Расчет стоимости реализованного товара

Здравствуйте!

Меня эта тема беспокоит очень давно. Мы ООО УСН 15%, перепродажа товаров.

В расходы организации принимается стоимость покупных товаров при условии:

1. Товары получены и оплачены поставщику. (т.к. мы работаем по предоплате, это условие всегда выполняем. Дополнительно к этому самостоятельно разработали регистр «Оплата продукции поставщику» из которого видна наша переплата).

2. Товары отгружены и оплачены покупателем. (так же самостоятельно разработали «Оплата продукции покупателем», но покупатель не всегда вовремя проплачивает за товар, (товар отгружен и частично оплачен).

ВОПРОС: Когда ставить в расход стоимость покупных товаров? После полной оплаты — всю стоимость или мне разбивать тоже частично ставить в расход стоимость покупных товаров по мере поступления оплаты за товар?

И еще вопрос какой первичный документ нужно указывать в «Книге учета доходов и расходов» подтверждающий этот расход (стоимость покупных товаров) ведь по сути столько много условий должно быть ваполнено.

Подскажите еще варианты расчета или мой вариант тоже можно использовать.

Минимизация ЕНВД при раздельном учете с УСН

Мы находимся на УСН 6%, хотим оказывать сантехнически услуги населению (подподает под ЕНВД). На организации числится 10 человек рабочих. По коэфициентам у нас получается большой налог. Как можно его минимизировать? Могу ли я выделить двух трех рабочих только на услуги. Как правильно это сделать? Входят ли для расчета ЕНВД директор, бухгалтер?

Учет расходы на курьерскую доставку товара

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, имеем ли мы право учесть в расходах, применяя УСН, расходы по оплате службы экспресс-курьера, который осуществляет доставку товара нашим иногородним заказчикам?

Заказчик нам тоже оплачивает услугу по доставке, которую мы ему перевыставляем в своих документах на отгрузку. Заранее всем благодарна за ответ!

Налоги по договорам с физлицами

Продскажите пожалуйста. Организация УСН. Производила выплаты физлицам, не состоявшим в штате за оказание услуг. Хочу оформить на эти выплаты гражданско-правовые договора. Облагаются ли эти выплаты взносами в ПФР и ФСС от НС и ПЗ?

Уплата Единого налога ИП на УСН 6%

В I квартале получена первая прибыль — нужно заплатить налог…

ИП УСН 6%. Вопросы: никак не найду КБК, ну и реквизиты соответственно (9 налоговая по Москве). Помогите пожалуйста.

Отчетность по доходам на УСН при совмещении УСН и ЕНВД

Итак, преамбула.

Фирма сразу зарегистрировалась на УСН, но вид деятельности попадал исключительно под ЕНВД в 2006-м и 2007-м годах. Во 2 квартале 2008-го года появилась сделка, доход по которой попал под УСН. Понятно, что теперь раздельный учёт расходов вести и по двум декларациям начислять налоги.

У фирмы (ООО) накопились не оплаченные обязательства по аренде имущества (аренда автомобилей, эксплуатация которых даёт доход на ЕНВД и аренда офиса и стоянки) аж за 2007-ой год. Вопрос: можно ли уменьшить доходы от УСН на пропорциональную часть оплаченных во 2 квартале 2008-го года арендных обязательств, возникших в 2007-м году?

Для торопыг в ответах акцентирую внимание на момент оплаты расходов 2007-го года в 2008-м году. Надеюсь НК цитировать не надо? И ещё, в расходах есть офис.

У кого какие мнения?

За ранее всем спасибо, кто выскажет хоть какое-нибудь мнение. Свой взгляд не афиширую специально. Очень надо мнение коллег услышать.

Надо ли выделять входящий НДС в КУДиР

Мы, ИП, занимаемся перепродажей товаров (УСН 15%). В примерах по заполнению КДиР (нашла на сайте) отдельной строкой выделяется входящий НДС, который мы уплатили, покупая товар для перепродажи. А в налоговой наш инспектор сказала, что НДС выделять по закупленным товарам не надо. Так надо или не надо выделять входящий НДС?

Признание судебных издержек расходами

По решению суда мы должны выплатить неустойку, судебные издержки и г/пошлину, уплаченную истцом.

Можно ли учесть их в затратах? Формулировка в кодексе — судебные расходы и арбитражные сборы — понятна, когда речь идет о моих расходах, а тут суд обязал меня возместить все расходы истца. Могу ли я списать их на затраты?

Учет агентского вознаграждения в турфирме

Мы турагенство, работаем на УСН 15% по агентским договорам.

При перепродаже тура мы даем клиентам свое агентское вознаграждение. Как правильно учесть нашу скидку в учете, вообще является ли она нашим внереализационным расходом?

Пример: Покупаем тур у оператора. Стоимость тура 7200, минус агентское вознаграждение 1080, к оплате 6120.

Далее мы продаем этот тур: Стоимость тура 7700, предоставляем агентское вознаграждение — 1155, выставляем счет к оплате — 6545.

У меня проводки 51-76.5 — 6545

76.5-62 -7700

62-90 — 1580

62-60 — 6120

60-51 — 6120

91.1-76.5 -1155

Учет раздачи товара на промоакциях

Организация на УСН, на промоакциях и выставках раздаём товар бесплатно, просто дарим!

Как это все учитывается? Как оформляется документально? Включается в расходы, учитываемые при налогообложении?