Как правильно отразить погашение задолженности за 2007 год

В 2007 г. были на ОСНО. Теперь на УСН.

При проведении выписки — поступление от покупателей (погашают свою задолженность за 2007 г.) программа ставит как доход для НУ, ну эти суммы уже ведь были учтены в выручке за 2007 г. И изменить не получается? Как правильно все отразить, чтоб эти суммы не попали в Доходы 2008 г.?

Как правильно отразить погашение задолженности за 2007 год: 9 комментариев

  1. Нет нельзя, программа не дает.Уже пробовала.Программа считает сразу все в доход, если происходит оплата от покупателей. Звонила в 1С,сказали проводите вручную -операцией-, а не выпиской.

  2. Ната74, поскольку вы переходили с одной программы на другую,вы ,очевидно ,переносили остатки на начало года по счетам?Как вы отразили задолженность покупателя перед вами,по какому счету? И как проводили поступление оп покупателя в погашение задолженности?Может быть здесь кроется причина?

  3. у меня такое предложение, если нельзя в выписке ставить не принимаемые для НУ, то введите начальный остаток по покупателям на сч.76 и проблема решится. либо после такой кривой выписки операцией отсторнируйте проводки по НУ, кот.загоняют эти суммы в доходы.

  4. В программе 1С УСН по 76 сч. не нашла субконто, подходящего к «доходам ,не учитываемым»,но есть счет 90,2-«Доходы ,не принимаемые к НУ»,тогда поступление денег не попадает в графу доходов ,учитываемых при налогообложении.Но в этом случае не выбирается Субконто «Покупатель»,и если есть задолженность от покупателя,она не погасится.

  5. Владимир Томчак, да сейчас посмотрела ,76.5-Расчеты с дебиторами ,Не принимаемые,76.6-расчеты ,принимаемые.
    В обсуждаемой теме,многое зависит от того,каким образом задолженность от покупателя на начало года была проведена.Хотя ,даже если она была по 62 счету,не будет ошибкой изменить на 76 счет. ИМХО.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *