ООО, Д-Р, регистрация 15.02.08. Нужно сдавать отчетность за 1 квартал. Что я нашла на сайте:
Квартальная отчетность ООО на УСНО включает в себя:
1. УСНО – (сдаем в статистику или в налоговую?) Форма по КНД 1152017 Налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – до 25 (?)- апреля 2008 года (2 экз.)
2. ПФР – (в налоговую или в пенсионный фонд?) Форма по КНД 1151058 «Расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам» — до 25-го (?) апреля (3 экз.)
3. ФСС – (в фонд) Форма-4 ФСС РФ «Расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования Российской Федерации» до 15-го апреля (сколько экз?)
Остались вопросы (см. выше) по датам, количеству экземпляров и местам предоставления.
Кроме того, не нашла действующую форму декларации по УСНО с порядком заполнения…
Может кто вышлет?:yes3:
Квартальная отчетность ООО на УСНО включает в себя:
1. УСНО – (сдаем в статистику или в налоговую?) Форма по КНД 1152017 Налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – до 25 (?)- апреля 2008 года (2 экз.)
2. ПФР – (в налоговую или в пенсионный фонд?) Форма по КНД 1151058 «Расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам» — до 25-го (?) апреля (3 экз.)
3. ФСС – (в фонд) Форма-4 ФСС РФ «Расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования Российской Федерации» до 15-го апреля (сколько экз?)
Остались вопросы (см. выше) по датам, количеству экземпляров и местам предоставления.
Кроме того, не нашла действующую форму декларации по УСНО с порядком заполнения…
Может кто вышлет?:yes3:
Форму декларации не нужно! Нашла уже!
А вот вопросы остались…
1. до 15 апреля отчет в ФСС-3 экземпляра, один остается в фонде, второй у Вас, третий сдаете в налоговую.
2. УСНО 2 экземпляра сдаете в налоговую.
3. ПФР 3 экземпляра сдаете в налоговую (если не нужна сверка), либо сначала в налоговую, оставляете им один экземпляр, второй после отметки налоговой сдаете в ПФР, третий оставляете у себя.
fantazy, спасибо!
Больше ничего не надо?
НДФЛ раз вгод вроде…НДС не нужно…Может что пропустила?
если вы не налоговый агент по НДС, то НДС не нужно. НДФЛ 1 раз в год.
Я налоговй ангент по НДС для нашего арендодателя (физ. лицо, но с 1 апреля)…Так что, думаю, мне не нужно в 1 квартале ничего дополнительно сдавать. А вот потом куда и что сдается по НДС…так сказать на будущее интересуюсь…:yes3:
Форму декларации не нужно! Нашла уже!
А вот вопросы остались…
1. до 15 апреля отчет в ФСС-3 экземпляра, один остается в фонде, второй у Вас, третий сдаете в налоговую.
2. УСНО 2 экземпляра сдаете в налоговую.
3. ПФР 3 экземпляра сдаете в налоговую (если не нужна сверка), либо сначала в налоговую, оставляете им один экземпляр, второй после отметки налоговой сдаете в ПФР, третий оставляете у себя.
fantazy, спасибо!
Больше ничего не надо?
НДФЛ раз вгод вроде…НДС не нужно…Может что пропустила?
если вы не налоговый агент по НДС, то НДС не нужно. НДФЛ 1 раз в год.
Я налоговй ангент по НДС для нашего арендодателя (физ. лицо, но с 1 апреля)…Так что, думаю, мне не нужно в 1 квартале ничего дополнительно сдавать. А вот потом куда и что сдается по НДС…так сказать на будущее интересуюсь…:yes3:
Я налоговй ангент по НДС для нашего арендодателя (физ. лицо, но с 1 апреля)…Так что, думаю, мне не нужно в 1 квартале ничего дополнительно сдавать. А вот потом куда и что сдается по НДС?…так сказать на будущее интересуюсь…:yes3:
Арендодатель физлицо, но как я понимаю он Вам выставляет счет с НДС, но Вы ему и уплачиваете сумму аренды + НДС — я думаю что тут Вы не налоговый агент.
У нас на фирме мы арендуем помещение у КУМИ, за них уплачиваенм НДС (сами), здесь мы выступаем как налоговые агенты. Каждый квартал мы сдаем Налоговую декларацию, где заполнием раздел 2.
ФСС при УСН -2экз., так как при УСН не надо платить ЕСН, а значит и в налоговую данный отчет сдавать не надо.
Я налоговй ангент по НДС для нашего арендодателя (физ. лицо, но с 1 апреля)…Так что, думаю, мне не нужно в 1 квартале ничего дополнительно сдавать. А вот потом куда и что сдается по НДС?…так сказать на будущее интересуюсь…:yes3:
Арендодатель физлицо, но как я понимаю он Вам выставляет счет с НДС, но Вы ему и уплачиваете сумму аренды + НДС — я думаю что тут Вы не налоговый агент.
У нас на фирме мы арендуем помещение у КУМИ, за них уплачиваенм НДС (сами), здесь мы выступаем как налоговые агенты. Каждый квартал мы сдаем Налоговую декларацию, где заполнием раздел 2.
ФСС при УСН -2экз., так как при УСН не надо платить ЕСН, а значит и в налоговую данный отчет сдавать не надо.
Подскажите где можно взять бланк Форма-4 ФСС РФ «Расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования Российской Федерации»
Светик, вы можете скачать бланк здесь http://usn.su/documents/1299
В статистику ещё до 29-го. Форма N ПМ. Требуют саму форму и копию налогового отчёта. Им — по два экземпляра каждой. Статичтическая пригодится для памяти, налоговую — ФНС можэт потребовать штамп статистики на сдаваемом экземпляре налогового отчёта. Так что лучшэ сдать его до 24-го, чтобы было когда нести в налоговую.