Здравствуйте! Нужна помощь!
8 декабря зарегистрировался в качестве ИП. 11 декабря подал заявление на УСН «Доходы». Расчетный счет еще не открыт.
Вопросы:
1.Когда нужно подать первую декларацию, если зарегистрировался восьмого декабря?
2.Нужно ли регистрировать «книгу учета доходов и расходов» за 2008 год?
Если нужно,то когда это можно сделать?
3.При открытии расчетного счета хочу положить на него некоторую сумму(наличными).Будет ли это считаться прибылью, от которой я обязан уплатить 6%?
4.)6% я должен платить от каждой суммы, поступившей на мой расчетный счет или как? В какой срок я должен произвести уплату этих 6%?
5)Правда ли,что при УСН «Доходы» в «книге учета доходов и расходов» нужно вести только доходы?
Спасибо!
good60
1.Сдать сведения о среднесписочной численности — срок 20 января, декларацию по УСН — срок 30 апреля
2. Если книгу будете вести в электронном виде, то подписывается она по окончании года, когда Вы её распечатаете.
3. Нет
4. Налог платится раз в квартал
5. Чистая правда
Пенсионный взносы не забудьте уплатить по 31 декабря, за 24 дня.
1.Извиняюсь за глупый вопрос, а что за сведения о среднесписочной численности? Работников у меня нет. Я один работаю. Или все равно подается? Если да, то какая форма используется?
2.То есть в декабре 2008 я должен уже зарегистрировать книгу учета доходов и расходов за 2008 г., несмотря на то, что с 8-го декабря зарегистрирован или в конце 2009 могу это сделать?
3.А что лучше в платежке писать,если вношу на свой счет налиные деньги?
4.Вот по налогу не совсем понял. От общей суммы на счете (остатка) платится налог 6% или от каждого поступления на счет?
5.Спасибо огромное!
1. Все равно подать. Форма так и называется
2. Книга открывается на один год. Т.е. за 2008 год должна быть отдельная книга, за 2009 год отдельная. Распечатывается она ПОСЛЕ окончания года. Срок подписывания её в налоговой законом не установлен. Обычно это делается при подаче годовой декларации.
3. Пополнение счета, например
4. Налог платится с доходов. За квартал посчитаете, сколько получили доходов, столько и заплатите. Остаток на счете вообще не причем. Это всего лишь остаток на счете. Мало ли куда Вы оттуда деньги тратите
А та декларация, что должна быть подана мной до 30 апреля должна включать будет и декабрь 2008 или только квартал 2009?
то есть если я правильно понял,то с каждой поступаемой на счет суммы 6% за вычетом взносов в пенсионный фонд.
Если неверно,поправьте.
Только не надо платить налог после каждого поступления на счет, как некоторые пытаются делать. Суммируете сколько поступило за отчетный период и платите налог. За вычетом взносов в ПФ
А декларацию в ПФ каждый квартал упрощенцу нужно будет сдавать? И в ФСС каждый квартал?
Нужно
В ФСС сдается отчетность,если я не ошибаюсь, только в том случае,если есть работники.
Верно?
Ага…то есть от общей суммы, поступившей за отчетный период, если я все правильно понял.
Это у ИП. Организации сдают расчет в ФСС независимо от наличия/отсуствия работников.
Декларация годовая — все декларации делаются нарастающим итогом с начала года.
Мммм, из письма ПФ ко мне (ИП) следует, что я должен раз в год им отчёт отправлять (кстати, непонятно по какой форме), а не раз в квартал. Кстати, это только его, ПФ, мнение, оно не обязательно обоснованное. Я им никакую отчётность не слал и что мне сделают?
Вот что есть — то есть. Ни в одном Постановлении ПФ форма отчетности ИП за себя не названа. Соответственно, местные отделения требуют что в голову взбредет. Большинство удовлетворяются АДВ-11, некоторые хотят получить еще СЗВ-1 (на кой — непонятно). А самые здравомыслящие просто при вас делают сверку платежей и тут же печатают протокол этой сверки — вот и вся отчетность.
Звоните в свое отделение и узнаете.
P.S. Кстати, в любом случае надо захватить копии платежных документов — вот это указано прямо в законе.
А что, уже были случаи, когда налоговая пыталась взыскать 50 рублей с ИП, не имеющего работников, а суд с налоговой согласился?
Тут два варианта: если они пропустят срок для взыскания штрафа, то ничего не сделают. А если срок не пропустят, то оштрафуют на 5 тысяч, всего и делов…
Хм, почему 5 тысяч?
Ну, вот… А у меня налоговая несознательная. Не штрафуют, понимаешь…
В общем, ждём, пока захотят оштрафовать какого-нибудь очередного юпитера…
И про 1 тысячу не поняла. Мы ж вроде про подачу сведений ИПшником о своем стаже в ПФ? Так за непредставление штрафуют на 10% от взносов.
До сих пор? Помнится, была года с два назад ветка, когда поднималась тема о претензиях ПФР по п. 3 ст. 27 закона 167-ФЗ.
