В 2007 г. были на ОСНО. Теперь на УСН.
При проведении выписки — поступление от покупателей (погашают свою задолженность за 2007 г.) программа ставит как доход для НУ, ну эти суммы уже ведь были учтены в выручке за 2007 г. И изменить не получается? Как правильно все отразить, чтоб эти суммы не попали в Доходы 2008 г.?
нельзя ли поставить в выписке счет Доходы не принмаемые для НУ??
Нет нельзя, программа не дает.Уже пробовала.Программа считает сразу все в доход, если происходит оплата от покупателей. Звонила в 1С,сказали проводите вручную -операцией-, а не выпиской.
Ната74, вы в одной и той же программе ведете учет по УСН,что вели и по ОСНО?
Нет, теперь в конфигурации УСН, а там было Предприятие.Бухучет
Ната74, поскольку вы переходили с одной программы на другую,вы ,очевидно ,переносили остатки на начало года по счетам?Как вы отразили задолженность покупателя перед вами,по какому счету? И как проводили поступление оп покупателя в погашение задолженности?Может быть здесь кроется причина?
у меня такое предложение, если нельзя в выписке ставить не принимаемые для НУ, то введите начальный остаток по покупателям на сч.76 и проблема решится. либо после такой кривой выписки операцией отсторнируйте проводки по НУ, кот.загоняют эти суммы в доходы.
В программе 1С УСН по 76 сч. не нашла субконто, подходящего к «доходам ,не учитываемым»,но есть счет 90,2-«Доходы ,не принимаемые к НУ»,тогда поступление денег не попадает в графу доходов ,учитываемых при налогообложении.Но в этом случае не выбирается Субконто «Покупатель»,и если есть задолженность от покупателя,она не погасится.
если мне не изменяет память, то в 1с УСН 76.5 принимаемые, а 76.6 не принимаемые или наоборот.
Владимир Томчак, да сейчас посмотрела ,76.5-Расчеты с дебиторами ,Не принимаемые,76.6-расчеты ,принимаемые.
В обсуждаемой теме,многое зависит от того,каким образом задолженность от покупателя на начало года была проведена.Хотя ,даже если она была по 62 счету,не будет ошибкой изменить на 76 счет. ИМХО.