Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться начинающему ИП (УСН 6% с доходов) со сдачей своей первой отчетности. У меня такие вопросы:
1. Если у меня нет работников, должен ли я делать выплаты в ПФ (до 31 декабря каждого года за прошедший год) и в ФСС (до 15 числа каждого квартала) ?
2. Должен ли я сдавать какую-либо отчетность в ПФ и в ФСС по своей деятельности ? Если да, то какую (какие формы) ?
3. Как производится оплата налога, отчислений в ПФ и в ФСС (если я все-таки должен эти перечисления производить) ? Куда я должен придти, какие квитанции заполнить и как оплатить? Это делается через обычные платежки в СБ или как-то по-другому ?
4. Как и в каком виде я должен предоставить в налоговую КДиР, если сейчас я ее веду в электронном виде ? (деятельность начал в июле 2008).
Иван
Господа, неужели никто не может ответить мне на эти вопросы ?
Добрый день!
Такая же ситуация. ИП-6%. Июль 2008.
Сдал отчет в налоговую (9-месячная). Сдается до 25 октяюря. До того же срока платится указанный налог.
Заплатил в пенсионный фонд за три месяца с разбивкой на страховую и накопительную части (вроде не обязательно сейчас, срок до 31 декабря). Отчет в песионный, как мне сказали, до середины марта предоставить.
ФСС, как понимаю, не нужно, т.к. работников нет. В налоговой по этому поводу ничего не сказали.
Иван, вижу, что никто вам не помогает … 🙂
не грустите… может я помогу 🙂
1.Если нет работников, то отчитываться в ФСС и Расчет по аванс.платежам в ПФ сдавать ежеквартально НЕ НУЖНО! В ПФ вы платите ФИКСИРОВАННЫе платежи. Об их размере можно узнать из интернета, т.к.они повышались в этом году и я инфой не владею. (можете кстати мне написать, если узнаете) Их размер зависит от вашего года рождения. Если вы родились ранее или в 1966 включительно, то платите только на страховую часть пенсии. Если моложе, то еще и на накопительную. Но % получается один и тот же в сумме= 14%.
2. Отчетность в ПФ вы сдаете тоже только по фиксированным платежам. Вернее просто приходите туда с квитанциями об оплате. Они сами выкатывают ведомость об оплате, вы подписываете, ставите печать и всё.
3. Оплату фиксир.платежей если нет своего р/сч можно производить через Сбербанк. Но для этого нужно знать реквизиты вашей налоговой и реквизиты налога. В принципе главное знать вашу налоговую и код КБК — называете это все в сберкассе — они сами набирают кваитанцию, говорите сумму и оплачиваете.
4. КДиР в конце года распечатаете, прошьете, пронумеруете и последний лист по-моему покажете в налоговой.
Всё. 🙂