И из анализа двух наших дурных пенсионных законов — 27-ФЗ и 167-ФЗ выходит, что претензии в отношении ИП по 167-му более обоснованны.
Ну, ладно. Если ПФР решил пойти по пути меньшего сопротивления, то ближайший всплеск народного интереса к этой теме, очевидно, следует ожидать после того, как годовой платёж превысит 10 тыс. руб. Т.е., судя по скорости роста величины платежа, уже через два года.
Узнавал по этому вопросу на днях в налоговой.Сказали,что это будет применяться к тем, которые работают на основе патентов.Для меня патенты-это темный лес.Поэтому я с видом понимающего человека кивнул налоговику,чтобы не позориться и ушел :))))
Созрел вопрос. Слышал,что еще нужна какая то отчетность для фонда статистики? Если я ИП с УСН 6% и у меня нет работников мне надо сдавать отчетность в эту статистику? И что это за отчетность? Какие правовые последствия на меня будут распространяться,если я должен сдавать эту отчетность,но не буду?
и второй вопрос.Куда сдаются сведения о среднесписочной численности? В налоговую? В двух экземплярах по утвржденной форме?
Если статистике будет сильно надо, она должна Вас известить и обеспечить формами отчетности.
Что именно будет применяться не сказали. Напишите пожалуйста ст.НК,где говорится об отмене ежеквартальных деклараций для ИП.Мне на всякий случай.
Необходимо получить коды статистики.Узнал,что в нашем городе этим занимается отдел статистики,расположенный в администрации.
К сожалению в этот день не застал на месте того человека,который занимается присвоением кодов.Решил почитать информацию на стенде.
Оказывается за оформление взимается некая сумма.Причем на стенде эта сумма не указана.Написано,что оплата только по безналу и никаких реквизитов тоже нет.(Я так понимаю нужно их узнавать у того,кто занимается присвоением кодов).
Законно ли брать плату за оформление документов по присвоению кодов статистики?
Например, несколько дней назад получил уведомление в пенсионном фонде о регистрации физического лица в территориальном органе пенс.фонда с присвоением регистрационного номера,но никто же с меня плату за это не брал.
Почему же для получения кодов статистики я обязан платить?
Разницу видите? Вот и налоговой инспекции об этом расскажите )
Насчет статистики — насколько я помню, в первый раз информационное письмо Росстата должно выдаваться бесплатно. А вот потом, когда Вам понадобятся более свежие (их, например, таможня любила раньше просить), то тогда уже за деньги заказываете.
Это не регистрация в статистике, в статистике не регистрируют, нет у них такого понятия
А в сведениях о среднесписочной численности ИП у которого нет наемны работников должен указать «0» или «1», т.е. и себя посчитать?
Ну, поскольку ИП сам у себя не работает, то и в среднесписочной себя указывать как-то странно… Тем более, что есть отсылка к статистической форме о подсчете среднесписочной, в соответствии с которой ИП сам себя точно никак не может учитывать.
Осталось только доказать это налоговой. Я в прошлом году сдавала с прочерками. В одной налоговой пытались заставить поставить 1, в другой сказали, что вообще им эта форма нулевая не нужна, но я им всучила под подпись, а они её демонстративно выкинули в корзину ) Зато потом эта же налоговая пыталась штрафовать ИПшников на 50 рублей за неподачу среднесписочной.
Чувствую разницу. Для работников — одно дело, формы предусмотрены, а я для себя. как ИП, уточняю. А раз формы не предусмотрено — пусть ПФ докажет, ЧТО именно я должен сдавать )) Вот копии платёжек — это пожалуйста.
Кстати, вопрос интересный.. А заявление на зачёт излишне уплаченных взносов надо в ПФ отправлять, либо в налоговую, либо в оба учреждения? В 2008 году за 2007 год была переплата, хочу зачесть за счёт платежей 2008 года.
P.S. А среднесписочную всё-таки сдавать не буду, ибо бред. Пускай попробуют на 50 руб. оштрафовать, мне будет интересно развитие событий увидеть.
Поясните пожалуйста, что такое авансовые платежи? Не совсем понимаю.
Нужно их платить ИП с усн 6%?
Как они рассчитываются?
Предусмотрена ли ответственность за их неуплату?
Авансовые платежи рассчитываются три раза в год — по итогам 1 квартала, 1 полугодия и 9 месяцев. И считаются они просто — берется доход и умножается на 6%. Собственно, можно считать, что налог уплачивается ежеквартально, если так понятнее.
Ответственности нет, но за несвоевременную уплату начисляются пени. так что лучше платить. Тем более, что платить частями все-таки удобнее, чем раз в год отрывать от сердца приличную сумму на уплату налога
ИП на УСН «Доходы».
Должны ли мы удерживать 6% с денежных средств, которые ИП сам положил на расчетный счет?
6% удерживаем с денежных средств, которые поступили на расчетный счет от сторонних лиц и организаций?
Андрей