Здравствуйте! Мне поручили вести учет по ИП — упрощенка 6% (доходы). Принимаем платежи от населения через терминалы. Являемся субдилерами, заключен договор с дилером. Мы перечисляем ему всю сумму, которую инкассируем раз в неделю. Подскажите, как правильно определить доходы, как их отражать в КДиР. Я так понимаю, надо показывать только сумму вознаграждения нам. Если 6%, то расходы вообще не заполнять в Книге? И ещё вопрос: какие ещё перечислять налоги для ИП. В ФСС и ПФ надо?
На мой взгляд — у вас агентский договор. Только я не вижу, в какой момент у вас возникает доход. Вы всю сумму перечисляете. А каким образом к вам поступает вознаграждение? Это я к тому, что как поступит вознаграждение, той датой вы и заносите доход. Расходы не отражаются в КДиР.
О вопросе о налогах ИП. Он работодатель, т.е. есть ли у него наемные работники?
Цитата:
Сообщение от kalina
А каким образом к вам поступает вознаграждение?
Нам выдается так называемая статистика он-лайн платежей, где указывается сумма доп. дохода (т.е. нашего дохода) за месяц. Я понимаю, что это наш доход, но не знаю, как его выделить и отразить в учете, т.к. мы перечисляем всю сумму со всех терминалов, а там по каждому отдельно взятому терминалу ведется отдельная статистика. Можно взять общую сумму за месяц по всем терминалам, но как её прописать в учете? У меня отражается инкассированная выручка (строка выписки банка-приход) и пополнение счета дилера (платежка — строка выписки-расход). Все общей суммой по всем терминалам. Может просто создать документ «прочие доходы» и прописать там сумму дохода? Не знаю.
Цитата:
Сообщение от kalina
Он работодатель, т.е. есть ли у него наемные работники?
Наемных работников нет. Просто индивидуальный предприниматель.
Надеюсь, понятно написала…
Удалила лишнее
Непонятно…
Новенькая_я, статистика — это статистика. Но деньги-то вы должны где-то получать Реальные. У вас доход возникает в момент реального получения денег на расчетный или иной счет предпринимателя. Если вы лично их не видите, спросите у ИП. Это ваш основной и единственный показатель.
Так как у ИП работников нет и он не зарегистрирован, как работодатель, вы платите только фиксированный платеж, в этом году — 154 руб. в месяц. Но в основном народ платит один раз в году — 1848. Эта сумма ставится в уменьшение единого налога по УСН. И в начале следующего года отчитываетесь в ПФ по этим платежам. Так что сдать надо только до 25 апреля декларацию за 1 квартал по УСН, и до 30 апреля — декларацию по УСН за 2007год.
Спасибо большое! Прямо отлегло… И насчет платежа — это в ПФ? А в ФСС не надо, да?
Только в ПФ фиксированные платежи. В ФСС ни платить, ни отчитываться не надо.
Спасибо за ответы. Вы мне очень помогли, kalina
Мне тут же писать или новую тему заводить? Попробую здесь продолжить.
Я узнала от ИП, что это договор комиссии (или как?), короче мы, как субдилеры назначаем сами комисию — это наш доход. А инкассировать стали уже не всю сумму, это только поначалу было, открылись с февраля. Этот доход, я так понимаю, надо будет вычислять, да?
И ещё вопрос: нам выставляют счета за аренду, одна контора выставляет с НДС. Мне по нему отчитываться надо? Или как? Прям стыдно спрашивать, но я не знаю этого.