимателями и компаниями, применяющими УСН. Новые правила расчета взносов, предоставления льгот, сдача отчетности;
— Особенности исчисления отпускных. Расчет компенсации за неиспользованный отпуск. Правила определения среднего заработка;
— Новый порядок оформления командировочных расходов. Особенности исчисления пенсионных взносов и НДФЛ при выплате суточных, премий, компенсаций, материальной помощи и пр.;
— Изменения в исчислении пособий по временной нетрудоспособности и беременности и родам. Практические примеры расчета больничных;
— Спорные вопросы применения льгот по НДФЛ и пенсионным взносам. Типичные ошибки при расчете налогов.

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ:
— Особенности работы с наличными деньгами в 2010 г. Применение ККМ и бланков строгой отчетности.

АТТЕСТОВАННЫМ БУХГАЛТЕРАМ ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ ИПБ РОССИИ.

контакты:

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться

по телефонам: (495) 601-88-32, 748-03-16

или по e-mail: info@sba-consult.ru.

ЕНВД: исчисление налога, изменения 2011 года. Переход с ЕНВД на общий режим и УСН

11 ноября 2010

организатор: Академия успешного бизнеса

город: Москва

цена: 4200

лектор: Эльвира Сайфулловна Митюкова

программа:

Семинар посвящен основным изменениям законодательства и сложным вопросам исчисления ЕНВД в различных отраслях экономики: торговле, общепите, оказании рекламных, ремонтных и иных видов услуг.

Вниманию слушателей будут представлены лучшие практические решения по ведению раздельного учета при совмещении режимов, переходу с ЕНВД на общий режим и УСН, новые правила расчета больничных, отпускных, оформления трудовых взаимоотношений и другие вопросы.

При подготовке материалов учтены все особенности налогового и гражданского законодательства, с учетом указаний Минфина и ФНС России. Лектором также будут подробно озвучены изменения по исчислению взносов в фонды, введенные на 2010-2011 годы.

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов финансовых и бухгалтерских служб, аудиторов, руководителей, юристов, работающих на малых и средних предприятиях, перешедших на уплату ЕНВД. Обучение будет проходить в форме лекций и круглого стола.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПО ЕНВД:
— Порядок расчета ЕНВД. Комментарий к изменениям главы 26.3 НК РФ. Особенности заполнения декларации по ЕНВД;
— Исчисление налогов плательщиками ЕНВД при строительстве хозяйственным способом, получении скидок, выявлении излишков, предоставлении займов;
— Посреднические операции при ЕНВД на практических примерах. Случаи, когда «вмененщик» должен выставлять счета-фактуры;
— Сложные вопросы организации раздельного учета при совмещении общего режима и ЕНВД, УСН и ЕНВД (определение размера общехозяйственных расходов, больничных, страховых взносов, амортизации, площади помещения для расчета ЕНВД и др.);
— Переход на уплату единого налога на вмененный доход и обратно.

ЕНВД В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
— Актуальные вопросы исчисления ЕНВД для торговых организаций: понятие розничной торговли, документы, выписываемые покупателям, деление площади торгового зала, совмещение оптовой и розничной торговли в одном зале, стационарная и нестационарная торговая сеть. ЕНВД при сдаче в аренду торговых мест;
— ЕНВД в общепите: совмещение приготовления блюд и продажи продуктов питания, деление зала обслуживания, площадь сцены, бильярда, гардероба и пр., питание своих работников;
— Сложные вопросы расчета ЕНВД для рекламщиков: рекламное место используется не полностью, собственная, социальная реклама, реклама на призмабордах, машинах, в метро, посреднические сделки. ЕНВД по щитам, расположенным в разных районах;
— ЕНВД для автосервисов и компаний, оказывающих услуги: ремонт автомобилей и продажа запчастей, гарантийный ремонт.
— Типичные ошибки при расчете ЕНВД в других видах деятельности (стоянки, гостиницы, автоперевозки). Спорные ситуации.

ОФОРМЛЕНИЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ТРУДОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ:
— Комментарий к изменениям трудового и налогового законодательства;
— Порядок уплаты взносов в Пенсионный фонд, ФСС, ТФОМС и ФФОМС в 2010-2011 г. предпринимателями и компаниями, применяющими ЕНВД. Новые правила расчета взносов, предоставления льгот, сдача отчетности;
— Особенности исчисления отпускных. Расчет компенсации за неиспользованный отпуск. Правила определения среднего заработка;
— Новый порядок оформления командировочных расходов. Особенности исчисления пенсионных взносов и НДФЛ при выплате суточных, премий, компенсаций, материальной помощи и пр.;
— Изменения в исчислении пособий по временной нетрудоспособности и беременности и родам. Практические примеры расчета больничных;
— Спорные вопросы применения льгот по НДФЛ и пенсионным взносам. Типичные ошибки при расчете налогов.

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ:
— Особенности работы с наличными деньгами в 2010 г. Применение ККМ и бланков строгой отчетности.

АТТЕСТОВАННЫМ БУХГАЛТЕРАМ ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ ИПБ РОССИИ.

контакты:

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться

по телефонам: (495) 601-88-32, 748-03-16

или по e-mail: info@sba-consult.ru.

Перспективы применения специальных налоговых режимов в условиях изменения законодательства

9 ноября 2010 — 9 ноября 2010

организатор: АФ «Аудиторское партнерство»

город: Екатеринбург

цена: 3800

Лектор: Светлана Владимировна Хвостова
Директор департамента аудита ООО АФ «Аудиторское партнерство»

программа:

1. Страховые взносы для плательщиков единого налога и ЕНВД.
— Последствия отмены ЕСН в 2010 году.
— Тарифы страховых взносов в 2011 году.
— Последние разъяснения Минздравсоцразвития по страховым взносам
— Ищем возможности нивелировать возросшую нагрузку в виде страховых взносов.
— Учет, отчетность и администрирование страховых взносов.

2. Выбор налогового режима.
— Расчет эффективности и процедура смены налогового режима.
— Выбор объекта налогообложения на УСН.
— Формирование базы переходного периода при смене налогового режима.
— Формирование базы переходного периода при смене объекта налогообложения на УСН.

3. Сложные вопросы учета при применении УСН.
— Ограничения применения УСН в 2010 году и в перспективе.
— Порядок и момент определения доходов.
— Расходы: закрытый перечень и момент признания расходов.
— Расчет единого налога и возможность его уменьшения.

4. ЕНВД – выбора нет.
— Преимущества и недостатки.
— Порядок регистрации и «переходный период».
— Виды деятельности, облагаемой ЕНВД.

5. Организация раздельного учета при совмещении налоговых режимов.
— Общая система и ЕНВД.
— Упрощенная система и ЕНВД.

6. Планы Правительства РФ по реформированию спецрежимов.
— Планируются новые ограничения по применению ЕНВД.
— Поэтапный запрет ЕНВД.
— Актуализация патентной системы как замена ЕНВД, ограничения по ее применению.

7. Ответы на вопросы.

РЕЗУЛЬТАТ:
— Приобретение знаний об особенностях применения специальных налоговых режимов.
— Выбор оптимального способа налогообложения, минимизация налоговых рисков.
— Алгоритм действий при смене налоговых режимов и их совмещении.

контакты:

Екатеринбург, Цвиллинга ул., 6, оф. 406-407

Учебный Центр И.Маминой

Перовская Ольга+7 (343) 260-06-31 master_audit@r66.ru

Оплата труда: бухгалтерские и налоговые вопросы. Страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС в 2010 году в соответствии с ФЗ № 212-ФЗ от 24.07.2010 г. Изменения в расчете средней заработной платы в 2010 г.

Оплата труда: бухгалтерские и налоговые вопросы. Страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС в 2010 году в соответствии с ФЗ № 212-ФЗ от 24.07.2010 г. Изменения в расчете средней заработной платы в 2010 г.

организатор: НОУ Новосибирский учебно-консалтинговый центр «Учет»

город: Новосибирск

цена: 1800

программа:

1.????? Актуальные вопросы начисления и удержания заработной платы.
— Порядок выплаты заработной платы: документальное оформление, депонирование, списание по истечении сроков давности. Компенсация за задержку выплаты.
— Случаи обязательной повышенной оплаты труда: ночные часы, вредные и опасные условия работы, тяжелые работы, надбавки за сложность, напряженность и др.
— Стимулирующие надбавки и доплаты (за выслугу лет, за допуск к государственной тайне, разъездной характер работы и т. д).? Доплаты для лиц, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и иными особыми условиями. Премии и прочие выплаты, стимулирующего характера (материальная помощь, вознаграждение по итогам работы за год и т.д.).
2.????? Сложные и спорные вопросы расчета средней заработной платы в 2010г. в соответствии с Постановлением правительства РФ 11.11.2009?? № 916.
— Порядок и методика расчета среднего заработка; определение расчетного периода.
— Учет премий и вознаграждений; учет повышения размера оплаты труда.
— Оплата среднего заработка для предприятий, применяющих суммированный учет рабочего времени.
3. Удержания из заработной платы
— НДФЛ в 2010 г.: новый порядок получения вычетов и льгот.
— Удержания по исполнительным листам. Новое в расчете алиментов.
— Удержания по инициативе администрации предприятия (за брак, за форменную одежду).
— Удержания по заявлению работника (профсоюзные взносы, займы и т.д.).
— Нюансы налогообложения премий и материальной помощи.
4. Страховые взносы в ПФР, ФСС и Фонды ОМС в соответствии с федеральными законами? РФ от 24.07.09? №212-ФЗ и? № 213-ФЗ.
— Отмена ЕСН. Новый порядок уплаты страховых взносов.
— Отчетность по страховым взносам. Новая форма отчетности в Пенсионный фонд РФ и???????? с 01.01.2010 г. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12. 11.09? № 894 Н.
— Порядок уплаты взносов организациями, применяющими специальные режимы налогообложения: УСН и ЕНВД.
— Контроль страховых взносов: камеральные и выездные проверки в отличиях от налоговых.
5.Ответы на вопросы.?
Лектор: Голик Татьяна Константиновна

контакты:

(383) 218-85-79, 346-40-86, 346-46-12

тема: Бухучет, Труд и заработная плата, «Упрощенка», Страховые взносы, Пенсионные взносы, Страховые взносы в ФСС РФ, Зарплата, Компенсации, доплаты, надбавки и премии, Больничные, Выплаты, связанные с рождением ребенка, Индивидуальный предприниматель, Жизнь бухгалтера, Бюджетный учет, Кадровое дело, Кризис и работа бухгалтера